 | Loading… |
|
|
Podesi partnere
Podesi partnere
Panel za postavke partnera nam omogućava:
- izbor partnera, kojima želimo periodično ispostavljati račune
- izbor pozicija fakture tj. identa, koji će se fakturisati periodično:

Sadržaj
- Navigacijski red
- Periodika
- Pozicije
|
1.Navigacijski red
Navigacijski red sa prozorom za traženje, pomoću kojeg možemo da potražimo ugovor o periodičnom fakturisanju po broju, subjektu, datumu ili datumu zaključka.
U zaglavlje periodike možete uneti broj ugovora i datum ugovora. Ovi podaci se zabeleže u napomeni na poziciji dokumenta, ako je tako označeno na poziciji.
 |
U čarobnjaku postoji opcija Ukupno brisanje datuma zadnjeg dokumenta. Pre pokretanja funkcije brisanja potrebno je da u koloni "Izaberi" odebarete jedan ili više dokumenata periodike (desni klik mišem - Označi sve).
|
2.Periodika
Ak. |
Aktivno. Polje je označeno, ako je ugovoreno periodično fakturisanje sa partnerom aktivno, dakle ako nismo izradili zadnje predviđene fakture (pogledajte "Datum zaključka") |
Broj |
Broj dokumenta (ugovora) za periodično fakturisanje, sastavljen iz dvocifrene šifre godine, trocifrene šifre vrste dokumenta periodičnog fakturisanja i šestocifrenog rednog broja. Program ga generiše automatski. |
Red. |
Redni broj ugovora o periodičnom fakturisanju određuje redosled krerianja dokumenata. Dodeljuje ga program automatski. |
Datum |
Datum otvaranja ugovora za periodično fakturisanje |
Subjekat |
Naziv partnera (kupca) sa kojim smo ugovorili periodično fakturisanje |
Naziv 2 |
Naziv 2 subjekta ( kupca) sa kojim smo ugovorili periodično fakturisanje |
Tip subjekta |
Naziv partnera (kupca ) ili tipa partnera , sa kojim smo ugovorili periodično fakturisanje.
Podatak se koristi za popunjavanje podataka o primaocu robe. Ako za partnera izaberemo kupca koji ima unešenog platioca, onda će faktura biti kreirana za tu označenog primaoca, taj kupac će biti i platilac.
|
P-oznaka za poslovnog subjekta
T-oznaka za tip subjekta
|
Unesite:
P-ako se radi o poslovnom subjektu
T ako se radi o tipu subjekta
|
Periodika |
Unesemo period, u kojem će se izraditi faktura. ( U našem primeru ćemo fakturu ispostaviti na 15 dana).
Ako u polje za unos perioda unesemo vrednost "0", onda se datum zaključka i period ne uvažavaju i ugovor važi do raskida. Za takve zapise nema datuma otkazivanja ugovora. Po prekidu ugovora ga deaktiviramo ( isključimo polje "Aktivno").
|
Vrsta |
Iz izborne tabele izaberemo vrstu perioda, koja može biti:
- Dan
- Nedelja
- Mesec
- Kvartal
- Godina
|
Broj perioda
|
Unesemo broj perioda odn. broj faktura, koje bi po ugovoru za periodično fakturisanje želeli kreirati. Kod ugovora koji važe do otkazivanja broj perioda je "-1" jer nemamo preciziran broj faktura. |
Datum zaključka |
Datum isteka ugovora odn. zadnji datum za ispostavu fakture. Generiše ga program automatski u odnosu na datum početka ugovora i unesenog broja perioda. |
Traži cene |
Polje označimo, ako želimo, da kod kreiranja fakture za prodajnu cenu izabere cenu iz šifarnika MS u odnosu na to, u koji cenovni razred izabrani partner ili tip partnera spada. |
Valuta |
Unesemo oznaku valute, u kojoj ćemo fakturu ispostaviti |
Vrsta dokumenta |
Unesemo broj vrste dokumenta, u kojem će se kreirati izdate fakture. Broj možemo i promeniti. Na izboru imamo dokumenta narudžbine kupcima i dobavljačima i izdate račune. |
Datum zadnjeg dokumenta |
Program ispiše datum, sa kojim je datiran zadnji izdati račun po ugovoru za periodično fakturisanje |
Ugovor zbirni centar
|
Upisan broj ugovora pokazat će se na kreiranom dokumentu izdavanja u polju Dokument2 ako je tako označeno na poziciji
|
Datum ugovora
|
Upisan broj datuma ugovora pokazaće se na kreiranom dokumentu izdavanja u polju Dokument2 ako je tako označeno na poziciji
|
Narudžbina
|
Izaberite raspoložive narudžbine kako biste ih povezali sa dokumentom periodike.
|
Tekst
|
Izaberite tekst iz teksta dokumenta koji će se koristiti u zaglavlju kreiranog dokumenta ( koji je definisan u polju Vrsta dok.) |
3. Pozicije
Poz. |
Redni broj pozicije |
Ident |
šifra identa , koji fakturišemo |
Naziv |
Naziv identa koji fakturišemo |
Količina |
Količina identa, koja se fakturiše u određenom periodu |
Cena |
Cena identa (koje će biti fakturisana, ako nije označene opcija "Traži cene") |
R1 % |
Procenat priznatog rabata 1 na prodajnu cenu |
R2 % |
Procenat priznatog rabata 2 na prodajnu cenu |
SR |
Procenat priznatog superrabata na prodajnu cenu |
Napomena |
Moguća napomena na poziciji fakture. Napomena se može uneti ručno. Polje će se automatski popuniti ako je na postavkama na vrsti dokumenta označen taster prenos napomene sa stavke na poziciju dokumenta. |
Ispiši razdoblje |
u slučaju, ako imamo polje označeno, program će na kreiranom dokumentu u napomenu pozicije pored teksta upisati još datum od-do. Datum od je Datum "Za razdoblje od" na panelu Kreiranje, datum do će program izračunati tako, da uvažava periodiku minus jedan dan.
Primer: ako imamo npr. datum "Za razdoblje od" 1.08.2009. i periodiku 1 mesec program će pored teksta na poziciji ispisati još razdoblje:

|
|
Prikaži ugovor/datum ugovora |
Ako je polje čekirano na dokumentu izdavanja, na poziciji ispiše se datum ugovora.
|
Odeljenje |
Unesemo odeljenje , na koje se faktura odnosi. |
Nosilac troška |
Unesemo nosioca troška, na koji se pozicija odnosi. |
Poz. narudžbine |
Da bi ste narudžbinu povezali sa periodičnim fakturisanjem i osigurali se da isporučena količina odgovara narućenoj količini, prvo odaberite narudžbinu u na panelu "Podesi partnere", a potom na Poziciji odaberite poziciju narudžbine:

|
Kriterijum AMC |
|
Da bi ste povezila narudžbinu sa Periodičnim fakturisanjem i kako bi ste bili sigurni da će količnina uneta na narudžbini biti otpremljena, prvo izaberite narudžbinu na panelu Podesi partnere i onda izaberite poziciju narudžbine na panelu Pozicije:

U zaglavlju periodike možemo da unesemo broj ugovora i datum ugovora. Ove informacije se zabeleže u napomeni na poziciji Dokumemta 1 ukoliko je na poziciji periodike čekirana opcija Prikaži ugovor/Datum ugovora:


 | Loading… |
 | Loading… |
|
|
|