PANTHEON™ navodila

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON
  [Collapse]Vodič po PANTHEON-u
   [Expand]Pomoč
   [Collapse]Nastavitve
    [Expand]Subjekti
    [Expand]Identi
    [Expand]POS
    [Expand]Proizvodnja
    [Expand]Zaposleni
     Koledar
    [Expand]Računovodstvo
    [Expand]Carina
    [Collapse]Program
     [Collapse]Vrste dokumentov
      [Expand]Ukazna vrstica
       Glava
      [Expand]Delovni nalogi
       Opombe
      [Expand]Naročila
      [Expand]Plan
       Podpisniki
      [Collapse]Blago
        Kreiranje okrepitve/oslabitve zalog
        Oznaka poslovne enote
        Knjiženje na preddefinirane VD
        Prenos kontov
       [Expand]Prevzem
       [Expand]Prenos med skladišči
       [Expand]Izdaja
       [Expand]POS
        Servisni nalog
        Sprememba cene
        Inventura
        Periodično fakturiranje
       [Expand]ECL
        Intrastat
        Revalorizacija zalog
      [Expand]Carina
      [Expand]Trošarina
      [Expand]Denar
      [Expand]Potni nalogi
      [Expand]Plače
       Načrtovanje
       Arhiv
       IRIS preverjanja statusov vrst dokumenta
      [Expand]Blagajna
       Osnovna sredstva
      [Expand]Kompenzacije/Poboti
      [Expand]Plačilni nalogi
      [Expand]Obresti
       Spremenjen šifrant vrst dokumentov
       Avtorizacije nad posameznimi tipi vrst dokumentov
      [Expand]Poročila - denar
       Časovne razmejitve
      [Expand]Krediti in leasingi
       Poslovno leto
      [Expand]Opomini
       Denar Arhiviranje
       Obravnava
     [Expand]Izpisi v PANTHEON-u
     [Expand]Teksti za dokumente
      Načini dostave
     [Expand]Kartice zaupanja
     [Expand]Administratorska konzola
     [Expand]Gradniki nadzorne plošče
      Poročila nadzorne plošče
      Poročila nadzorne plošče
      Ad-hoc analize
     [Expand]ARES
      SQL urejevalnik
    [Expand]Dokumentacija
    [Expand]Zamenjaj uporabnika Ctrl - U
   [Expand]Naročila
   [Expand]Blago
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]Servis
   [Expand]Denar
   [Expand]Kadri
   [Expand]Namizje
   [Expand]Analitika
   [Expand]Sporočila programa
   [Expand]Uradna pojasnila
   [Expand]Sistemsko okolje
   [Expand]Dodatni programi
    Slovar izrazov
   [Expand]Zastareli produkti
  [Expand]Vodič po PANTHEON Farming
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Retail
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Vet
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako začeti
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Light
   Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in Opravila
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula B2B Naročanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar fiksnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Granule
   Začetek
   Primer uporabe PANTHEON Granul v namišljenem podjetju
  [Expand]PANTHEON Granule in aktivacija
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in opravila
  [Expand]Granula B2B naročanje
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
   PANTHEON Granule - pogosta vprašanja in odgovori
   Arhiv
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 406,2483 ms
"
  414 | 531 | 6998 | Review
Label

Periodično fakturiranje

010381.gif 010411.gif 010382.gif 010383.gif

Šifrantu vrst dokumentov na panelu Blago | Periodično fakturiranje kreiramo vrsto dokumenta za periodično fakturiranje.

KAZALO VSEBINE

  1. Glava
  2. Periodično fakturiranje
  3. Opombe

3.1. Šifrant tekstov za vrste dokumentov

  1. Pravice

1. Glava

Vrsto dokumenta za periodično fakturiranje definiramo tako, da v glavo vnesemo:

Koda V polju kreiramo trimestno alfanumerično kodo vrste dokumenta.
Kratki naziv V polje vnesemo opcijski kratki naziv vrste dokumenta, ki se izpisuje na nekaterih pregledih.
Naziv V polje vnesemo opisni naziv vrste dokumenta.
(Evidenčno) Izbirno polje označimo, če želimo ohraniti vrsto dokumenta in jo videti v osnovnem meniju. V tem primeru nekatere dodatne funkcije niso dostopne.

 

(Spremeni odgovorno osebo)

Izbirno polje označimo, če želimo omogočiti spreminjanje odgovorne osebe na izbranivrsti dokumenta.

Izbirno polje je vidno v primeru, da imamo v Nastavitve | Program | Administratorska konzola v meniju Nastavitve | Podjetje v razdelku Spreminjanje določene osebe označeno:

Skupina V polju lahko izberemo skupino in jo tako dodelimo posameznim dokumentom te vrste dokumenta.
Poveži z LT/LX menijem V polju lahko povežemo vrste dokumentov med računovodsko verzijo PANTHEON-a in LX/LT verzijo PANTHEON-a, ki je povezana preko gostovanja.
Arhiv V polju s spustnega seznama vrst dokumentov Arhiva izberemo šifro arhiva, za shranjevanje te vrste dokumentov.
Klasifikacija V polju s spustnega seznama klasifikacij izberemo klasifikacijo, ki se bo dodelila dokumentov izbrane vrste dokumenta periodičnega fakturiranja.

2. Periodično fakturiranje

V zavihku nastavimo dovoljenje za spreminjanje naziva identa in kako naj se nam razvrsti periodika.

 (Dovoljeno spreminjanje naziva identa)

Izbirno polje označimo, če želimo omogočiti spreminjanje naziva identa v posamezni poziciji v oknu periodičnega fakturiranja.

Razvrsti periodiko po

V razdelku označimo izbirno polje pred načinom kako želimo razvrstiti periodiko. Na voljo sta možnosti:

  • Število: računi se kreirajo v številčnem vrstnem redu periodičnega fakturiranja 
  • Subjekt: računi se kreirajo najprej po imenu subjekta, nato pa po zaporedni številki periodičnega fakturiranja 

Privzeto je izbrana možnost Število.

 

3. Opombe

V tem zavihku nastavimo opombe za vrsto dokumenta periodičnega fakturiranja.

Opomba V prazno polje vnašamo poljubne opombe npr. opis uporabe vrste dokumenta.
Privzeta opomba V prazno polje vnašamo privzeta opombo, ki bi se morala pojavljati v vseh novo ustvarjenih dokumentih te vrste dokumenta.

3.1. Šifrant tekstov za vrste dokumentov

V razdelku Šifrant tekstov za vrste dokumentov definiramo oz. izberemo prednastavljeno besedilo vrste dokumenta.

Tekst S spustnega seznama v polju izberemo ID šifro besedila iz Šifrant tekstovZ dvoklikom se nam odpre šifrant.
Opis teksta

V polju se zapiše kratek opis uporabljenega besedila na dokumentu iz Šifranta tekstov.

Vsebina V polje se zapiše besedilna vsebina, prevzeta iz polja Opis iz Šifranta tekstov.

 

4. Pravice

V tem zavihku nastavljamo pravice za vrsto dokumenta periodičnega fakturiranja.

Uporabniki in skupine

Na levi strani zavihka imamo seznam uporabnikov s pravicami za to vrsto dokumenta.

Pravice

Na desni strani so za vsakega posameznega uporabnika prikazane dodeljene pravice za to vrsto dokumenta.

 (Dodaj)

S klikom na gumb dodamo uporabnika na seznam uporabnikov za urejanje dodeljenih pravic za to vrsto dokumenta.

 (Odstrani) S klikom na gumb odstranimo uporabnika na seznam uporabnikov za urejanje dodeljenih pravic za to vrsto dokumenta.

 (Podedovano)

Izbirno polje označimo, če želimo označiti, da so bile pravice podedovana od uporabniške skupine ali nadrejenega uporabnika.

 

 


 

Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.