 | Loading… |
|
|
Nastavi partnerje
Nastavi partnerje
Panel za nastavitev partnerjev pa nam omogoča:
- izbiro partnerjev, katerim želimo periodično izstavljati račune
- izbiro pozicij fakture oz. identov, ki naj se ob tem fakturirajo:

- navigacijska vrstica z iskalnim oknom, s pomočjo katerega lahko poiščemo pogodbo o periodičnem fakturiranju po številki, subjektu, datumu ali datumu zaključka.
 |
V čarovniku je na voljo opcija skupnega brisanja datumov zadnjega dokumenta. Preden poženemo funkcijo brisanja, je potrebno v stolpcu "Izberi" izbrati enega ali več dokumentov periodike (desni miškin klik - Izberi vse).
|

Periodika
Ak. |
aktivno. Polje je obkljukano, če je pogodba o periodičnem fakturiranju s partnerjem še aktivna, torej če še nismo izdali zadnje predvidene fakture (glej "Datum zaključka") |
Številka |
številka dokumenta (pogodbe) za periodično fakturiranje, sestavljena iz dvomestne kode leta, dvomestne kodo vrste dokumenta periodičnega fakturiranja in petmestne zaporedne številke. Generira jo program avtomatsko. |
Zap. |
zaporedna številka pogodbe o periodičnem fakturiranju določa vrstni red krerianja dokumentov. Dodeljuje jo program avtomatsko. |
Datum |
datum otvoritve pogodbe za periodično fakturiranje |
3. oseba |
Polje za vnos 3. osebe, ki naj se pojavi na kreiranem dokumentu
|
3. oseba Naziv 2 |
3. osebo lahko izberemo tudi po nazivu 2. |
Kupec |
Polje za vnos 1. osebe, ki naj se pojavi na kreiranem dokumentu |
Kupec Naziv 2 |
1. osebo lahko izberemo tudi po nazivu 2. |
Tip subjekta |
V primeru, če želimo periodiko kreirati za večje število partnerjev, ki se nahajajo v določeni skupini - tipu subjetkov, le-tega na tem mestu izberemo.
 |
V primeru, če bi imeli izbranega subjekta v polju Subjekt in istočasno tudi Tip subjekta, program javi opozorilo: Vnesite subjekt ali tip subjekta! in spremembe ne dovoli shraniti.
|
 |
Tip subjekta program jemlje iz 3. osebe iz Šifranta subjektov.
|
|
Periodika |
vnesemo periodo, v kateri naj se izdeluje faktura. (V našem primeru bomo fakturo izstavili enkrat mesečno).
|
Vrsta |
iz izbirne tabele izberemo vrsto periode, ki je lahko:
- Dan
- Teden
- Mesec
- Kvartal
- Leto
|
Število period |
vnesemo število period oz. število faktur, ki jih po tej pogodbi za periodično fakturiranje želimo kreirati. |
Datum zaključka |
datum zaključka pogodbe oz. zadnji datum za izstavitev fakture. Generira jo program avtomatsko glede na datum začetka pogodbe in vnešeno število period. |
Išči cene |
polje obkljukamo, če želimo, da ob kreiranju fakture za prodajno ceno uporabi ceno iz šifranta identov glede na to, v kateri cenovni razred izbrani partner ali tip partnerja sodi. Pri tem program upošteva tudi vse nastavitve pogodbenega cenika. |
Valuta |
vnesemo oznako valute, v kateri bomo fakturo izstavili |
Vrsta dokumenta |
izberemo številko vrste dokumenta, v katerem naj se kreirajo izdane fakture. Številko lahko tu tudi spremenimo. Na izbiro imamo dokumente naročil kupcem in dobaviteljem in izdanih računov. |
Datum zadnjega dokumenta |
program izpiše datum, s katerim je datiran zadnji izdani račun po tej pogodbi za periodično fakturiranje |
|
izberemo št. pogodbe, na osnovi katere kreiramo periodično fakturiranje. Št. pogodbe tu ne moremo vnašati ročno, ampak jo izberemo iz Šifranta pogodb, vnešenega v Šifrantu subjektov. |
Naročilo |
Vnesete razpoložljivo naročilo, da ga povežete z dokumentom periodičnim fakturiranja.
|
Izberi |
|
Tekst |
Izbere se tekst, ki bo uporabljen v glavi kreiranega dokumenta. |
Pogodba |
Vpiše se številko pogodbe, ki se na kreiranem računu prikazuje v polju acdoc1. |
Pozicije

(za trenutno izbrano pogodbo za periodično fakturiranje)
Op. |
Morebitna opomba na pozicijo fakture. Opomba se lahko vnese ročno ali pa avtomatsko v kolikor je na vrsti dokumenta obkljukan preklopnik ''Prenesi opombo iz identa na pozicijo dokumenta''.

|
Poz. |
zaporedna številka pozicije |
Ident |
šifra identa , ki ga po pogodbi fakturiramo kupcu |
Naziv |
naziv identa, ki ga po pogodbi fakturiramo kupcu |
Količina |
količina identa, ki naj se fakturira v posamezni periodi |
Cena |
cena identa (ki bo dejansko fakturirana, če ni obkljukana opcija "Išči cene") |
R1 % |
odstotek priznanega rabata 1 na prodajno ceno. |
R2 % |
odstotek priznanega rabata 2 na prodajno ceno. |
SR |
odstotek priznanega superrabata na prodajno ceno.
|
Izpiši obdobje |
v primeru, če imamo polje obkljukano, bo program na kreiranem dokumentu v opombo pozicije zraven teksta vpisal še datum od-do. Datum od je Datum "Za obdobje od" na panelu Kreiranje, datum do pa program izračuna tako, da upošteva periodiko minus en dan.
Primer: če imamo npr. datum "Za obdobje od" 1.10.2008 in periodiko 1 mesec bo program poleg teksta na poziciji izpisal še obdobje:

|
Oddelek |
izberemo lahko oddelek, na katerega se pozicija nanaša. |
Str. nos. |
izberemo lahko stroškovnega nosilca, na katerega se pozicija nanaša. |
Poz.. Naročila |
izberite pozicijo naročila, da določeno pozicijo iz naročila povežete s periodičnim računom. |
Za povezavo naročila s periodičnim fakturiranjem na zavihku nastavi subjekte v kolono naročilo vnesemo številko naročila. Nato pa lahko na spodnjem panelu pod zavihom pozicije vnesemo še pozicijo naročila.

Pregled

(za trenutno izbrano pogodbo za periodično fakturiranje)
Dokument |
številka dokumenta |
Periodika |
Številka periodike na podlagi katere je bil dokument kreiran. |
Subjekt |
naziv partnerja (kupca) ali tipa partnerja , ki je uporabljen na dokumentu. |
Prejemnik |
naziv prejemnika iz dokumenta |
Datum dokumenta |
Datum kreiranja dokumenta. |
Za plačilo |
znesek za plačilo iz dokumenta. |
 | Loading… |
 | Loading… |
|
|
|