PANTHEON™ manual

 Categories
 PANTHEON Ajutor - Bun venit
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Ghiduri pentru PANTHEON
  [Collapse]Ghid pentru PANTHEON
   [Collapse]Setări
    [Expand]Subiecte
    [Expand]Articole
    [Expand]POS
    [Expand]Fabricare
    [Expand]Personal
     Calendar
    [Expand]Financiare
    [Expand]Vamă
    [Collapse]Program
     [Collapse]Tipuri de Documente
       Antet
       Note
      [Expand]Permisiuni
       Semnatari
      [Expand]Bară de activități
      [Expand]Comenzi
      [Expand]Comenzi de lucru
      [Expand]Plan
      [Collapse]Produse
        Postare pe Tip de Document Predefinit
        Indicatorul unității de afaceri
        Crearea întăririi/slăbirii stocurilor
        Conturi Copiate
       [Collapse]Primind
         Tip document de recepție
         Statusi
        [Collapse]Tipuri de Documente de Primire Predefinite
          Cumpărare
          Achiziția de Active Fixe
          Factură pentru Costuri
          Reclamatie primita de la client
          Reclamatie returnata de la furnizor
          Factură consolidată
          Factură consolidată a expeditorului
          Plata anticipată efectuată
          Chitanță Internă
          Interni prevzemi - 85. člen (PE-17)
          Cumpărați din țări non-UE
          Cumpărați din țările UE
          Exces de Inventar
          Recepționați bunuri în probă
          Produse returnate în probă
          Factură a Subcontractorului
          Reevaluarea Inventarului
          Eliminare din Depozitul Vamal
          Notă de credit
          WO - Primirea Produselor Finite
          WO - Primirea produselor demontate
          WO - Primirea Deșeurilor
          WO - Primirea Produselor Semi-Finite
          WO - Primirea de Deșeuri
          WO - Primire de la subcontractor
          Plată anticipată efectuată pentru import
          Înregistrarea contabilă a facturilor primite
          Înregistrarea contabilă a facturilor emise
        [Expand]Setări cont
       [Expand]Transfer
       [Expand]Problemă
       [Expand]POSX
        Comandă de Serviciu
        Schimbare de preț
        Numărul de inventar
        Facturare Recurentă
       [Expand]TRIST
        Intrastat
        Reevaluarea Inventarului
      [Expand]Vamă
      [Expand]Acciză
      [Expand]Financiare
      [Expand]Ordin de plată
      [Expand]Interes
      [Expand]Călătorii
      [Expand]Salarii
       Planificare
       Modificat registrul tipurilor de documente
       Autorizări pentru Grupuri de Tip Document
       Arhivă
       Tratament
     [Expand]Rapoarte în PANTHEON
      Texte Document
      Metode de livrare
     [Expand]Cărți de fidelitate
     [Expand]Panoul de Administrare
     [Expand]Componente Dashboard
      Rapoarte de tabloul de bord
      Analiză ad-hoc
     [Expand]ARES
      SQL editor
    [Expand]Documentație
    [Expand]Schimbă utilizatorul
   [Expand]Comenzi
   [Expand]Produse
   [Expand]Fabricare
   [Expand]POS
   [Expand]Serviciu
   [Expand]Financiare
   [Expand]Personal
   [Expand]Analitică
   [Expand]Desktop
   [Expand]Ajutor
   [Expand]Mesaje și Avertizări
   [Expand]Programe suplimentare
   [Expand]Produse vechi
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Retail
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Vet
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Fermă
 [Expand]Manuale de utilizare pentru PANTHEON
[Expand]PANTHEON Web
[Expand]PANTHEON Granule
[Expand]Site utilizator

Load Time: 750,0038 ms
print   |
Label

Factură consolidată

Factură consolidată

Factură consolidată

010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

150 - Factură consolidată

Acest tip de document este folosit pentru consolidare - crearea unei facturi pentru un număr de livrări.

Vezi de asemenea:

000001.gif Tipuri de documente de primire care au Tip document setat pe Colectiv, opțiunea Factură primită pentru subcontractare devine disponibilă. Aceasta este folosită pentru a înregistra facturi de subcontractare. Chitanțele interne din procesarea comenzilor de lucru sunt apoi adăugate la astfel de facturi.

69359.png

Conturi TVA

69973.png

 

În Parametrii, dacă selectați opțiunea Factură primită pentru subcontractare (așa cum este arătat în imaginea de mai jos), va permite conectarea comenzilor de lucru cu factura consolidată primită de la subcontractor în combinație cu alte parametrii suplimentari în Panoul de administrare | Setări | Producție | Parametrii suplimentari – Activare subcontractare.




Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!