PANTHEON™ navodila

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON
  [Collapse]Vodič po PANTHEON-u
   [Expand]Pomoč
   [Expand]Nastavitve
   [Expand]Naročila
   [Expand]Proizvodnja
   [Collapse]Blago
     Povezava PANTHEON-a s spletnimi trgovinami
    [Expand]Prevzem
    [Expand]Izdaja
    [Expand]ECL/Intrastat/Trošarina
    [Expand]Prenos
    [Expand]Sprememba cene
    [Expand]Inventura
    [Expand]Periodično fakturiranje
     Kreiranje komisijske prijave
    [Expand]Pripravite popust za gotovino
    [Expand]Priprava cassasconta
    [Expand]Carinska skladišča
    [Expand]Zaloga
    [Expand]Trošarinska skladišča
    [Expand]Obračun materialnih prometov
    [Expand]Primerjava prihodkov in stroškov
    [Expand]Obračun izdanih računov
    [Expand]Obračun prejetih računov
    [Expand]DDV
    [Expand]Pregled pozicij materialnih prometov
    [Collapse]Kontrolni izpisi
      Izbrisani dokumenti
      Kontrola prometov
      Kontrola zbirnih dokumentov
    [Expand]Preračun prometov
    [Expand]Množično tiskanje
   [Expand]Servis
   [Expand]Denar
   [Expand]Kadri
   [Expand]Namizje
   [Expand]Analitika
   [Expand]Sporočila programa
   [Expand]Uradna pojasnila
   [Expand]Sistemsko okolje
   [Expand]Dodatni programi
    Slovar izrazov
   [Expand]Zastareli produkti
  [Expand]Vodič po PANTHEON Farming
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Retail
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Vet
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako začeti
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Light
   Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in Opravila
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula B2B Naročanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar fiksnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Granule
   Začetek
   Primer uporabe PANTHEON Granul v namišljenem podjetju
  [Expand]PANTHEON Granule in aktivacija
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in opravila
  [Expand]Granula B2B naročanje
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
   PANTHEON Granule - pogosta vprašanja in odgovori
   Arhiv
  
  
  
  
  
  
  
  
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 468,7616 ms
"
  1760 | 2254 | 24910 | Review
Label

Kontrola zbirnih dokumentov

Kontrola zbirnih dokumentov

010381.gif010382.gif010383.gif

 

Kontrola zbirnih dokumentov omogoča analizo povezav med internimi prevzemi oz. izdajami in z njimi povezanimi prejetimi oz. izdanimi zbirnimi fakturami. Pregled deluje tako, da najprej zbere interne promete ter nato preveri, kako so bili prenešeni na zbirne fakture. Izpise izdelamo tako, da označimo interne dokumente za katere želimo preveriti ali so v celoti povezani z zbirnimi dokumenti.

Morebitnih ročno dodanih pozicij na zbirni fakturi ta pregled ne vključuje v seznam napak in takšnih postavk na izpisih ne bo.

000001.gif V primeru, če se na izpisu z miško postavimo na subjekt, ident ali interno številko dokumenta, puščica spremeni obliko: 72588.gif. V tem primeru z enojnim klikom miške odpremo Šifrant subjektov, Šifrant identov oz. dokument, ki ustreza izbranemu zapisu.
 
Vrsta izpisa

Izberemo lahko tipe izpisov:

  • Skladiščenje na odpoklic - izpiše pregled vseh dobavnic, ki sodijo v evidenco skladiščenja (omejitev 12 mesecev)
  • Kontrola nefakturiranih dobavnic - izpiše pregled vseh dobavnic, ki so le delno fakturirane ter v celoti nefakturirane.
  • Kontrola količine zbirnih dokumentov - izpiše pregled vseh pozicij fakturiranih dobavnic, kjer je količina na dobavnici različna od količine na zbirni fakturi.
  • Kontrola količine in cene zbirnih dokumentov - izpiše pregled vseh pozicij fakturiranih dobavnic, kjer je količina in/ali cena na dobavnici različna od količine in/ali cene na zbirni fakturi.
  • Pregled internih in zbirnih dokumentov - izpiše pregled zbirnih dokumentov in internih dokumentov, na podlagi katerih so bili zbirni kreirani.
  • Pregled internih in zbirnih dokumentov (detajlno) - izpiše pregled zbirnih dokumentov in internih dokumentov, na podlagi katerih so bili zbirni kreirani (z bolj detajlnim pregledom).
  • Kontrola nefakturiranih dobavnic (detajlno) - izpiše pregled vseh dobavnic, ki so le delno fakturirane ter v celoti nefakturirane (z bolj detajlnim pregledom).
  • Razlike v obračunu prodaje (dokumenti prejema) - prikazuje podatke o razlikah, če obstajajo, med podatki na prodaji in povezanih dobavnicah 

 

Skladiščenje na odpoklic

 

Za blago, ki je poslano v skladiščenje v drugo državo članico, ne velja omejitev najdaljšega obdobja skladiščenja. Za vse blago, poslano v skladiščenje na odpoklic, pa velja, da se sme skladiščiti največ 12 mesecev. 

Za vse blago, poslano v skladiščenje na odpoklic po 1.1.2020 velja, da pogoji za uporabo poenostavitve ne bodo izpolnjeni, če bo trajanje skladiščenja preseglo 12 mesecev. Prvi dan po preteku 12-mesečnega obdobja pogoji za uporabo posebne ureditve ne bodo več izpolnjeni. Štelo se bo, da je prvi dan po poteku 12 mesecev opravljen promet blaga po 9/1 ZDDV-1. Dobavitelj mora v državi skladiščenja takrat imeti ID-številko, da lahko v skladu s tamkajšnjimi predpisi obračuna DDV. 

12-mesečno obdobje se ne začne šteti z vstopom blaga v drugo državo članico, ampak šele z dnem prihoda blaga v skladišče. 

Kadar se skladišči istovrstno blago, se pri izračunu 12-mesečnega obdobja uporabi metoda fifo.

Če se blago, namenjeno več prejemnikom, skladišči v skupnem skladišču, se 12-mesečno obdobje računa za vsakega prejemnika posebej.

Vir: Revija IKS

 

 

Kontrolirati se mora torej:

  • Koliko časa so identi že v skladišču (poslani v skladiščenje na odpoklic in ne smejo preseči  12 mesecev)
  • Ker se ne sme preseči 12 mesečni rok (365 dni), je treba ob vsakem izpisu NA DANAŠNJI DAN potem računati dva podatka za to obdobje:
    • Koliko časa je že preteklo od izdaje dokumenta NA DANAŠNJI DAN
    • Koliko časa še preostane do izteka obdobja NA DANAŠNJI DAN

 

Izpis Skladiščenje na odpoklic tako izpiše:

- za kateri ident gre

- naziv identa

- kakšna je preostala količina na skladišču

- enota mere

- dokument izdaje

- datum dokumenta izdaje

- št. dni od izdaje na današnji dan

- preostanek št. dni do izteka 12. mesečnega roka

 

 

 

Če bi prišlo do tega, da bi se lahko presegel rok:

  • se preostalo količino lahko fakturira
  • ali pa vrne nazaj v matično skladišče

 

Povezane teme:

- Interna izdaja - skladiščenje na odpoklic

Prenos med dokumenti - skl. na odlog

Kontrola nefakturiranih dobavnic

 

- izpiše pregled vseh dobavnic, ki so le delno fakturirane ter v celoti nefakturirane. To je enak seznam dobavnic, kot ga dobimo, ko pri izdelavi zbirne fakture kliknemo gumb "Dodaj".
20719.gif

 

Kontrola količine zbirnih dokumentov 

 

- izpiše pregled vseh pozicij fakturiranih dobavnic, kjer je količina na dobavnici različna od količine na zbirni fakturi. Številka dokumenta je pri tem:

  • če je pozicija dobavnice delno fakturirana - številka zbirnega dokumenta
  • če je pozicija dobavnice nefakturirana (fakturirana količina je 0), pa številka dobavnice

40775.gif

 

Kontrola količine in cene zbirnih dokumentov

 

- izpiše pregled vseh pozicij fakturiranih dobavnic, kjer je količina in/ali cena na dobavnici različna od količine in/ali cene na zbirni fakturi. Številka dokumenta je pri tem:

  • če je pozicija dobavnice delno fakturirana - številka zbirnega dokumenta
  • če je pozicija dobavnice nefakturirana (fakturirana količina je 0), pa številka dobavnice

Ta kontrolni izpis dodatno k gornjemu torej prikaže tudi vse zapise, kjer se kalkulacija nabave zbirne fakture razlikuje od kalkulacije internega prevzema. To je posledica nepotrjene kalkulacije nabave zbirne fakture.  

 

40776.gif

 

Pregled internih in zbirnih dokumentov

- izpis je namenjen pregledu, kateri interni dokumenti so vezani na posamezni zbirni dokument.

 

40774.gif

 

 

Pregled internih in zbirnih dokumentov (detajlno)

 

  Izpis je podoben kot izpis "Pregled internih in zbirnih dokumentov, le da so tu podatki zajeti bolj detajlno, izpišejo se namreč vse pozicije internega dokumenta.

Izpis je namenjen pregledu, kateri interni dokumenti so vezani na posamezni zbirni dokument.

 

 

Kontrola nefakturiranih dobavnic (detajlno)

- izpiše podoben izpis kot "Kontrola nefakturiranih dobavnic", le da gre za bolj detajlen pregled. In sicer gre za pregled vseh dobavnic, ki so le delno fakturirane ter v celoti nefakturirane. To je enak seznam dobavnic, kot ga dobimo, ko pri izdelavi zbirne fakture kliknemo gumb "Dodaj".

 

 

 

Vrste dokumentov - zbirno Obkljukamo tiste vrste dokumentov zbirnih izdaj in zbirnih prevzemov, za katere želimo izpisati pregled (evidenčnih vrst dokumentov ni na seznamu!).
Vrste dokumentov - interno Obkljukamo tiste vrste dokumentov internih prevzemov in internih izdaj, za katere želimo izpisati pregled (evidenčnih vrst dokumentov ni na seznamu!).
Vrsta identa Pregled lahko omejimo tudi na posamezno vrsto identa. Privzeto se pregled izdeluje za vse vrste identov.
Ident Pregled lahko omejimo na posamezno kodo identa. Pri tem si seveda lahko pomagamo tudi z znaki s posebnim pomenom.
Klasifikacija Pregled lahko nadalje omejimo tudi na posamezno primarno klasifikacijo identa.
Skladišče Pregled lahko omejimo na posamezno skladišče iz internega dokumenta.
Partner Pregled lahko omejimo na posameznega partnerja iz internega dokumenta.
Oddelek Pregled lahko omejimo na posamezen oddelek iz pozicije internega dokumenta.
Stroškovni nosilec Pregled lahko omejimo na posamezen stroškovni nosilec iz pozicije internega dokumenta.
Referent Pregled lahko omejimo na posameznega referenta iz internega dokumenta.
Datum od - do (zbirno)

začetni in končni datum zbirnih dokumentov, ki naj jih pregled upošteva. Datuma sta ločena za interen in zbirne dokumente za potrebe prvega izpisa (11g - Kontrola nefakturiranih dobavnic). Na ta način najdemo interne dokumente, ki so bili izdani v nekem obračunskem mesecu, pa sploh niso bili fakturirani ali so bili fakturirani v obdobju izven fakturiranega meseca. (Do takih primerov praviloma ne sme prihajati.)

Datum od-do (interno) začetni in končni datum internih dokumentov, ki naj jih pregled upošteva.
Statusi dokumentov Pregled lahko omejimo na posamezen status dokumentov.
000001.gif Za splošen opis funkcij ukazne vrstice glej Ukazna vrstica.
 

 



 

Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.