 | Loading… |
|
|
Dobavljač
     
Šifarnik subjekata je jedan od najviše korišćenih šifarnika u meniju Podešavanja | Subjekti | Subjekti.
 |
SAVET
Može se otvoriti direktno u meniju ili pritiskom na taster F11.
|
Obuhvata sve podatke o subjektima koji su uključeni u poslovanje (pravna lica, individue, zaposlene, itd).
Ovde mogu unositi podaci o dobavljaču. Oni će se koristiti u procesu izdavanja naloga, prijema faktura i u modulu Novac.
Opšte informacije o dobavljaču se unose na panelu Dobavljač.

Dogovoreni rabat
|
Upisuje se procenat vrednosti dogovorenog rabata za dobavljača.
|
Valuta
|
Podešava se valutu koja će se koristiti za fakture primljene od dobavljča. Važeća valuta države u kojoj je sedište dobavljača ponuđena je kao podrazumevana. Podešava se prilikom kreiranja dokumenta porudžbine. Naravno, može se promeniti ukoliko želite.
|
Način plaćanja
|
Upisuje se ili bira način plaćanja.
|
Dostava
|
Podešava se šifra uslova dostave.
|
Paritet
|
Podešava se šifra uslova dostave dobavljača.
|
Mesto
|
Unosi se ili bira lokacija za dostavu.
|
Podrazumevana validnost narudžbine
|
Ako je određeni broj već upisan u polju, tada je za ovog subjekta podešen broj dana na narudžbini kao broj dana važenja. Polje se može popuniti brojevima od maksimalno 3 znaka.
Ako polje ima podrazumevanu vrednost -1, onda se validnost narudžbine podešava u Administratorskoj konzoli / Narudžbine - Definisana validnost narudžbine.
|
Tip subjekta
|
Obrazac Tip subjekta iz šifarnika Tipova subjekata. Služi kao šablon za šifarnik Subjekata, postavljajući opšta podešavanja, na primer, valutu, broj dana plaćanja i slično. Ako se naknadno promeni zajednička karakteristika za pojedinačnu vrstu subjekta (npr. broj dana plaćanja), može se promeniti u Šifarniku subjekata pomoću funkcije Kopiraj.
|
Odgovorna osoba
|
Unosi se ili označava odgovorna osoba za odnose sa subjektom.
|
Periodika
|
Duplim klikom na polje se otvara Šifarnik periodike zbirnog fakturisanja. Ovde se podešava period koji će biti korišćen kao kriterijum za kreiranje zbirne fakture.
|
Prioritet plaćanja
|
Unosi se broj prioriteta plaćanja (od 1 do 99) korišćen za plaćanje narudžbina. Niži brojevi predstavljaju nizak prioritet plaćanja.
Ako je prioritet plaćanja 1-98, to je NORM. Ako je prioritet plaćanja 99, onda je VISOK.
(ako je prioritet plaćanje narudžbine 99, plaćanje će se tretirati sa najvišim prioritetom)
|
Platilac
|
Označava se Platilac u šifarniku subjekata.
|
Kreiraj naloge za pl.
|
Polje za oznaku je označeno kao podrazumevano. Podešava se da li se nalozi za plaćanje kreiraju za pojedinačne dobavljače. Sledeća poruka se vraća u slučaju da je označeno Kreiraj naloge za plaćanje i poništili oznaku u Transakcijama: Da li stvarno želite kreirati nalog za plaćanje za poslovnog partnera (xx)! Sa druge strane, sledeća poruka se vraća ukoliko se poništi oznaka u šifarniku subjekata i označi polje u Transakcijama: Nisu kreirani nalozi za plaćanje za subjekt (XX)!. Na nalogu za plaćanje transakcija/neplaćenih stavki i na Transakcijama/Kreiranju naloga za plaćanje faktura, nalozi za plaćanje za takve subjekte su skriveni.
|
Način nabavke
|
Bira se tip nabavke koji će se koristiti kao podrazumevani kada se bude kreirala nova, primljena faktura i način nabavke. Označava se odgovarajuća opcija da bi bila osigurana validnost PDV zapisa. Može se izabrati neka od sledećih opcija:
- Domaći obveznici - ako je izabrana, postavlja kupovinu dobara i usluga od domaćih lica registrovanih za porez (podešeno kao podrazumevano).
- Domaći - dr. osobe - ako je izabrana, postavlja kupovinu dobara i usluga od domaćih i stranih lica koja nisu registrovana za porez (takođe, kupovina od članica EU).
- Uvoz - za uvoz dobara od trećih zemalja.
- Uvoz - EU - za uvoz dobara od lica registrovanih za PDV iz EU, odnosno ako je subjekt identifikovan za potrebe PDV-a u nekoj od članica EU (pogledajte Osnovne podatke subjekta).
- Nerezident - ako je izabrana, postavlja kupovinu usluga od dobavljača iz trećih zemalja i iz EU. Ovde je potrebno izračunati porez po principu samooporezivanja.
- Paušalac - ako je izabrana, postavlja PDF na 4% od svake kupovine.
Prilikom promene načina kupovine, proverava se da li je šifra PDV-a tačna (pogledajte 4688 Način nabavke/prodaje je bio promenjen! Da li želite da promenite i prefix poreskog broja?).
|
Način izračunavanja cene
|
Bira se način na koji će popust biti prikazan u narudžbinama i dokumentima:
- Ugovoreni rabat se prikazuje odvojeno - bruto cena i procenat popusta prikazani su zasebno (podrazumevani izbor).
- Rabat je uključen u cenu - prikazan je iznos neto cene umanjen za popust.
Za više detalja, pogledajte poglavlje Hijerarhija određivanja cena!
|
Unose se podaci kod kupca ili dobavljača; može se prikazati za oboje.
Biraju se parametri za kooperaciju sa subjektom kroz razmenu dokumenata u e-Slog režimu:
Način poslovanja
|
Unosi se ili se bira sa padajućeg menija da li se fakture izdate ovom subjektu izvoze u e-Slog ili ne (svi dokumenti subjekta se mogu uvesti bez obzira na izabranu vrstu).
- Papirno i elektronski - podrazumevano se izvozi u e-Slog (ima isti efekat kao vrsta Elektronski eSlog - jednostavan račun).
- Elektronski eSlog - jednostavan račun - podrazumevano se izvozi u e-Slog, kao jednostavan račun.
- Papirno - podrazumevano se NE izvozi u e-Slog korišćenjem funkcije izvoza za izvoz (za primer, pogledajte poglavlje Izvoz e-Slog dokumenata za kupce.
|
EAN kod subjekta
|
Ovaj kod se koristi za identifikaciju subjekta sa kojim se razmenjuju dokumenti kroz e-Slog.
|
Partnerovi dokumenti su potpisani
|
Ako je označeno, traži se autentičnost elektronskog potpisa pošiljaoca. Ako je polje za oznaku dokumenta označeno, ali dokument nije potpisan, ne može se uvesti, a program vraća grešku (pogledajte 5339 Potpisivanje nije uspelo!).
Po prijemu potpisanog dokumenta, u bilo kom slučaju se proverava autentičnost potpisa. Bez obzira da li je označeno polje za oznaku ili ne. Ako je potpisan, ali ne prođe proveru potpisa, uvoz nije dozvoljen i vraća se poruka sa greškom (pogledajte 5340 Proveravanje potpisa nije uspelo!).
(Polje za potvrdu ne utiče na potpisivanje izvezenih dokumenta - u ovu svrhu je potpisivanje izvezenih dokumenata označeno u Parametima Programa | Preduzeće | Opšte o Administratorskoj konzoli).
|
Dokumenti su kriptovani
|
Nije u upotrebi.
|
Vrsta dokumenta
|
Bira se vrsta dokumenta za koji će ispis biti izabran kao podrazumevani.
|
Naziv VD
|
Prikazuje se naziv označene vrste dokumeta.
|
Osoba 3
|
Ako je označeno, izabrana vrsta dokumenta će koristiti izabrani ispis i kada se dobavljač koristi kao treća strana.
|
Štampaj
|
Bira se željeni ispis kao podrazumevani, sa dostupne padajuće liste.
|
Naziv ispisa
|
Prikazuje se izabrani naziv ispisa.
|
Dobavljač
 | Loading… |
 | Loading… |
|
|
|