PANTHEON™ navodila

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON
  [Expand]Vodič po PANTHEON-u
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
  [Expand]Vodič po PANTHEON Farming
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Retail
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Vet
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Farming
 Oblike izpisov
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Web
  [Collapse]Vodič po PANTHEON Web Light
   [Expand]Splošno o PANTHEON Web Light
   [Expand]Nadzorna plošča
   [Expand]Naročila/Ponudbe
   [Collapse]Blago
    [Expand]Veleprodaja in storitve
    [Expand]Maloprodaja POS
    [Collapse]Nabava
     [Expand]Nov dani avans
     [Collapse]Nov prejeti račun
       Orodna vrstica - Prejeti račun
       Osnovni podatki - Prejeti račun
       Dokumenti - Prejeti račun
      [Expand]Pozicije - Prejeti račun
       Glava - Prejeti račun
       Podatki o vrednosti prevzema
       Seznam prejetih računov
      [Collapse]Čarovniki v Prejetih računih
        Avansi - Poveži dani avans s prejetim računom
        Storniraj
        Kreiraj plačilni nalog
       Prevzem - ARHIV
    [Expand]Sprememba cene
    [Expand]Poročila
    [Expand]Inventura
    [Expand]Prenosi med skladišči
   [Expand]Denar
   [Expand]Kadri
   [Expand]Dokumenti in opravila
   [Expand]Šifranti
   [Expand]Nastavitve
   [Expand]Opozorilna okna
   [Expand]Prijava v PANTHEON Web
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako začeti
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Light
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Legal
 Teksti za vrste dokumentov
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in Opravila
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula B2B Naročanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Granule
  [Expand]Začetek
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in opravila
  [Expand]Granula B2B naročanje
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 Teksti za dokumente
 Načini dostave
 Gradniki nadzorne plošče
 Poročila nadzorne plošče
 Ad-hoc analize
 ARES
 SQL urejevalnik
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 1406,2678 ms
"
  1007488 | 219771 | 356580 | Review
Label

Storniraj

Storno - nabava

 

Funkcionalnost Storniraj v Čarovnikih prejetih računov omogoča hitro in enostavno storniranje pozicij na obstoječem dokumentu.

Ob kliku na gumb Storniraj se najprej odpre opozorilo, nato pa pojavno okno Delni storno. Podatki v tem oknu so enaki kot na računu, ki ga želimo stornirati.

Na nov dokument se prepišejo vsi osnovni in ostali podatki, ki so bili že vneseni na prevzemu, lahko pa jih spreminjamo. Zmanjša se tudi zaloga v izbranem skladišču.

Če je na dokumentu več pozicij, storno račun pa želimo izdati le za eno, ostale pozicije izbrišemo z gumbom Izbriši na koncu vrstice.

Izvirni dokument, na podlagi katerega je nastal storno dokument, je viden v zavihku Povezano. Ob kliku na številko dokumenta se bo ta odprl.

Pojavno okno Delni storno je razdeljeno na tri dele:

  1. Glava v oknu Delni storno
  2. Pozicije v oknu Delni storno
  3. Noga v oknu Delni storno

 

1. Glava v oknu Delni storno

Št. računa

Številka trenutno izbranega računa. S spustnega seznama lahko izberemo tudi drugo številko računa, ki ga želimo stornirati. 

Dobavitelj

Dobavitelj oz. prva oseba iz izbranega dokumenta, ki ga želimo stornirati.

Prevoznik

Prejemnik/Prevoznik/Tretja oseba iz izbranega dokumenta, ki ga želimo stornirati.

Datum

Datum računa izbranega dokumenta, ki ga želimo stornirati.

Za plačilo

Znesek Za plačilo izbranega dokumenta, ki ga želimo stornirati.

 

2. Pozicije v oknu Delni storno

(Označi)

Označimo eno ali več pozicij, ki jih želimo stornirati. Privzeto so za storno označene oz. izbrane vse pozicije. 

Pozicija

Številka pozicije dokumenta, ki ga želimo stornirati.

Ident

Šifra identa iz izbranega dokumenta.

Naziv

Naziv identa iz izbranega dokumenta.

Količina

Količina v poziciji na izbranem dokumentu. Količino lahko na tem mestu tudi popravimo ali zmanjšamo, ne smemo pa je povečati. Program v tem primeru odpre pojavno okno z opozorilom:
Vnesena količina je prevelika.

Cena

Skupna vrednost na enoto brez DDV-ja in brez popusta.

 

3. Noga v oknu Delni storno

Kreiraj nov dokument

Če je preklopnik vklopljen (obarvan), bo program kreiral nov dokument.

Ta preklopnik je izklopljen (siv), če smo na obstoječem dokumentu in želimo na ta dokument le dodati storno pozicije. Prva in tretja oseba na obeh dokumentih se morata ujemati, sicer program odpre pojavno okno z napako: Prva in tretja oseba na izbranih dokumentih se ne ujemata.

Če je na vrstah dokumentov nastavljeno, da se dokumenti davčno potrjujejo in je preklopnik izklopljen, račun pa je že bil davčno potrjen, program odpre pojavno okno z opozorilom: Račun je že davčno potrjen. Naknadni popravki vrednosti niso dovoljeni.

Brisanje povezav z naročilom

Vklopimo preklopnik, če želimo izbrisati povezave z naročili.

Prepiši vezni dokument 1

Vklopljen preklopnik prepiše vezni dokument 1 iz dokumenta, ki ga storniramo.

Prepiši vezni dokument 2

Vklopljen preklopnik prepiše vezni dokument 2 iz dokumenta, ki ga storniramo.

Storniraj

Stornira dokument ali kreira storno pozicije na dokumentu.
Dokument se avtomatsko podvoji in pri količinah se pokaže predznak minus.

 

 

 

 

 

Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.