Storno

U ovom poglavlju predstavićemo proces storniranja jednog od kreiranih dokumenata u modulu POS.
 |
Opis primera
Marko Maloprodaja, odgovorna osoba za maloprodaju, prodao je 3 stola za kampovanje kompanije Tecta. Međutim, Marko je napravio grešku tako što je dodao rabat. Sada mora da izvrši storniranje računa i izdati novi dokument sa cenom bez rabata. To će učiniti prateći sledeće korake
- Otvaranje dokumenta
- Opcija Storno (F6)
- Pregled storniranih dokumenata
|
Kako bi otvorila željeni POS račun, odgovorna osoba otvara meni Roba | Izdavanje | POS | 3200 - Maloprodaja POS.

Sada je potrebno da pronađe račun koji želi da stornira. Pretragu može izvršiti klikom na tri tačkice u redu sa alatima.

Nakon toga, pojaviće se lista sa izdatim računima.
Može pretraživati po različitim kriterijumima, u ovom slučaju traži po broju i sa padajuće liste bira račun koji je poslednji kreirala, pošto ga prepoznaje po datum fiskalizacije.

Na vrhu panela odgovorna osoba bira opciju Storno, a isto to može učiniti i klikom na taster F6 na tastaturi.

Nakon što odabere ovu opciju, program pita: Da li ste sigurni da želite da stornirate dokument?

Odgovorna osoba klikne na Da. Otvara se panel sa storniranim dokumentima. U sledećem koraku klikne na taster Plaćanje računa kako bi se račun uspešno stornirao.

Odgovorna osoba bira prvu opciju Platna kartica, kao što je bio slučaj i sa plaćanim dokumentom, budući da je već odabrala taj način plaćanja kada je račun kreiran. Potom klikne na taster Zaključi račun.
Nakon završenog storniranja, program automatski prikazuje stornirani račun, u skladu sa POS podešavanjima.

Pored toga, odgovorna osoba može da izabere između nekoliko različitih ispisa.
Ovim korakom uspešno je završeno storniranje dokumenta.