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4. Punkt 5. Absatz: Korrektur der Mehrwertsteuer aufgrund der Änderung der Nutzung von Ausrüstung oder Immobilien wird normalerweise in den Gutschriften erfasst, die in der Regel in einer separaten Dokumentenart ausgewiesen werden. Als Datum der Mehrwertsteuer werden wir also das Datum der Mehrwertsteuer im Zeitraum eingeben, in dem wir die Vorsteuer geltend machen, die Information über den Zeitraum, den wir korrigieren (nehmen wir an, dass er am 12.7.04 erworben wurde), werden wir im Panel der erhaltenen oder ausgestellten Gutschrift eingeben und Typ 5 auswählen.

Nach Meinung der Autoren des genannten Aufsatzes (IKS 7/04, S. 53) geht es nur bei Korrekturen aufgrund von Fehlern (Typ 2) um einen Fall, in dem es sich um Korrekturen vorangegangener Steuerzeiträume handelt. Wir sind der Meinung, dass auch in diesem Fall das Datum des Zeitraums, den wir korrigieren, für unser Beispiel 12.7.04, angemessen eingegeben werden sollte.

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