PANTHEON™ Help

 Категории
 PANTHEON Help - Welcome
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]PANTHEON упатства
  [Expand]Guide for PANTHEON
  [Expand]Ръководство за PANTHEON Търговия
  [Expand]Ръководство за PANTHEON Vet
  [Expand]Ръководство за PANTHEON Фермерство
 [Collapse]PANTHEON потребителски ръководства
  [Expand]Ръководство за потребителя за PANTHEON
  [Expand]Ръководство за потребителя за PANTHEON Retail
  [Expand]Ръководство за потребителя за PANTHEON Vet
  [Expand]Ръководство за потребителя за PANTHEON Farming
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]PANTHEON Web Guides
  [Expand]Ръководство за PANTHEON Web Light
  [Expand]Ръководство за PANTHEON Уеб Терминал
  [Expand]Ръководство за PANTHEON Web Legal
  [Expand]Архив на стари продукти
 [Collapse]PANTHEON Web User Manuals
  [Expand]Започване на PANTHEON Web
  [Collapse]User Manual for PANTHEON Web Light
   [Expand]Frequently-asked questions on PA WL
   [Expand]Dashboard
   [Expand]Покупки
   [Collapse]Orders/offers
    [Collapse]New order
      Creating a new order
     [Collapse]Wizards in New order
       Creating an order document
       Creating a given advance payment from an order
    [Expand]Order list
    [Expand]Offer list
    [Expand]New preliminary invoice/offer
   [Expand]Retail POS
   [Expand]Wholesale and services
   [Expand]Transfer
   [Expand]Inventory count
   [Expand]Price change
   [Expand]Financials
   [Expand]Personnel
   [Expand]Documents and tasks
   [Expand]Manufacturing
   [Expand]Reports
   [Expand]Registers
   [Expand]Settings
   Ръководство за потребителя за PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Ръководство за потребителя за PANTHEON Web Legal
  [Expand]Архив на стари продукти
[Collapse]PANTHEON Гранула
 [Collapse]Ръководство за PANTHEON Гранули
  [Expand]Гранула за служители
  [Expand]Пътни заповеди Гранула
  [Expand]Гранула за документи и задачи
  [Expand]Гранула Табло
  [Expand]Гранула за B2B поръчки
  [Expand]Гранула за обслужване на клиенти
  [Expand]Инвентаризация на дълготрайни активи
  [Expand]Гранула за складови наличности
 [Collapse]PANTHEON Granules
   Започване
   Using PANTHEON Granules at Tecta, a fictional company
  [Expand]PANTHEON Granules and activation
  [Expand]PANTHEON Granule Work records
  [Expand]PANTHEON Granule Travel orders
  [Expand]PANTHEON Granule Documents and Tasks
  [Expand]PANTHEON Granule B2B orders
  [Expand]PANTHEON Granule Dashboard
  [Expand]Полеви сервизен гранул
   PANTHEON Granules - FAQ
  [Expand]Инвентаризация на дълготрайни активи
  [Expand]Инвентаризация на склада Гранула
   Архив
[Expand]Потребителски сайт

Load Time: 781,2808 ms
"
  1000003411 | 222881 | 407085 | Localized
Label

Kreiranje dokumenta nabave

 

V tem poglavju vam bomo predstavili kreiranje dokumenta nabave iz naročila dobavitelju. Dokumente iz naročila dobaviteljev kreiramo z Čarovnikom, naročila pa najdemo v Seznamu naročil dobaviteljem. Čarovnik nam omogoča hitro in enostavno kreiranje dokumenta nabave neposredno iz naročila dobavitelju.

NAMIG

Več o kreiranju dokumenta nabave lahko preberete v poglavju Kreiraj dokument iz naročila.

 

OPIS PRIMERA

Odgovorna oseba želi naročilo: 22-0200-000002 dobavitelja JUKI Sewing Machines Ltd prevzeti v materialno skladišče. To stori tako, da izbere ustrezno naročilo dobavitelja in uporabi čarovnika za kreiranje dokumenta. Izbere vrsto dokumenta in preveri datume. Na koncu preveri povezave med dokumenti. To stori po naslednjih korakih: 

  1. Izbira naročila dobavitelja
  2. Uporaba Čarovnika
  3. Kreiranje dokumenta nabave
  4. Povezani dokumenti

1. Izbira naročila dobavitelja

Odgovorna oseba v glavnem meniju izbere modul Naročila/Ponudbe in izbere podmodul Seznam naročil.

Odgovorna oseba v polje Iskanje vpiše naziv: JUKI.

Kot rezultat iskanja se pojavijo naročila do izbranega dobavitelja.

Iz seznama izbere naročilo: 22-0200-000002 in ga s klikom na številko dokumenta odpre. 

Odgovorna oseba vnese na zavihku Osnovni podatki, v polje Vezni dokument, številko računa: 22-0000015 in datum: 29.3.2022.

2. Uporaba Čarovnika

Odgovorna oseba klikne na puščico gumba  (Čarovniki) ter izbere Kreiraj dokument.

Odpre okno za kreiranje dokumenta iz naročila dobavitelju.

3. Kreiranje dokumenta nabave 

Odgovorna oseba na zavihku Kreiraj dokument, v polju Vrsta dokumenta izbere dokument: 1000 - Nabava - Materialno skladišče.

Preveri polja DatumDatum računa in Dat. DDV in pusti privzeti trenutni datum.

Klikne na gumb Kreiraj dokument


Po kreiranju dokumenta se odpre drugi zavihek, Statistika prenosa, ki prikaže podatke o prenesenih identih in avansih iz dokumenta naročila dobavitelju.


Odgovorna oseba okno zapre in odpre se okno s številko kreiranega dokumenta, ki ga lahko odpre s klikom na gumb Odpri.

NAMIG

Program PANTHEON ima v tem koraku vgrajene kontrole za kreiranje dokumentov, kot so kontrola zaloge, skladišča, obveznega vnosa podatkov in podobno. 

Program javi opozorilo, če ni nastavljeno skladišče, če je naročilo že odpremljeno ali delno odpremljeno ali če ni vnesen obvezen vezni dokument.

Odpre se novo kreirani dokument.

4. Povezani dokumenti

Odgovorna oseba želi preveriti povezave med dokumenti.

Odpre zavihek Povezano v desnem zgornjem kotu novo kreiranega dokumenta: 22-1000-000013, ob zavihku Osnovni podatki

Prikaže se vezni dokument naročila dobavitelju: 22-0200-000002, iz katerega je bil dokument nabave kreiran.

SLIKA

 Odgovorna oseba odpre dokument s klikom na številko naročila.

NAMIG

Tudi povezani dokument naročila dobavitelju ima med povezanimi dokumenti bližnjico, preko katere enostavno dostopa do kreiranega dokumenta nabave.

 

 

Оценете темата
Темата беше ли ви полезна?
Коментар
Вашият коментар ще бъде видим и във форума!