PANTHEON™ Help

 Toc
 PANTHEON Ajutor - Bun venit
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Ghiduri pentru PANTHEON
  [Collapse]Ghid pentru PANTHEON
   [Expand]Setări
   [Expand]Comenzi
   [Collapse]Produse
    [Expand]Tipărirea în masă
     Integrarea PANTHEON cu WebShops
    [Expand]Problemă
    [Expand]Primirea
    [Expand]Document Administrativ Unic (DAU)
    [Expand]Transfer
    [Expand]Schimbare de preț
    [Expand]Numărul de inventar
    [Expand]Facturare Recurentă
     Creare Raport de Consignare
    [Expand]Pregătiți discountul în numerar
    [Expand]Magazii personalizate
    [Expand]Stoc
    [Expand]Depozite de mărfuri
    [Expand]Mișcări de Material
    [Expand]Compararea Veniturilor/ Cheltuielilor
    [Expand]Raport de Facturi Emise
    [Expand]Raport de Facturi Primite
    [Collapse]Taxa pe valoarea adăugată
     [Expand]DDV po 1.7.2013
      Poročilo Telekomunikacijske/Elektronske storitve
      Rapoarte de Sinteză
     [Expand]Registru de Facturi
     [Expand]Registri electronici
     [Expand]Cont TVA
     [Expand]Raport Trimestrial
     [Expand]Erori de cont TVA
     [Collapse]DDV - modificări legislative
      [Collapse]DDV pred 1.1.2008
       [Collapse]Jurnale
        [Expand]Registrul Facturilor Emise
         Registrul Facturilor Emise după Țara de Destinație
         Registrul Facturilor Primite
         Registrul Facturilor Emise pentru Furnizări în cadrul Comunității
         Registrul Facturilor Primite pentru Furnituri în Comunitate
         Registrul Facturilor Primite
         Registrul plăților anticipate efectuate
         Registrul Facturilor Primite pentru Primirea Bunurilor în Comunitate
         Înregistrare specială privind TVA-ul pe input pentru bunuri importate
         Registrul plăților anticipate efectuate pentru importuri
       [Expand]Calculul TVA înainte de 1.1.2008
      [Expand]DDV pred 1.5.2004
      [Expand]DDV pred 1.10.2002
      [Expand]DDV pred 1.1.2002
      [Expand]DDV pred 1.7.2001
     [Expand]Contabilizarea TVA-ului cu contabilitatea în numerar
     [Expand]DDV po 16.3.2011 - 66.a člen ZDDV-1D
     [Expand]DDV po 25.5.2012 - abrogarea articolului 66
     [Expand]Raport despre livrări
     [Expand]DDV cărți de la 1.1.2011
     [Expand]DDV pred 1.1.2010
      Rapoarte de sinteză
    [Expand]Prezentare generală a mișcării materialelor
    [Expand]Rapoarte de sinteză
    [Expand]Reîmprospătează Stocul
   [Expand]Fabricare
   [Expand]POS
   [Expand]Serviciu
   [Expand]Financiare
   [Expand]Personal
   [Expand]Analitică
   [Expand]Desktop
   [Expand]Ajutor
   [Expand]Mesaje și Avertizări
   [Expand]Programe suplimentare
   [Expand]Produse vechi
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Retail
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Vet
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Fermă
 [Collapse]Manuale de utilizare pentru PANTHEON
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Retail
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Vet
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Farming
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Ghiduri pentru PANTHEON Web
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Web Light
  [Expand]Ghid pentru Terminalul Web PANTHEON
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhivă produse vechi
 [Collapse]Manuale de utilizare pentru PANTHEON Web
  [Expand]Începerea PANTHEON Web
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Web Light
  [Expand]Manual de utilizare pentru terminalul web PANTHEON
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhivă produse vechi
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Ghiduri pentru granule PANTHEON
  [Expand]Granul Personal
  [Expand]Comenzi de Călătorie Granule
  [Expand]Documente și Sarcini Granul
  [Expand]Tabloul de bord Granule
  [Expand]Comenzi B2B Granule
  [Expand]Granul de Serviciu pe Teren
  [Expand]Granul Inventar Active Fixe
  [Expand]Inventar de Magazin Granule
 [Collapse]Manuale de utilizare pentru granulele PANTHEON
  [Expand]Începerea
  [Expand]Granul Personal
  [Expand]Comenzi de Călătorie Granule
  [Expand]Documente și Sarcini Granul
  [Expand]Comenzi B2B Granule
  [Expand]Tabloul de bord Granule
  [Expand]Serviciul de teren Granule
  [Expand]Granul Inventar Active Fixe
  [Expand]Inventar de Magazin Granule
  [Expand]Arhivă
[Expand]Site utilizator

Load Time: 437,4287 ms
"
  884 | 1139 | 477655 | AI translated
Label

Registrul facturilor emise

Registrul facturilor emise

010379.gif 010380.gif 010381.gif 010411.gif 010382.gif 010383.gif

Sursa: Regulamentul privind aplicarea Legii privind taxa pe valoarea adăugată (Monitorul Oficial al RS, nr. 17/04, 45/04, 84/04, 122/04, 60/05), text neoficial consolidat 

Articolul 169 din Regulamentul privind aplicarea ZDDV, Monitorul Oficial RS  17/04, 45/04

 

Descrierea Registrului facturilor emise

000001.gif

La exportul de bunuri, datele pentru câmpurile 3 și 4 sunt preluate direct din SAD-ul de export asociat. SAD-ul de export asociat este SAD-ul în care documentul (factura) a fost evaluat de vamă. Facturile emise sunt asociate cu SAD-uri utilizând SAD - Export modulul sau direct din factura emisă utilizând opțiunea Creare SAD din Asistenți meniu.

Data SAD-ului este preluată din factura emisă. Totuși, data din factură a fost copiată din SAD utilizând funcția Data SAD la data TVA a facturii .

 

000001.gif Exporturile de bunuri către statele membre ale UE sunt înregistrate în evidențe separate: Registrul facturilor emise: Livrări în CE. Toate mișcările de bunuri cu metoda vânzare către Export - UE. Vezi General (Subiecte).

 

Nr.
Descriere
Conținutul coloanei - REGISTRUL FACTURILOR EMISE
1. Nr. secvențial Numărul secvențial al înregistrării.

DATA

2. Data postării documentului Data TVA din documentul emis (de asemenea, baza pentru depunerea documentului într-o perioadă fiscală).
3. Număr
  • Numărul facturii emise (dacă nu este un export). Acesta poate fi numărul documentului intern sau numărul documentului asociat 1 sau 2 (Vezi Cont TVA). Numărul facturii emise este de asemenea listat dacă bunurile sunt exportate, dacă factura nu a fost asociată cu un SAD sau dacă un număr SAD nu a fost introdus în câmpul A.
  • Dacă bunurile sunt exportate cu factura și factura a fost asociată cu un SAD, numărul SAD-ului de export va fi copiat din câmpul A al SAD-ului (vezi Utilizarea datelor dintr-un SAD de export în evidențele fiscale pentru un exemplu.)
4. Data

CLIENT

5. Companie, nume și sediu Compania clientului - ID-ul subiectului din registrul Subiecte. Subiectul principal sau terțul din document poate fi listat în raport. Vezi Cont TVA.
6. Număr TVA Numărul fiscal al subiectului (clientului) listat în câmpul anterior (5). Copiat din Subiecte registru.
7. Valoare cu TVA Valoarea totală a facturilor emise, inclusiv TVA, indiferent de metoda de vânzare către selectată în document. Această sumă este apoi defalcată în coloanele 9 până la 18. Totalul din această coloană include toate articolele/serviciile cu o rată de taxare cu care se calculează taxa (fie la 8,5% sau 20%). Cu alte cuvinte, articolele cu rate de taxare B5, B2, S5, S2, N5 și N2 sunt incluse în suma din această coloană (și nu mișcările listate în coloanele 8, 9 și 10).

Scutiri și alte tranzacții

8. Scutiri fără drept de deducere Valoarea așa-numitelor scutiri neregulate de la tipurile de taxe unde TVA nu este calculată și rata de taxare este egală cu 0. Tranzacții cu tipul de taxă N0, de exemplu.
9. Export de bunuri Valoarea mișcărilor scutite înregistrate în facturile de export. Documentele incluse aici trebuie să aibă metoda de vânzare Export selectată; articolele trebuie să aibă un tip de taxă cu care TVA este calculată la 0% (tipuri de taxe implicite S0, B0) și nu trebuie să fie servicii. Vânzarea articolelor de tip S și U nu este considerată un export și, ca atare, este înregistrată în coloana 10 (vezi Tipuri de articole).

 

Dacă doriți ca valoarea statistică a SAD-ului să apară în raport, copiați-o în câmpul Valoare Statistică al documentului de export din Aprobare/Copiază în Documente fila formularului SAD. Valoarea din acest câmp poate fi de asemenea editată manual.

 

Pentru informații suplimentare, vezi TVA pe bunuri exportate.
Vânzările către cetățeni străini care sunt clienți finali (POS) NU sunt exporturi.

 

Exporturile de bunuri către țările Uniunii Europene sunt înregistrate în Registrul facturilor emise pentru livrări intracomunitare.

10. Alte vânzări cu drept de deducere a TVA pe intrări Valoarea așa-numitelor scutiri neregulate de la tipurile de taxe unde TVA este calculată cu o rată egală cu 0. Exemplu: Un document de utilizare proprie cu tipul de taxă NE.

Acest coloană va include de asemenea vânzările cu tipuri de taxe predefinite S0 și B0 unde metoda de vânzare nu este Export.

 

Vânzările din documentele cu metoda de vânzare Export sunt înregistrate aici dacă articolul exportat este un serviciu și taxa nu este calculată: tipuri de taxe predefinite S0 și B0. (Pentru exporturile de servicii, metoda de vânzare către clientul final este mai potrivită.) Aici, serviciile sunt acele articole de tipul S și U care nu au fost incluse în coloana 9 (vezi Tipuri de articole).

COMERȚ IMPOZABIL - PERSOANE IMPOZABILE

Emiterea utilizării proprii sunt de asemenea listate aici dacă metoda de vânzare utilizare proprie a fost selectată.

11. 8,5% - bază

Valoarea bunurilor din facturile emise către persoane impozabile care au tipul de taxă corespunzător (adică un tip de taxă cu care TVA este calculată la 8,5%).

Articolele cu tipuri de taxe predefinite B5 și S5 sunt listate aici.

12. 8,5 % - TVA Suma TVA calculată pe suma din coloana 11.
13. 20 % - bază Valoarea bunurilor din facturile emise către persoane impozabile care au tipul de taxă corespunzător (adică un tip de taxă cu care TVA este calculată la 20%).

 

Articolele cu tipuri de taxe predefinite B2 și S2 sunt listate aici.

14. 20 % - TVA Suma TVA calculată pe suma din coloana 13.

COMERȚ IMPOZABIL - CLIENȚI FINALI (Exporturile unde taxa este calculată sunt listate aici)

Emiterea utilizării proprii sunt de asemenea listate aici dacă metoda de vânzare Privată sau Non-business este selectată, sau dacă câmpul Vânzare către este lăsat gol.

15. 8,5% - bază Valoarea bunurilor din facturile emise către clienți finali care au tipul de taxă corespunzător (adică un tip de taxă cu care TVA este calculată la 8,5%). Articolele cu tipuri de taxe predefinite B5 și S5 sunt listate aici.
16. 8,5 % - TVA Suma TVA calculată pe suma din coloana 15.
17. 20 % - bază  Valoarea bunurilor din facturile emise către clienți finali care au tipul de taxă corespunzător (adică un tip de taxă cu care TVA este calculată la 20%). Articolele cu tipuri de taxe predefinite B2 și S2 sunt listate aici.
18. 20 % - TVA Suma TVA calculată pe suma din coloana 17.
000001.gif Setările de rotunjire introduse în Parametrii programului afectează valorile (valorile nete și valoarea oricăror taxe) atât în facturile emise, cât și în registrul facturilor emise.
000001.gif Dacă o factură a fost emisă într-o valută străină, valorile sunt convertite în valuta locală la cursul de schimb introdus în document.

Registrul facturilor emise: Un exemplu

018338.gif

Un registru al avansurilor primite poate fi creat în același mod.

 

 



 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!