PANTHEON™ navodila

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON
  [Collapse]Vodič po PANTHEON-u
   [Expand]Pomoč
   [Expand]Nastavitve
   [Expand]Naročila
   [Collapse]Blago
     Povezava PANTHEON-a s spletnimi trgovinami
    [Expand]Prevzem
    [Expand]Izdaja
    [Expand]ECL/Intrastat/Trošarina
    [Expand]Prenos
    [Expand]Sprememba cene
    [Expand]Inventura
    [Collapse]Periodično fakturiranje
     [Expand]Obračun periodike
     [Expand]Kreiranje
      Nastavi partnerje
      Nadaljna obdelava
    [Expand]Pripravite popust za gotovino
     Kreiranje komisijske prijave
    [Expand]Priprava cassasconta
    [Expand]Carinska skladišča
    [Expand]Zaloga
    [Expand]Trošarinska skladišča
    [Expand]Obračun materialnih prometov
    [Expand]Primerjava prihodkov in stroškov
    [Expand]Obračun izdanih računov
    [Expand]Obračun prejetih računov
    [Expand]DDV
    [Expand]Pregled pozicij materialnih prometov
    [Expand]Preračun prometov
    [Expand]Kontrolni izpisi
    [Expand]Množično tiskanje
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]Servis
   [Expand]Denar
   [Expand]Kadri
   [Expand]Namizje
   [Expand]Analitika
   [Expand]Sporočila programa
   [Expand]Uradna pojasnila
   [Expand]Sistemsko okolje
   [Expand]Dodatni programi
    Slovar izrazov
   [Expand]Zastareli produkti
  [Expand]Vodič po PANTHEON Farming
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Retail
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Vet
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako začeti
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Light
   Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in Opravila
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula B2B Naročanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar fiksnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Granule
   Začetek
   Primer uporabe PANTHEON Granul v namišljenem podjetju
  [Expand]PANTHEON Granule in aktivacija
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in opravila
  [Expand]Granula B2B naročanje
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
   PANTHEON Granule - pogosta vprašanja in odgovori
   Arhiv
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 781,2624 ms
"
  708 | 915 | 91926 | Review
Label

Nastavi partnerje

 

Nastavi partnerje

010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

Panel za nastavitev partnerjev pa nam omogoča:

  • izbiro partnerjev, katerim želimo periodično izstavljati račune
  • izbiro pozicij fakture oz. identov, ki naj se ob tem fakturirajo:

 - navigacijska vrstica z iskalnim oknom, s pomočjo katerega lahko poiščemo pogodbo o periodičnem fakturiranju po številki, subjektu, datumu ali datumu zaključka.

 

000001.gif

V čarovniku je na voljo opcija skupnega brisanja datumov zadnjega dokumenta. Preden poženemo funkcijo brisanja, je potrebno v stolpcu "Izberi" izbrati enega ali več dokumentov periodike (desni miškin klik - Izberi vse).

 
              

 

Periodika

Ak. aktivno. Polje je obkljukano, če je pogodba o periodičnem fakturiranju s partnerjem še aktivna, torej če še nismo izdali zadnje predvidene fakture (glej "Datum zaključka")
Številka številka dokumenta (pogodbe) za periodično fakturiranje, sestavljena iz dvomestne kode leta, dvomestne kodo vrste dokumenta periodičnega fakturiranja in petmestne zaporedne številke. Generira jo program avtomatsko.
Zap. zaporedna številka pogodbe o periodičnem fakturiranju določa vrstni red krerianja dokumentov. Dodeljuje jo program avtomatsko.
Datum datum otvoritve pogodbe za periodično fakturiranje
3. oseba

Polje za vnos 3. osebe, ki naj se pojavi na kreiranem dokumentu

3. oseba Naziv 2 3. osebo lahko izberemo tudi po nazivu 2.
Kupec Polje za vnos 1. osebe, ki naj se pojavi na kreiranem dokumentu
Kupec Naziv 2 1. osebo lahko izberemo tudi po nazivu 2.
Tip subjekta

V primeru, če želimo periodiko kreirati za večje število partnerjev, ki se nahajajo v določeni skupini - tipu subjetkov, le-tega na tem mestu izberemo.

000001.gif V primeru, če bi imeli izbranega subjekta v polju Subjekt in istočasno tudi Tip subjekta, program javi opozorilo: Vnesite subjekt ali tip subjekta! in spremembe ne dovoli shraniti.
 
000001.gif Tip subjekta program jemlje iz 3. osebe iz Šifranta subjektov.
 
Periodika

vnesemo periodo, v kateri naj se izdeluje faktura. (V našem primeru bomo fakturo izstavili enkrat mesečno).

Vrsta iz izbirne tabele izberemo vrsto periode, ki je lahko:
  • Dan
  • Teden
  • Mesec
  • Kvartal
  • Leto
Število period vnesemo število period oz. število faktur, ki jih po tej pogodbi za periodično fakturiranje želimo kreirati. 
Datum zaključka datum zaključka pogodbe oz. zadnji datum za izstavitev fakture. Generira jo program avtomatsko glede na datum začetka pogodbe in vnešeno število period.
Išči cene polje obkljukamo, če želimo, da ob kreiranju fakture za prodajno ceno uporabi ceno iz šifranta identov glede na to, v kateri cenovni razred izbrani partner ali tip partnerja sodi. Pri tem program upošteva tudi vse nastavitve pogodbenega cenika.
Valuta vnesemo oznako valute, v kateri bomo fakturo izstavili
Vrsta dokumenta izberemo številko vrste dokumenta, v katerem naj se kreirajo izdane fakture. Številko lahko tu tudi spremenimo. Na izbiro imamo dokumente naročil kupcem in dobaviteljem in izdanih računov.
Datum zadnjega dokumenta program izpiše datum, s katerim je datiran zadnji izdani račun po tej pogodbi za periodično fakturiranje
Pogodba Zbirni center     
izberemo št. pogodbe, na osnovi katere kreiramo periodično fakturiranje. Št. pogodbe tu ne moremo vnašati ročno, ampak jo izberemo iz Šifranta pogodb, vnešenega v Šifrantu subjektov.
Naročilo Vnesete razpoložljivo naročilo, da ga povežete z dokumentom periodičnim fakturiranja.
000001.gif Za prikaz naročil je obvezna nastavitev prikaza Proste zaloge v Šifrantu vrste dokumentov na zavihku Statusi.
 
Izberi  
Tekst Izbere se tekst, ki bo uporabljen v glavi kreiranega dokumenta.
Pogodba Vpiše se številko pogodbe, ki se na kreiranem računu prikazuje v polju acdoc1.

Pozicije

 (za trenutno izbrano pogodbo za periodično fakturiranje)

Op. 

Morebitna opomba na pozicijo fakture. Opomba se lahko vnese ročno ali pa avtomatsko v kolikor je na vrsti dokumenta obkljukan preklopnik ''Prenesi opombo iz identa na pozicijo dokumenta''.

Poz. zaporedna številka pozicije
Ident šifra identa , ki ga po pogodbi fakturiramo kupcu
Naziv  naziv identa, ki ga po pogodbi fakturiramo kupcu
Količina količina identa, ki naj se fakturira v posamezni periodi
Cena  cena identa (ki bo dejansko fakturirana, če ni obkljukana opcija "Išči cene")
R1 % odstotek priznanega rabata 1 na prodajno ceno.
R2 % odstotek priznanega rabata 2 na prodajno ceno.
SR  odstotek priznanega superrabata na prodajno ceno.
 
Izpiši obdobje v primeru, če imamo polje obkljukano, bo program na kreiranem dokumentu v opombo pozicije zraven teksta vpisal še datum od-do. Datum od je Datum "Za obdobje od" na panelu Kreiranje, datum do pa program izračuna tako, da upošteva periodiko minus en dan.

Primer: če imamo npr. datum "Za obdobje od" 1.10.2008 in periodiko 1 mesec bo program poleg teksta na poziciji izpisal še obdobje:

47689.gif

Oddelek izberemo lahko oddelek, na katerega se pozicija nanaša. 
Str. nos. izberemo lahko stroškovnega nosilca, na katerega se pozicija nanaša.
Poz.. Naročila izberite pozicijo naročila, da določeno pozicijo iz naročila povežete s periodičnim računom.

Za povezavo naročila s periodičnim fakturiranjem na zavihku nastavi subjekte v kolono naročilo vnesemo številko naročila. Nato pa lahko na spodnjem panelu pod zavihom pozicije vnesemo še pozicijo naročila.

Pregled

(za trenutno izbrano pogodbo za periodično fakturiranje)

Dokument številka dokumenta
Periodika Številka periodike na podlagi katere je bil dokument kreiran.
Subjekt naziv partnerja (kupca) ali tipa partnerja , ki je uporabljen na dokumentu.
Prejemnik naziv prejemnika iz dokumenta
Datum dokumenta Datum kreiranja dokumenta.
Za plačilo znesek za plačilo iz dokumenta.

 

 

 

 

 



 

Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.