PANTHEON™ navodila

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON
  [Collapse]Vodič po PANTHEON-u
   [Expand]Pomoč
   [Expand]Nastavitve
   [Expand]Naročila
   [Expand]Proizvodnja
   [Collapse]Blago
     Povezava PANTHEON-a s spletnimi trgovinami
    [Expand]Prevzem
    [Collapse]Izdaja
      Shema poteka izdaje z dokumentom
      Pregled podatkovnih baz v povezavi z izdajo
     [Expand]Dokument izdaje
     [Expand]Interna izdaja
     [Expand]Zbirna izdaja
     [Expand]Prejeti avans
     [Collapse]POS računi
       Funkcije vrstic (gumbi)
       Rezervacije
      [Expand]Sinhronizacija
       Prehod na POSX
      [Expand]Koledar na POS-u
       Kako poteka delo z modulom POS
      [Expand]Prijava v RT POS
       Seznam funkcijskih in ostalih tipk - POS
       Pregled dokumentov
      [Expand]Osnovni podatki POS računa
       F9 - Nov zapis
      [Expand]F7 - Blagajna
      [Expand]F8 - Izpis POS računa
      [Expand]F1 - Pomoč
       F2 - Izberi
       F3 - Identi
      [Expand]Zapiranje gotovine
      [Expand]F4 - Čeki in trajniki
      [Expand]Kartica
      [Expand]Dotaknite se menija
       F5 - Subjekti
      [Expand]Stol
       F6 - Storno
       Alt-F10 - Pozicije
       Alt-F11 - Opomba
       Alt-C - Cena
       Alt-D - Izpis DDV-VP
      [Expand]Alt-N - Nastavitve
       Alt-O - Obnovitev zaloge
       Alt-R - Popust
      [Expand]Alt-Z - Zaključek blagajne
      [Expand]Desni klik z miško - POS
     [Expand]Pantheon POS X
     [Expand]Pantheon POS X - Zaslon na dotik
     [Expand]Lastna poraba
    [Expand]ECL/Intrastat/Trošarina
    [Expand]Prenos
    [Expand]Sprememba cene
    [Expand]Inventura
    [Expand]Periodično fakturiranje
     Kreiranje komisijske prijave
    [Expand]Pripravite popust za gotovino
    [Expand]Priprava cassasconta
    [Expand]Carinska skladišča
    [Expand]Zaloga
    [Expand]Trošarinska skladišča
    [Expand]Obračun materialnih prometov
    [Expand]Primerjava prihodkov in stroškov
    [Expand]Obračun izdanih računov
    [Expand]Obračun prejetih računov
    [Expand]DDV
    [Expand]Pregled pozicij materialnih prometov
    [Expand]Kontrolni izpisi
    [Expand]Preračun prometov
    [Expand]Množično tiskanje
   [Expand]Servis
   [Expand]Denar
   [Expand]Kadri
   [Expand]Namizje
   [Expand]Analitika
   [Expand]Sporočila programa
   [Expand]Uradna pojasnila
   [Expand]Sistemsko okolje
   [Expand]Dodatni programi
    Slovar izrazov
   [Expand]Zastareli produkti
  [Expand]Vodič po PANTHEON Farming
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Retail
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Vet
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako začeti
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Light
   Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in Opravila
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula B2B Naročanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar fiksnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Granule
   Začetek
   Primer uporabe PANTHEON Granul v namišljenem podjetju
  [Expand]PANTHEON Granule in aktivacija
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in opravila
  [Expand]Granula B2B naročanje
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
   PANTHEON Granule - pogosta vprašanja in odgovori
   Arhiv
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 406,2523 ms
"
  5060 | 5785 | 62488 | Localized
Label

Kako poteka delo z modulom POS

 

 

Kako poteka delo z modulom POS

Kako se pripravimo na delo z modulom POS?

  1. Določimo osnovne nastavitve v Parametrih programa | Blago  
  2. Morebitno spremembo zaokroževanja vrednost izdanih računov nastavimo v Parametrih programa | Podjetje | Zaokroževanje.
  3. Izberemo nastavitve parametrov za POS dokumente
  4. Če bomo za vnos izdaje uporabljali čitalec črtne kode oz. skener, nastavimo še parametre za vnos s čitalcem
  5. Določimo nastavitve in tekste za tiskalnik za slipe oz. čeke in POS tiskalnik
  6. Če imamo na POS blagajno priključen tudi prikazovalnik, vnesemo ustrezne nastavitve v parametre programa
  7. Preverimo nastavitve v šifrantu vrst dokumentov za POS in po potrebi oblikujemo nove vrste dokumentov
  8. Uporabnikom programa (prodajalcem ipd.) nastavimo avtorizacije za delo s programom

Kako poteka izdaja iz modula POS?

  1. Če smo v Parametrih | Blago | POS dokumenti izbrali razknjiževanje zaloge: Poskrbimo, da na izdajnem skladišču imamo zalogo blaga. V ta namen uporabimo prevzem ali prenos.
  2. V prijavnem oknu izberemo blagajno (vrsto dokumenta POS izdaje) in uporabnika (prodajalca).
  3. Program ponudi privzetega kupca. Po potrebi ga spremenimo (F5 - Kupci).
  4. Z miško ali s tipko 09530.gif se postavimo na pozicije dokumenta.
  5. Vnesemo kodo identa. Odčitamo jo s pomočjo čitalca črtne kode ali pa jo direktno vtipkamo. Ident za izdajo lahko (alternativno) izberemo tudi iz seznama, po nazivu ali po kodi (glej F3 - Identi).
  6. Program privzeto ponudi količino za izdajo 1 (če ident ni voden po serijskih številkah in smo izbrali razdolževanje serijskih številk - glej Parametrih | Blago | POS dokumenti). Po potrebi spremenimo. Ko količino potrdimo, nas program postavi na nov zapis.
  7. Nadaljujemo z vnosom vrstic po postopku iz točke 5. oz. 6.
  8. Ko vnesemo zadnjo pozicijo izdaje, se pomaknemo v panel za plačilo ali pritisnemo tipko 06803.gif(F7 - Blagajna). Program nas postavi v panel za vnos načina in zneska plačila. Ponudi privzeti način plačila in celotni znesek za plačilo. Podatke po potrebi popravimo.
  9. Po potrebi izpišemo pogodbo o obročnem plačilu s trajnikom in/ali čeke. V ta namen kliknemo gumb 18650.bmp ali tipko05729.gif (F4 - Obroki).
  10. Po potrebi kupcu izpišemo obrazec za vračilo DDV (Alt-D - Izpis DDV-VP).
  11. Izpišemo račun za kupca. V ta namen kliknemo gumb 18590.bmp ali tipko 05732.gif .
  12. Kadarkoli tekom dela lahko izpišemo podatke iz nezaključenih POS računov, npr. specifikacijo po načinih plačila. V ta namen kliknemo ikono  18592.bmp ali izberemo kombinacijo tipk 09533.gif09557.gif, ki nam odpre meni za zaključek blagajne (Alt-Z - Zaključek blagajne).
  13. Ob koncu izmene ali delovnega dne izdelamo še zaključek blagajne in kreiramo blagajniški prejemek (Alt-F5 - Zaključek in blagajniški prejemek).
  14. Blagajniški prejemek nato knjižimo z avtomatskim knjiženjem blagajne.
  15. POS račune knjižimo z avtomatskim knjiženjem POS računov.
  16. POS račune izpisujemo tudi v DDV evidencah.
  17. Razne preglede prometov iz POS računov lahko izdelujemo v modulu Blago.


 

Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.