Ordinile de plată
În panoul Ordinelor de plată puteți crea ordine de plată și verifica ordinele de plată deja create.

Putem crea Ordin de plată pentru diferite Tipuri de document conform criteriilor alese.

Putem alege următoarele criterii:
Tip document |
Din lista de căutare puteți selecta tipul de document al fluturașului de plată, pentru fluturașul de plată nou sau existent. |
Perioadă |
Perioada pentru care doriți să creați ordine de plată (an și lună). |
Data plății |
Data plății tipurilor de venit. |
Calculat la |
Data la care se calculează veniturile. |
Data impozitului |
Data calculului impozitului. |
 |
Prin apăsarea acestui buton, rezultatele criteriilor de căutare introduse în câmpurile de mai sus sunt afișate. |

Foi de plată vizibile în tabelul Foilor de plată depind de criteriile introduse. Putem vedea următoarele câmpuri:
Companie |
Numele companiei pentru foaia de plată. |
Bază de date |
Numele bazei de date a foii de plată. |
Cheie |
Numărul fluturașului de plată. |
Data plății |
Data plății tipurilor de venit. |
Calculat la |
Data la care se calculează veniturile. |
Data impozitului |
Data calculului impozitului. |
Finalizat |
Această casetă de selectare este activată dacă foaia de plată este marcată ca finalizată. |
Ordin de plată |
ID Ordin de plată |
Dif. la Salariul Min. |
Această casetă de selectare este activată dacă această opțiune este activată în foaia de plată. |

Companie |
Numele companiei pentru foaia de plată. |
Bază de date |
Numele bazei de date a foii de plată. |
Nr. Reg. |
Este un număr de înregistrare intern al angajatului în compania dumneavoastră. |
Angajat |
Numele angajatului. |
Fază |
Faza de creare a unui ordin de plată la care a apărut o eroare. |
ET |
Tipul de venit la care a apărut o eroare. |
Context |
Numărul IRIS al unei erori. |
Eroare |
Descrierea unei erori. |
Level |
Specificat dacă este un avertisment sau o eroare. |
După selecția criteriilor, facem clic pe butonul Creare pentru Ordinile de plată de creat. Tprogramul va crea ordine de plată pentru plata salariilor, contribuțiilor și creditelor.

În apropierea tab-ului Ordinelor de plată se află SEPA.

5.1. Export
Din cont |
Selecționăm numărul contului din care dorim să facem plata. Implicit este contul companiilor. |
Numărul pachetului |
Numărul secvențial al pachetului este scris, care este un dată obligatorie pentru Exportul SEPA. |
Fișier |
Calea în care vom salva fișierul (xml) pe care îl vom importa în banca online. |
5.2. Fuzionare Ordin de plată cu același
Posibilitatea de a fuziona ordinele de plată după Contul țintă, Referința CR și Codul de scop.
Fereastra are două tab-uri:
Vezi specificația tranzacției și descrierea erorii detalii pe acest link.