PANTHEON™ Help

 Toc
 PANTHEON Ndihmë - Mirësevini
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
  [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
   [Expand]Rregullimet
   [Expand]Porositë
   [Expand]Mallrat
   [Expand]Prodhimi
   [Expand]POS
   [Collapse]Shërbim
     Procesimi i Kërkesave për Shërbim
    [Expand]Pranimi në Shërbim
    [Collapse]Çështje nga Shërbimi
     [Expand]Kërkesa e Klientit të Kthyer
     [Collapse]Dergo Kërkesën te Furnizuesi
       Shiritin e detyrave të kërkesës së dëmshpërblimit te furnizuesi
       Kreu i Kërkesës së Dëmit te Furnizuesi
      [Expand]Linjat e Kërkesës së Dëmshpërblimit te Furnizuesi
      [Collapse]Funksionet e Linjës së Kërkesës së Dërgesës te Furnizuesi
        Gjej Dokumentin e Lidhur
        Pozita të plota - dorëzimi i ankesave te furnizuesi
       Vlera e Barit të Kërkesës për Furnizuesin
    [Expand]Porosi Shërbimi
    [Expand]Raporti i Kërkesës
     Rregullimi i faturës
     Vlerësimi në Modulin e Shërbimit
     Defektet
   [Expand]Financat
   [Expand]Stafi
   [Expand]Analitika
   [Expand]Desktop
   [Expand]Ndihmë
   [Expand]Mesazhe dhe Paralajmërime
   [Expand]Programet shtesë
   [Expand]Produkte të vjetra
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Retail
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Vet
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Bujqësi
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Retail
  [Expand]Manuali i përdoruesit për PANTHEON Vet
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për Bujqësinë PANTHEON
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON Web
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Light
  [Expand]Udhëzues për Terminalin Web PANTHEON
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arkiva e produkteve të vjetra
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për PANTHEON Web
  [Expand]Fillimi PANTHEON Web
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Light
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për Terminalin Web PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arkiva e produkteve të vjetra
[Collapse]PANTHEON Granulat
 [Collapse]Udhëzues për Granulat PANTHEON
  [Expand]Granula e Personelit
  [Expand]Urdhërat e Udhëtimit Granule
  [Expand]Dokumente dhe Detyra Granule
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Granul i Shërbimit në Terren
  [Expand]Inventari i Aseteve të Paluajtshme
  [Expand]Inventari i Magazinës Granul
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për Granulat PANTHEON
  [Expand]Fillimi
  [Expand]Granula e Personelit
  [Expand]Urdhërat e Udhëtimit Granule
  [Expand]Dokumentet dhe Granula e Detyrave
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Granul i Shërbimit në Terren
  [Expand]Inventari i Aseteve të Paluajtshme
  [Expand]Inventari i Magazinës Granul
  [Expand]Arkiv
[Expand]Faqja e Përdoruesit

Load Time: 515.6399 ms
"
  1105 | 1418 | 462881 | AI translated
Label

Pozita të plota - lëshimi i reklamacionit te furnizuesi

Pozita të plota - lëshimi i reklamacionit te furnizuesi

Pozita të plota - lëshimi i reklamacionit te furnizuesi

010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

Me ndihmën e skedës 18187.gif gjejmë lidhjen midis faturave të pranuara nga furnizuesi dhe lëshimit të reklamacionit te furnizuesi. 

Si e bëjmë këtë?

Kur në të dhënat bazë të dokumentit futim furnizuesin, për të cilin po përgatisim lëshimin, klikojmë në skedën 18188.gif . Programi kontrollon:

  • cilat ident janë në magazinën e shërbimit dhe pastaj
  • me cilat dokumente i kemi marrë (blerë) nga furnizuesi

Pozitat e marrjes, që përputhen me këto dy kritere, pastaj shfaqen në panelin "Reklamacionet e pazgjidhura". Në këtë rast është e rëndësishme gjithashtu, nëse identi, që është në stok në magazinën e reklamacionit, është i regjistruar sipas numrave serialë apo jo:

  • nëse identin e regjistrojmë sipas numrave serialë, shfaqen vetëm ato pozita marrjesh nga furnizuesit, në të cilat janë marrë ato ident, që janë aktualisht në stok në magazinën e reklamacionit
  • nëse identin nuk e regjistrojmë sipas numrave serialë, filtri për një pozitë të caktuar marrjeje sigurisht që nuk mund të përdoret. Prandaj shfaqen pozitat e të gjitha marrjeve të këtij identi dhe nga ky furnizues.

Tani thjesht zgjedhim identet ose pozitat e marrjeve, që duam të lëshojmë - t'i kthejmë furnizuesit:

18173.gif

Të dhënat për lëshimin te furnizuesi

Data dhe numri
data dhe numri reklamacionit te furnizuesi , nga e cila kemi thirrur funksionin "Pozita të plota"
Magazina
magazina e lëshimit për mallrat e reklamuar
Pranuesi
emri i furnizuesit nga dokumenti i lëshimit të reklamacionit te furnizuesi. Kjo është njëkohësisht edhe filtrimi për kërkimin e reklamacionve të pazgjidhura

REKLAMACIONET E PAZGJIDHURA - të dhënat nga marrjet e mallrave nga furnizuesi nga moduli "Mall"

Marrja
numri interna i dokumentit, me të cilin kemi marrë mallrat nga furnizuesi i zgjedhur. Programi kontrollon:
  • cilat ident janë në magazinën e shërbimit dhe pastaj
  • me cilat dokumente i kemi marrë (blerë) nga furnizuesi

Të gjitha dokumentet, që përputhen me këto dy kritere, pastaj shfaqen në këtë vend.
Në këtë rast është e rëndësishme gjithashtu, nëse identi, që është në stok në magazinën e reklamacionit, është i regjistruar sipas numrave serialë apo jo:

  • nëse identin e regjistrojmë sipas numrave serialë, shfaqen vetëm ato pozita marrjesh nga furnizuesit, në të cilat janë marrë ato ident, që janë aktualisht në stok në magazinën e reklamacionit
  • nëse identin nuk e regjistrojmë sipas numrave serialë, filtri për një pozitë të caktuar marrjeje sigurisht që nuk mund të përdoret. Prandaj shfaqen pozitat e të gjitha marrjeve të këtij identi dhe nga ky furnizues.
Data
data e marrjes së mallrave (data e dokumentit nga fusha e mëparshme)
Koda
koda (shifra) e produktit, që është marrë me këtë dokument nga furnizuesi
Emri
emri i identit nga fusha e mëparshme
Numri serial
numri serial në këtë dokument të identit të marrë (kur identet janë regjistruar sipash numrave serialë)
Dokumenti 1
numri i dokumentit të parë lidhës nga marrja nga furnizuesi (p.sh. numri i faturës së furnizuesit)
Data
data e dokumentit nga fusha e mëparshme
Dokumenti 2
numri i dokumentit të dytë lidhës nga marrja nga furnizuesi (p.sh. numri ECL)
Data
data e dokumentit nga fusha e mëparshme
17359.gif me klikimin në këtë buton e transferojmë pozitat e marrjes së mallrave nga furnizuesi nga lista e furnizimeve në dritaren e poshtme, ku është e shënuar lista e lëshuar (reklamuar) të mallrave
18189.gifhap dritaren për kontrollin e numrave serialë për pozitat aktualisht të zgjedhura
18190.gif hap dritaren, që na lejon të printojmë kontrollin e numrave serialë dhe lëvizjen e tyre

MALLI I LËSHUAR - të dhënat për mallin, që po i lëshojmë furnizuesit, pra po i transferojmë në pozitat e lëshimit të reklamacionit te furnizuesi

Poz.
numri rendor i pozitat. e gjeneron programi automatikisht dhe nuk mund ta ndryshojmë.
Koda
koda (shifra) e identit, që po ia kthejmë furnizuesit si mall të reklamuar
Emri i materialit
emri i identit nga fusha e mëparshme
Shuma
shuma e lëshuar (e kthyer) e identit. Në parazgjedhje është e barabartë me shumën nga pozita e zgjedhur dhe të transferuar (paneli "Reklamacionet e pazgjidhura")
EM
njësia e masës për shumën nga fusha e mëparshme
Numri serial
shfaqet numri serial i identit të lëshuar (të kthyer)
Marrja
numri interna i dokumentit lidhës, pra dokumentit, me të cilin kemi marrë mallrat e reklamuar nga furnizuesi
Përshkrimi i riparimit
në rast nevoje futim një përshkrim tekstual të ndërhyrjes së kërkuar (p.sh. zëvendësimi, riparimi...)
  Elementin e shënuar për lëshim e fshijmë (e heqim) me përdorimin e kombinimit të çelësave <Ctrl><Del>. Kur të hapim përsëri dritaren për lëshimin e reklamacionit te furnizuesi, elementi i hequr do të shfaqet përsëri në reklamacionet e pazgjidhura.
18191.gif hap dritaren për zgjedhjen e numrit serial
18192.gif hap dritaren, që na lejon të printojmë kontrollin e numrave serialë dhe lëvizjen e tyre

 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!