PANTHEON™ Help

 Toc
 PANTHEON Ajutor - Bun venit
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Ghiduri pentru PANTHEON
  [Collapse]Ghid pentru PANTHEON
   [Expand]Setări
   [Expand]Comenzi
   [Expand]Produse
   [Expand]Fabricare
   [Expand]POS
   [Expand]Serviciu
   [Collapse]Financiare
    [Expand]Fundamentele contabilității
    [Expand]Postare
    [Collapse]Postare Automată
     [Expand]Postarea salariilor
     [Expand]Călătorii
     [Expand]Facturi POS
     [Expand]Facturi Emise
     [Expand]Facturi Primite
     [Expand]Consum de materiale
     [Expand]Diferențe de schimb
     [Expand]Vamă
     [Expand]Tranzacții în numerar
     [Expand]Postare prin Șabloane
      Provizionări / Amânări
      Publicare în masă a facturilor primite
    [Expand]Tabloul de bord contabilitate
    [Expand]Prezentare generală
    [Expand]Închide
    [Expand]Provizionări și Amânări
    [Expand]Credite și Contracte de Închiriere
    [Expand]Rapoarte
    [Expand]Rapoarte Speciale
     Declarații financiare consolidate
    [Expand]Active fixe
    [Expand]Tranzacții
    [Expand]Încasarea Datoriilor
    [Expand]Rappels
    [Expand]Final de an
    [Expand]Interes
    [Expand]Numerar
    [Expand]Arhivă
     Planificarea ZEUS
   [Expand]Personal
   [Expand]Analitică
   [Expand]Desktop
   [Expand]Ajutor
   [Expand]Mesaje și Avertizări
   [Expand]Programe suplimentare
   [Expand]Produse vechi
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Retail
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Vet
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Fermă
 [Collapse]Manuale de utilizare pentru PANTHEON
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Retail
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Vet
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Farming
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Ghiduri pentru PANTHEON Web
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Web Light
  [Expand]Ghid pentru Terminalul Web PANTHEON
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhivă produse vechi
 [Collapse]Manuale de utilizare pentru PANTHEON Web
  [Expand]Începerea PANTHEON Web
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Web Light
  [Expand]Manual de utilizare pentru terminalul web PANTHEON
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhivă produse vechi
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Ghiduri pentru granule PANTHEON
  [Expand]Granul Personal
  [Expand]Comenzi de Călătorie Granule
  [Expand]Documente și Sarcini Granul
  [Expand]Tabloul de bord Granule
  [Expand]Comenzi B2B Granule
  [Expand]Granul de Serviciu pe Teren
  [Expand]Granul Inventar Active Fixe
  [Expand]Inventar de Magazin Granule
 [Collapse]Manuale de utilizare pentru granulele PANTHEON
  [Expand]Începerea
  [Expand]Granul Personal
  [Expand]Comenzi de Călătorie Granule
  [Expand]Documente și Sarcini Granul
  [Expand]Comenzi B2B Granule
  [Expand]Tabloul de bord Granule
  [Expand]Serviciul de teren Granule
  [Expand]Granul Inventar Active Fixe
  [Expand]Inventar de Magazin Granule
  [Expand]Arhivă
[Expand]Site utilizator

Load Time: 531,2548 ms
"
  1148 | 1469 | 470221 | AI translated
Label

Facturi Emise

Facturi Emise

010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

 
000001.gif Postarea automată a facturilor emise oferă doar documente care au opțiunea Document activată în Tipuri de Documente | Bunuri | Emite .
000001.gif Numai tipurile de documente nu sunt oferite pentru postare automată.
000001.gif O metodă de plată non-cash (N) este utilizată cu metoda selectată de postare a facturilor emise către conturi din registrul Metodelor de Plată. Metoda de postare către conturi din registrul Metodelor de Plată nu poate fi utilizată cu metoda de plată cash (C).

 

Tipuri de Documente Este OBLIGATORIU să selectați tipurile de documente pe care doriți să le utilizați în postare. Puteți selecta unul sau mai multe tipuri de documente.
Data documentului de la Alegerea documentelor poate fi restricționată în funcție de data de LIVRARE din antetul documentului.
(Data documentului) Până la Alegerea documentelor poate fi restricționată în funcție de data de LIVRARE din antetul documentului
Data facturii de la Alegerea documentelor poate fi restricționată în funcție de data FACTURII din antetul documentului.
(Data facturii) Până la Alegerea documentelor poate fi restricționată în funcție de data FACTURII din antetul documentului.
Client Alegerea documentelor poate fi restricționată de un singur client.
Terță Parte Alegerea documentelor poate fi restricționată de o terță parte.
Departament Alegerea documentelor poate fi restricționată de un departament.
Cont pentru diferențe de rotunjire pozitive (prin prima postare) Contul pentru postarea diferențelor de rotunjire pozitive (dacă există) ar trebui să fie introdus aici.
Cont pentru diferențe de rotunjire negative (prin prima postare) Contul pentru postarea diferențelor de rotunjire negative (dacă există) ar trebui să fie introdus aici.
Diferența maximă de rotunjire (prin prima postare) Puteți introduce suma maximă a diferenței de rotunjire care este permisă a fi postată. Dacă o sumă este mai mare decât cea specificată aici, nu va fi postată ca o diferență de rotunjire. În schimb, va fi returnat un mesaj de eroare, iar factura nu va fi postată.
Statusul documentului
  • Selectați Ne-postat pentru a arăta facturile care nu au fost încă postate.
  • Selectați Postat pentru a arăta o listă de facturi care se potrivesc criteriilor definite și au fost deja postate. Dacă oricare dintre aceste documente sunt selectate pentru postare, nu va fi creată o nouă înregistrare în jurnal, ci înregistrarea existentă va fi modificată. Această opțiune este recomandată doar pentru utilizatorii avansați, deoarece înregistrarea corespunzătoare nu va fi deschisă pe ecran.
Caută Faceți clic pe Selectați butonul pentru a afișa toate documentele care se potrivesc criteriilor specificate. O listă de documente de postat este afișată.
(Panoul de creare a înregistrării în jurnal) Puteți seta parametrii utilizați în crearea unei înregistrări în jurnal. Documentele selectate pot fi postate într-o înregistrare existentă în jurnal selectând Adaugă și specificând înregistrarea în jurnal mai jos (vezi Creare Înregistrare în Jurnal).
Monedă Alegeți ce monedă dorim să postăm. Când nu este selectată nicio monedă, Pantheon va colecta candidați pentru postare pentru toate monedele, altfel doar pentru cea aleasă.
Tranzacții Există Toate și Selectate. Aici este afișată suma tuturor documentelor selectate pentru a fi postate, adică documente care au Sel. câmpul bifat.
Metoda de Postare

Există diferite opțiuni de ales:

  • Note Separate - Pantheon va împărți conturile de venituri și TVA conform notelor. Conturile de creanțe vor fi postate într-o singură poziție.
  • Combinat - postarea va fi în totaluri conform conturilor presetate.
  • Fără note - va fi postat în rezumat fără note.
  • Fiecare Linie la Poziția sa - postarea va fi efectuată separat pentru fiecare poziție,
  • Separat (rcvbl.de asemenea) - postarea va fi efectuată separat pentru contul de creanțe, TVA și contul de venituri pentru fiecare notă modificată pe poziție.

000001.gif Combinat postarea ar putea avea un rezultat diferit în postare față de postarea ca Fiecare Linie la Poziția sa. În cazul postării individuale (o poziție - o postare) Pantheon calculează diferențele de rotunjire pe toate pozițiile intermediare (brut, net, TVA). La postarea combinată, diferențele de rotunjire vor fi calculate la nivelul întregii facturi. Consecința, prin urmare, sunt postări suplimentare ale diferențelor de rotunjire sub opțiunea Fiecare linie la poziția sa.

Documentele cu suma totală 0,00 pot fi postate când opțiunea Fiecare linie la poziția sa va fi marcată. Altfel, vom primi notificarea că documentul nu are poziții de postat.

Deselectați Tot Deselează elementele din listă (adică debifează Sel. câmpul).
Selectați Tot Selecționează toate elementele din listă (adică bifează Sel. câmpul).
Postare

Faceți clic pe acest buton pentru a posta elementele care au fost selectate. Lista documentelor este actualizată și documentele postate sunt eliminate din aceasta.

000001.gif

Metoda de completare a documentului legat în tipul de document pentru Recepție și/sau Emitere

 

Documente de postat

Număr Aici este afișat numărul intern al documentului.
Tip Doc. Aici este tipul documentului de emitere (din registrul Tipurilor de Documente).
Data Data LIVRĂRII din document.
Data doc. Data documentului așa cum este definită în Panoul de Administrare | Parametrii Programului | Finanțe | General sub Data documentului implicit în înregistrarea în jurnal câmp și utilizată în liniile înregistrării în jurnal ca data documentului.
Client Aici este clientul din document.
Net Suma netă a facturii (fără taxe).
Taxă Suma taxei facturii emise.
Valoare Suma totală a facturii (valoare netă + taxă).
Sel. Arată dacă documentul a fost selectat pentru a fi postat.
Puteți selecta sau deselecta un document făcând dublu clic pe acest câmp sau apăsând tasta space când elementul dorit este selectat. Utilizați Selectați tot butonul pentru a selecta rapid toate elementele.
Postat Aceast câmp este bifat dacă documentul a fost deja postat, adică atunci când doriți să afișați documente cu statusul Postat (vezi mai sus).
Aceast câmp nu este niciodată bifat pentru documentele nepostate.
000001.gif Dacă încercați să repostati documentul anului precedent, următorul mesaj apare când deschiderea subsidiară este completă:

 

40398.gif

000001.gif

Când încercăm să postăm documente care sunt în registrul tipurilor de documente marcate ca înregistrare în firma de contabilitate, vom primi mesajul:

 

000001.gif Vezi Bară de sarcini pentru o descriere generală a funcțiilor sale.

Subiecte conexe:



 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!