PANTHEON™ Help

 Toc
 Početna stranica
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]PANTHEON priručnici
  [Expand]Vodič kroz Datalab PANTHEON Farming
  [Expand]Vodič za mobilni POS
  [Expand]Vodič po DataLab PANTHEON™-u
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
 [Collapse]PANTHEON korisnički priručnici
  [Expand]Korisnički priručnik za DataLab PANTHEON™
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Vet
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON maloprodaju
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči po PANTHEON Web
  [Collapse]Vodič po PANTHEON Web Light-u
   [Expand]Općenito o aplikaciji PANTHEON Web Light
   [Expand]Nadzorna ploča
   [Collapse]Nabava
    [Collapse]Novi primljeni račun
      Alatna traka - Primljeni račun
      Zaglavlje - Primljeni račun
      Pozicije - Primljeni račun
     [Expand]Osnovni podaci - Primljeni račun
      Podnožje - Primljeni račun
     [Collapse]Čarobnjaci u Primljenim računima
       Avansi - Povežite dani avans s primljenim računom
       Storno - Primljeni računi
       Povežite dokument
       Kreiraj platni nalog
    [Expand]Obračun primljenih računa
    [Expand]Novi dani avans
     Popis danih predujmova
   [Expand]Narudžbe/Ponude
   [Expand]Maloprodaja POS
   [Expand]Veleprodaja
   [Expand]Prijenos
   [Expand]Inventura
   [Expand]Promjena cijene
   [Expand]Novac
   [Expand]Kadrovi
   [Expand]Dokumenti i zadaci
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]Izvještaji
   [Expand]Šifranti
   [Expand]Postavke
   [Expand]Prijava na PANTHEON Web
   [Expand]Upozoravajuće poruke
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Arhiva starih proizvoda
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Legal
 [Collapse]Korisnički priručnici za PANTHEON Web
  [Expand]Početak rada s PANTHEON Web-om
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Light
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiva starih proizvoda
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodič po PANTHEON Granulama
  [Expand]Granule za Servis na terenu
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i Zadaci
  [Expand]Granula Kontrolna tabla
  [Expand]Granula B2B narudžbe
  [Expand]Inventar Fiksne Imovine Granula
  [Expand]Inventar Skladišta Granula
 [Collapse]Korisnički priručnik za PANTHEON Granule
   Početak
   Korištenje PANTHEON Granula u imaginarnom poduzeću Tecta
  [Expand]PANTHEON Granule i aktivacija
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i zadaci
  [Expand]Granula B2B narudžbe
  [Expand]Granula Nadzorna ploča
  [Expand]Granula Servis na terenu
   Česta pitanja i odgovori
  [Expand]Inventar dugotrajne imovine
  [Expand]Granula Inventura skladišta
   Arhiva

Load Time: 453,1336 ms
"
  1007488 | 219771 | 381681 | Localized
Label

Storno - Primljeni računi

Storno - nabava

 

Na otvorenom primljenom računu, klikom na tipku Čarobnjaci se prikažu opcije za storniranje postojećeg dokumenta. 

Proces je vrlo jednostavan i sastoji se od jednog skočnog prozora sa sljedećom porukom: Jeste li sigurni da želite stornirati dokument?

Odabir potvrdimo klikom na opciju Storno čime će se duplicirati dokument, a količine će postati negativne. Svi ostali podaci će ostati identični onima na primljenom dokumentu. Osim toga, zaliha na odabranom skladištu će se smanjiti. Također možete i sami mijenjati podatke. Ukoliko na dokumentu s više pozicija želite stornirati samo neke pozicije, tipka  (Izbriši) će spriječiti storniranje pozicija.

Originalni dokument je vidljiv u tabu Veze. Klikom na broj dokumenta će se otvoriti taj dokument.
Skočni prozor je podijeljen na tri dijela:

  1. Zaglavlje u prozoru Djelomičan storno računa s osnovnim informacijama o dokumentu
  2. Pozicije u prozoru Djelomičan storno računa
  3. Podnožje u prozoru Djelomičan storno računa s opcijama i naredbenim tipkama

1. Zaglavlje u prozoru Djelomičan storno računa

Br. računa

Broj dokumenta. S padajućeg izbornika također možemo odabrati drugi račun koji želimo stornirati.

Dobavljač

Dobavljač ili prva osoba iz odabranog dokumenta koji želimo otkazati.

Treća osoba

Primatelj/Prijevoznik/Treća osoba iz odabranog dokumenta koji želimo otkazati.

Datum

Datum računa odabranog dokumenta koji želimo otkazati.

Za platiti

Iznos koji je potrebno platiti za odabrani dokument koji želimo otkazati.

 

2. Pozicije u prozoru Djelomičan storno računa

(Označeno)

Označimo pozicije koje želimo stornirati. Prema zadanim postavkama su za storno odabrane sve pozicije.

Poz.

Broj pozicije dokumenta koji želimo otkazati.

Ident

Šifra identa s odabranog dokumenta.

Naziv

Naziv identa sodabranog dokumenta.

Količina

Količina u poziciji na odabranom dokumentu. Ovdje također možemo urediti ili smanjiti količinu, ali ju ne smijemo povećati, inače će program otvoriti prozor s greškom: Unesena količina je prevelika!

Cijena

Ukupna vrijednost po jedinici bez uračunatog PDV-a i bez bilo kakvih popusta.

 

3. Podnožje u prozoru Djelomičan storno računa

Izradi novi dokument

Ako je ova sklopka označena (obojena žutom bojom), program će kreirati novi dokument.

Ova sklopka je odznačena (obojena sivom bojom) ako smo pozicionirani na postojećem dokumentu i samo želimo dodati storno pozicije na taj dokument. Prva i treća osoba se moraju podudarati na oba dokumenta. U suprotnom će program otvoriti prozor s greškom: Prva i treća osoba na odabranim dokumentima se ne podudaraju.

Ako je na vrstama dokumenata postavljeno da se dokumenti fiskaliziraju, a ova sklopka je odznačena u trenutku kad je račun već fiskaliziran, program će javiti upozorenje: Račun je već fiskaliziran. Naknadni ispravci vrijednosti nisu dozvoljeni.

Brisanje veze s narudžbom

Ovu sklopku označimo ako želimo izbrisati sve veze s narudžbama.

Prenesi vezni dokument 1

Ako je ova sklopka označena, vezni dokument 1 će se prepisati iz dokumenta kojega storniramo.

Prenesi vezni dokument 2

Ako je ova sklopka označena, vezni dokument 2 će se prepisati iz dokumenta kojega storniramo.

 

 

 

 

 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!