Knjiženje direktno sa dokumenta

Kreirane izdate i primljene dokumente možete da knjižite direktno sa dokumenta u PANTHEONU.
U nastavku vam pokazujemo primer knjiženja direktno sa dokumenta u PANTHEON-u.
 |
OPIS PRIMJERA:
Rialda Računovođa, odgovorna osoba preduzeća Tecta bi proknjižila dokument prijema dobavljača Cargo d.d. direktno iz kreiranog dokumenta 22-1000-000001. Na dokumentu prijema je kupovina osnovnog sredstva šatorska šipka. Dokument prijema će proknjižiti prema sljedećim koracima:
- Odabir dokumenta prijema
- Knjiženje dokumenta prijema
|
1. Odabir dokumenta prijema
Odgovorna osoba želi proknjižiti dokument prijema 22-1000-000001 dobavljača Cargo d.d.
U tu svrhu odabere u meniju Roba | Prijem | Dokument i vrstu dokumenta 1000 - Nabava - Skladište materijala.
Otvori se panel prikazan na fotografiji ispod.

2. Knjiženje dokumenta prijema
Za knjiženje dokumenta se odgovorna osoba postavi na tab Knjiženja.
2.1. Tab Knjiženje
Odgovorna osoba odabere tab Knjiženja , gdje će biti knjižen odabrani dokument prijema.
Polje Konto obv., konto obaveza se popunjava iz šifranta vrste dokumenata prijema podešen na Kontu dobavljača .
Popunjava se s kontom 4320 – Dobavljači u zemlji - PDV obveznici.

Sa klikom na dugme Knjiži izvršava knjiženje.
2.2. Automatsko knjiženje primljenih računa
Otvara se prozor Automatsko knjiženje primljenih računa.
U donjem dijelu prozora, na tabu Dokumenti za knjiženje se pojavi odabrani dokument.

Na tabu prozora Vrsta knjiženja, odgovorna osoba odabere opciju Kreiraj.
Ukoliko želi knjiženi dokument povezati na već postojeću temeljnicu označi opciju Pridruži.
Na tabu Vrsta dokumenta, sa padajuće liste odabere vrstu dokumenta temeljnice , u našem primjeru izbere temeljnicu 4300 - Primljeni računi.
Datum perioda se prepiše sa dokumenta odabranog u polju Prijem.
Datum knjiženja se samostalni popuni sa tekućim datumom (danas).

Klikne na dugme Knjiženje i tako izvrši knjiženje.
2.3. Pregled knjiženja
Automatski se otvara prozor odabrane temeljnice 4300 – Primljeni računi i dokumenti knjiženja po pozicijama.

U ovom koraku odgovorna osoba provjeri ispravnost knjiženja dokumenta.
Knjiženja se evidentira i na dokumentu 1000 – Nabava - materijalno skladište, na tabu Knjiženje.
