PANTHEON™ navodila

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON
  [Collapse]Uporabniški priročnik za PANTHEON
   [Expand]Kako začeti?
   [Expand]Pogosta vprašanja o PANTHEON-u (F.A.Q.)
   [Expand]Uporabniški priročnik za ePoslovanje
   [Expand]Nastavitve
   [Expand]Naročila
   [Collapse]Blago
    [Expand]DDV
    [Expand]Carinska skladišča
    [Expand]Obračun izdanih računov
     Obračun materialnih prometov
     Primerjava prihodkov in stroškov
     Obračun prejetih računov
    [Collapse]Prevzem
     [Collapse]Kreiranje dokumenta prevzema
       Nabavna kalkulacija in izračun dajatev
       Kontrola kapacitete skladišča
      [Expand]Vnos serijskih številk
       Vnos identa s čitalcem
       Kreiranje blagajniškega izdatka
     [Expand]Kreiranje dokumenta prevzema z dodajanjem
      Interni prevzem
     [Expand]Zbirni prevzem
     [Expand]Kreiranje prejema iz EU
     [Expand]Nabava blaga iz uvoza
     [Expand]Dani avansi
     [Expand]Vnos stroškovnega računa
     [Expand]Nakup osnovnih sredstev/nepremičnin
      Kreiranje blagovnega dobropisa/vračila identov
    [Expand]Izdaja
    [Expand]Izdaja maloprodajnega računa
    [Expand]Medskladiščni prenos
    [Expand]ECL/Intrastat
    [Expand]Sprememba cene
    [Expand]Inventura
     Periodično fakturiranje
    [Expand]Primeri uporabe tipov identov
    [Expand]Reverzi
    [Expand]Komisija
    [Expand]Vnos dokumentov z uporabo EM2
    [Expand]Vrednotenje zalog
    [Expand]Ločena kalkulacija prodajne cene po skladiščih
    [Expand]Spremljanje deviznih vrednosti
    [Expand]eSlog
   [Expand]Servis
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]Denar
   [Expand]Plansko-analitska orodja ZEUS
   [Expand]Kadri
   [Expand]Pomoč
   [Expand]Osebje
   [Expand]Arhiv uporabniških strani
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Retail
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Vet
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON
  [Expand]Vodič po PANTHEON-u
  [Expand]Vodič po PANTHEON Farming
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako začeti
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Light
   Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in Opravila
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula B2B Naročanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar fiksnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Granule
   Začetek
   Primer uporabe PANTHEON Granul v namišljenem podjetju
  [Expand]PANTHEON Granule in aktivacija
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in opravila
  [Expand]Granula B2B naročanje
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
   PANTHEON Granule - pogosta vprašanja in odgovori
   Arhiv
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 718,7534 ms
"
  6580 | 7121 | 73437 | Localized
Label

Kreiranje blagajniškega izdatka

79176.gif

 

KRATEK OPIS SPODNJEGA PRIMERA: Primer kreiranja blagajniškega izdatka

Kreiranje blagajniškega izdatka

010379.gif010380.gif010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

 

V primeru, da želimo prejeto fakturo plačati z gotovino, lahko neposredno iz dokumenta prejema kreiramo blagajniški izdatek.

1. Kreiranje blagajniškega izdatka

Potem, ko smo vnesli dokument prejema, lahko na njegovi osnovi kreiramo blagajniški izdatek.

Primer: Od dobavitelja Podjetje d.o.o. smo prejeli dokument v vrednosti 1464,00 EUR. Znesek bomo poravnali z gotovino.

1.1. Vnos načina plačila in kreiranje blagajniškega izdatka

Na dokumentu prejema najprej izberemo željeni način plačila in kliknemo na zavihek Plačila in Blagajna.

S klikom na gumb  se odpre okno za vnos valute in vrste dokumenta, s klikom na gumb  pa se blagajniški izdatek kreira.

Kadar imamo pri prejetem računu kreirane obroke, se odpre nekoliko drugačno okno za kreiranje gotovinskega plačila (blagajniškega prejemka):

 

Za plačilo Skupni znesek dokumenta za plačilo
Že plačano

Znesek že plačanega dela dokumenta po naslednjih vrstah plačila:

  • Avans
  • Blagajna
  • Ostala knjižena plačila
Ostane za plačilo Znesek neplačanega dela dokumenta
Valuta Privzeto je to valuta dokumenta iz katerega kreiramo dokument.
Vrsta dokumenta Vsta dokumenta blagajniškega izdatka. Lahko jo za posamezen dokument preddefiniramo v šifrantu vrst dokumentov (na dokumentu izdaje in sicer na zavihku Denar).
Datum Izberemo datum plačila.
Plačaj (izbira)

Izbira se pojavi, če imamo na dokumentu prevzema (prejetem računu) kreirane obroke. Izbiramo lahko med različnimi gotovinskimi plačili:

  • celotnim zneskom,
  • posameznim obrokom ali
  • plačilom po obrokih.

Če izberemo Celotni znesek, lahko kreiramo blagajniški izdatek za celotni znesek ali pa v polju Plačaj spremenimo vrednost na znesek izplačane gotovine.

Če izberemo možnost Obrok, lahko izbiramo med posameznimi obroki. Izberemo številko obroka. Program ne preverja, če je del obroka že plačan. Na blagajniškem izdatku vedno ponudi celotno vrednost obroka, ki jo lahko po potrebi pred knjiženjem na blagajniškem izdatku spremenimo.

V kolikor smo najprej plačali drugi obrok in šele za tem prvega, nam program javi sporočilo (Glede na znesek že plačanega preko blagajne ste blagajniški dokument za ta obrok že kreirali.)

 , vendar z delom nadaljujemo s klikom na gumb . Kreiramo blagajniški izdatek za izbrani obrok.

Če izberemo plačaj Po obrokih, nam program ponudi vrednost neplačanih obrokov;

  1. V primeru, ko imamo del obveznosti že plačan, se formira blagajniški izdatek za preostanek dolga v enem znesku in ne po obrokih.
  2. Plačila po obrokih se kreirajo le v primeru, ko je celotnaobveznost do dobavitelja za izbrani prejeti račun še odprta - neplačana. Kasneje lahko zneske plačanih obrokov spremenimo pred knjiženjem v blagajniškem izdatku.

Zapiranje obrokov bo samodejno le v primerih, ko v nastavitvah knjiženj (AK / Nastavitve / Parametri programa / Denar / Knjiženje) nimamo nastavljeno knjiženja po Oddelkih in Stroškovnih nosilcih pri pogoju Zapiranje odprtih postavk po oddelkih in stroškovnih nosilcih. Obroke sicer vedno lahko zapremo ročno.

Plačaj Znesek plačila, ki ga lahko spremenimo.
Gumb Kreiraj S klikom na gumb kreiramo blagajniški prejemek.

1.2. Blagajniški izdatek

Do blagajniškega izdatka lahko sicer pridemo tudi preko menija Denar - Blagajna - Izdatek - Blagajniški izdatek.

 

Splošen opis funkcije:

Povezane teme:



 

Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.