PANTHEON™ navodila

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON
  [Expand]Vodič po PANTHEON-u
  [Expand]Vodič po PANTHEON Farming
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Retail
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Vet
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Web
  [Collapse]Vodič po PANTHEON Web Light
   [Expand]Splošno o PANTHEON Web Light
   [Expand]Nadzorna plošča
   [Expand]Nabava
   [Expand]Naročila/Ponudbe
   [Expand]Maloprodaja POS
   [Collapse]Veleprodaja in storitve
    [Collapse]Nov izdani račun
      Glava - Izdani račun
     [Expand]Pozicije - Izdani račun
     [Expand]Osnovni podatki - Izdani račun
      Orodna vrstica - Izdani račun
      Podatki o vrednosti izdanega računa
     [Collapse]Čarovnik v Izdanih računih
       Dodajanje prometa
       Avansi - Poveži prejeti avans z izdanim računom
       Storniraj
       Kreiraj komisijsko prijavo
       Kreiraj blagajniški prejemek
       Poveži dokument
       Davčno potrdi še nepotrjene račune
       Podpis stranke (v pripravi)
    [Expand]Seznam računov
    [Expand]Nov prejeti avans
    [Expand]Seznam prejetih avansov
   [Expand]Prenosi med skladišči
   [Expand]Inventura
   [Expand]Sprememba cene
   [Expand]Denar
   [Expand]Kadri
   [Expand]Dokumenti in opravila
    Proizvodnja
   [Expand]Poročila
   [Expand]Šifranti
   [Expand]Prijava v PANTHEON Web
   [Expand]Nastavitve
   [Expand]Opozorilna okna
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako začeti
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Light
   Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in Opravila
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula B2B Naročanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar fiksnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Granule
   Začetek
   Primer uporabe PANTHEON Granul v namišljenem podjetju
  [Expand]PANTHEON Granule in aktivacija
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in opravila
  [Expand]Granula B2B naročanje
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
   PANTHEON Granule - pogosta vprašanja in odgovori
   Arhiv
  
  
  
  
  
  
  
  
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 437,5054 ms
"
  1000000795 | 220545 | 362183 | Localized
Label

Kreiraj blagajniški prejemek

 

Funkcionalnost Kreiraj blagajniški prejemek v Čarovnikih izdanih računov omogoča hitro in enostavno kreiranje blagajniškega prejemka za izdani račun.

Postopek kreiranja blagajniškega prejemka vključuje najmanj dve različni pojavni okni:

  1. (Možno) Opozorilno sporočilo glede načina plačila
  2. Pojavno okno Plačilo računa preko blagajniškega prejemka
  3. Pojavno okno Blagajniški prejemek s podatki o kreiranem dokumentu

 

1. (Možno) Opozorilno sporočilo glede načina plačila

Za uspešno kreiranje blagajniškega prejemka moramo v glavo dokumenta obvezno vnesti način plačila, sicer bo program vrnil opozorilo: Način plačila morate obvezno vnesti! Opozorilo se bo prav tako pojavilo, če ta podatek manjka ali če je na računu izbran neustrezen način plačila (več v poglavju Način plačila na dokumentu je gotovinski).

Za kreiranje blagajniškega prejemka kliknemo Nadaljuj.

 

2. Pojavno okno Plačilo računa preko blagajniškega prejemka

Blagajniški prejemek se izdela v vrednosti izdanega računa, zmanjšani za morebitna plačila po predračunu.
V vrsti dokumenta izdaje izberemo, katero vrsto dokumenta naj se v primeru gotovinskega plačila uporabi za izdelavo blagajniškega prejemka. Če vrsta dokumenta tam ni določena, se uporabi izbrana vrsta dokumenta blagajniškega prejemka iz nastavitev programa. Če vrsta dokumenta ni izbrana na nobenem od obeh mest, pa jo lahko pri kreiranju dokumenta ročno izberemo s spustnega seznama.

Blagajniški dokument lahko izdelamo samo za načine plačil, ki so v šifrantu načinov plačil označeni kot Gotovinski.

Za plačilo

Znesek za plačilo računa.

Blagajna

Vrednost že plačanega računa preko blagajne

Že plačano

Znesek že plačanega dela dokumenta po naslednjih vrstah plačila:

  • Avans,
  • Blagajna,
  • Ostala knjižena plačila.

Ostane za plačilo

Znesek neplačanega dela dokumenta

 

Valuta

Privzeto je to valuta dokumenta, iz katerega kreiramo prejemek.

Vrsta dokumenta

Privzeta izbira je Blagajniški prejemek. Izberemo lahko tudi preddefinirano vrsto dokumenta iz šifranta vrst dokumentov (na dokumentu izdaje na zavihku Denar).

Datum

Datum plačila oz. izdaje blagajniškega prejemka.

Plačaj

Znesek plačila, ki ga lahko tudi spremenimo.

Kreiraj

Kreira blagajniški prejemek.

 

3. Pojavno okno Blagajniški prejemek

Po kreiranju dokumenta se odpre novo pojavno okno s podatki o kreiranem dokumentu: Blagajniški prejemek.

Blag. dokument

Zaporedna številka kreiranega dokumenta.

Poz.

Število kreiranih pozicij na dokumentu.

Naziv

Naziv vrste dokumenta, na podlagi katerega se je kreiral blagajniški prejemek.

Način plačila

Način plačila računa.

Konto

Račun (konto) za knjiženje dokumenta (nastavitve so mogoče v PANTHEON-u).

Znesek

Vrednost blagajniškega prejemka.

Valuta

Primarna valuta blagajniškega prejemka.

 

S klikom na številko blagajniškega dokumenta se v modulu Denar odpre dokument, ki ga lahko natisnemo.

Podrobnejši opis blagajniškega poslovanja je v poglavju Blagajniško poslovanje.

 

 

 


 

Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.