PANTHEON™ navodila

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Retail
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Vet
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON
  [Collapse]Vodič po PANTHEON-u
   [Expand]Pomoč
   [Expand]Nastavitve
   [Expand]Naročila
   [Collapse]Blago
     Povezava PANTHEON-a s spletnimi trgovinami
    [Collapse]Prevzem
      Pregled podatkovnih baz v povezavi s prevzemom
      Shema poteka prevzema z dokumentom
     [Collapse]Dokument prevzema
       Pretvornik valut
      [Expand]Ukazna vrstica prevzema
       Glava prevzema
      [Expand]Pozicije prevzema
      [Collapse]Opravilna vrstica pozicij prevzema
       [Collapse]Dodaj
        [Expand]Dodajanje prometa - prevzem
        [Expand]Dodajanje naročila dobavitelja - prevzem
         Dodajanje naročila kupca - prevzem
         Dodajanje carinske izdaje s serijskimi številkami - prevzem
        Čitalec črtne kode
        Dodaj
       [Expand]Vnos serijskih številk
        Skener
        Kosovnica
        Zaloga
        Spec (Specifikacija)
        Išči ident (Ctrl + F)
        Delnice
        Pregled
       Rekapitulacija davkov
       Podatki o vrednosti prevzema
       Avtorizacije nad prevzemi
       Kontrola trdih rezervacij pri prevzemih in prenosih
       Postopek prevzema z dokumentom
       Kreiranje dokumenta prevzema
     [Expand]Interni prevzem
     [Expand]Zbirni prevzem
     [Expand]Dani avansi
    [Expand]Izdaja
    [Expand]ECL/Intrastat/Trošarina
    [Expand]Prenos
    [Expand]Sprememba cene
    [Expand]Inventura
    [Expand]Periodično fakturiranje
     Kreiranje komisijske prijave
    [Expand]Pripravite popust za gotovino
    [Expand]Priprava cassasconta
    [Expand]Carinska skladišča
    [Expand]Zaloga
    [Expand]Trošarinska skladišča
    [Expand]Obračun materialnih prometov
    [Expand]Primerjava prihodkov in stroškov
    [Expand]Obračun izdanih računov
    [Expand]Obračun prejetih računov
    [Expand]DDV
    [Expand]Pregled pozicij materialnih prometov
    [Expand]Preračun prometov
    [Expand]Kontrolni izpisi
    [Expand]Množično tiskanje
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]Servis
   [Expand]Denar
   [Expand]Kadri
   [Expand]Namizje
   [Expand]Analitika
   [Expand]Sporočila programa
   [Expand]Uradna pojasnila
   [Expand]Sistemsko okolje
   [Expand]Dodatni programi
    Slovar izrazov
   [Expand]Zastareli produkti
  [Expand]Vodič po PANTHEON Farming
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako začeti
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Light
   Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in Opravila
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula B2B Naročanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar fiksnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Granule
   Začetek
   Primer uporabe PANTHEON Granul v namišljenem podjetju
  [Expand]PANTHEON Granule in aktivacija
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in opravila
  [Expand]Granula B2B naročanje
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
   PANTHEON Granule - pogosta vprašanja in odgovori
   Arhiv
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 671,8622 ms
"
  634 | 2912 | 9652 | Localized
Label

Dodajanje prometa - prevzem

Dodajanje prometa - prevzem

010379.gif010380.gif010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

 

000001.gif Namen tovrstnega dodajanja je olajšati izdelavo prejete fakture tako, da ponavljajočih se podatkov ne vnašamo ponovno, pač pa jih skopiramo (dodamo) na prevzem.

Dodajanje prometov na dobavnico bistveno olajša izdelavo dobavnice ali fakture tako, da skopira vse podatke iz pozicij izbranega dokumenta ali nabora dokumentov in iz njih izdela nov zapis. Funkcijo najenostavneje uporabimo tako, da v ukazni vrstici kliknemo  za nov zapis, vnesemo prejemnika in skladišče, nato pa funkcijo prikličemo s klikom na gumb  na opravilni vrstici pozicij. Za splošen opis funkcije dodajanja glej poglavje Dodaj.

 

 

Promet/promete za dodajanje lahko izberemo na dva načina (glej Izbira prometa):

  • za dodajanje posameznega dokumenta: izberemo en sam dokument tako, da neposredno vtipkamo številko dokumenta. S tem se tudi vsi ostali potrebni podatki napolnijo avtomatsko. Vse pozicije dokumenta se avtomatsko označijo za prenos (se prestavijo v panel Pozicije za prenos). 
  • za dodajanje znanega nabora dokumentov (dokument od - do): izberemo nabor pozicij dokumentov tako, da vnesemo začetno in končno številko dokumenta, ki naj bo vključen v seznam pozicij za prenos (glej "Številka od" in "Številka do"). Pri tem ni nujno, da je na vseh dokumentih naveden isti partner.  Od preklopnika Kreiranje posameznih računov je odvisno, ali bodo vse pozicije dodane na isto fakturo ali bo izdelano toliko faktur, kolikor dokumentov dodajamo.  
  • za dodajanje v primeru, ko celotne številke dokumenta nimamo na voljo: izberemo 
    • dobavitelja in/ali prejemnika ter tip dokumenta "Blago izd." ali "Blago pre.", ali
    • dobavitelja in/ali prejemnika ter vrsto dokumenta. Ustrezen tip dokumenta se pri tem izpolni avtomatsko.

    Nato v panelu za izbiro dokumentov kliknemo gumb . V tem primeru ni noben od dokumentov, ki ustreza vnešenim kriterijem (tip, dobavitelj, prejemnik) označen za prenos. Postopek nadaljujemo tako, da v panelu za izbiro dokumentov izberemo dokumente ali pozicije dokumentov. Pozicije dokumentov ali cel dokumenta torej ročno prenašamo v panel Pozicije za prenos. Od preklopnika Kreiranje posameznih računov je odvisno, ali bodo vse pozicije dodane na isto fakturo ali bo izdelano toliko faktur, kolikor dokumentov dodajamo.  

Ko izberemo ustrezne omejitvene kriterije, dodajanje sprožimo torej s klikom na gumb  iz osnovnega panela (glej Dodaj).

000001.gif Če nimamo ustrezne zaloge, pozicija izdaje ne bo izdelana! Podatek o nedodanih pozicijah zaradi nezadostne zaloge najdemo v panelu Statistika prenosa.
 

Po uspešno končanem dodajanju podatkov se pojavi obvestilo (glej Dodajanje zaključeno).

 

000001.gif Za dodajanje prometa iz izdaj iz carinskega skladišča glej tudi primer !
 

 



 

Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.