PANTHEON™ Help

 Sadržaj
 Glavna strana- Dobrodošli u PANTHEON uputstva
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]PANTHEON priručnici
  [Collapse]Priručnik za PANTHEON
   [Expand]Pantheon Hosting
   [Expand]Pomoć
   [Expand]Podešavanja
   [Expand]Narudžbine
   [Collapse]Roba
     Integracija PANTHEON sa WebŠopovima
    [Expand]Izdavanje
    [Expand]Prijem
    [Expand]JCI
    [Expand]Prenos
    [Expand]Promena cene
    [Expand]Inventar
    [Collapse]Periodično fakturisanje
     [Expand]Obračun periodike
     [Expand]Kreiranje
      Podesi partnere
      Dalja obrada
     Kreiranje komisijske prijave
    [Expand]Priprema cassasconta
    [Expand]Carinska skladišta
    [Expand]Zaliha
    [Expand]Obračun materijalnih prometa
    [Expand]Akcizna skladišta
    [Expand]Poređenje prihoda i troškova
    [Expand]Obračun izdatih računa
    [Expand]Obračun primljenih računa
    [Expand]PDV
    [Expand]Pregled pozicija materijalnih prometa
    [Expand]Preračun prometa
    [Expand]Kontrolni ispisi
    [Expand]Grupno štampanje
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]POS
   [Expand]Servis
   [Expand]Novac
   [Expand]Kadrovi
   [Expand]Radna površina
   [Expand]Analize
   [Expand]Korisničke strane
    Dodatno
   [Expand]Poslovni saveti
   [Expand]Dodatni programi
   [Expand]Plansko-analitički alat ZEUS
   [Expand]Obaveštenja programa
   [Expand]Zvanična mišljenja
   [Expand]Sistemska okolina
   [Expand]Dodatni programi
    Rečnik izraza
   [Expand]Zastareli produkti
  [Expand]Vodič po DataLab PANTHEON™ Farming
  [Expand]Vodič za mobilni POS
  [Expand]Vodič za PANTHEON Vet
 [Collapse]PANTHEON korisnički priručnici
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON
  [Expand]Korisnički vodič za mobilni POS
  [Expand]Operativni priručnik za datalab PANTHEON Farming
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Vet
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Farming
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Priručnici za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light-u
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Terminal-u
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiva starih proizvoda
 [Collapse]Korisnički priručnici za PANTHEON Web
  [Expand]Kako početi? PANTHEON Web
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Light
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiva starih proizvoda
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Priručnik za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i zadaci
  [Expand]Granula Kontrolna tabla
  [Expand]Granula B2B naručivanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar Fiksne Imovine
  [Expand]Granula Inventar skladišta
 [Collapse]Korisnički priručnik za PANTHEON Granule
  [Expand]Kako početi?
  [Expand]PANTHEON Granule i aktivacija
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula B2B Naručivanje
  [Expand]Granula Kontrolna tabla
  [Expand]Granula Dokumenti i Zadaci
   PANTHEON Granule - česta pitanja i odgovori
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Arhiva
  [Expand]Inventar Fiksne Imovine
  [Expand]Granula Inventar skladišta
   Arhiva

Load Time: 515,6325 ms
"
  708 | 915 | 10731 | Localized
Label

Podesi partnere

Podesi partnere

Panel za postavke partnera nam omogućava:

  • izbor partnera, kojima želimo periodično ispostavljati račune
  • izbor pozicija fakture tj. identa, koji će se fakturisati periodično:

 

Sadržaj

  1. Navigacijski red
  2. Periodika
  3. Pozicije

 

1.Navigacijski red

 

Navigacijski red sa prozorom za traženje, pomoću kojeg možemo da potražimo ugovor o periodičnom fakturisanju po broju, subjektu, datumu ili datumu zaključka.

U zaglavlje periodike možete uneti broj ugovora i datum ugovora. Ovi podaci se zabeleže u napomeni na poziciji dokumenta, ako je tako označeno na poziciji. 

000001.gif

U čarobnjaku postoji opcija Ukupno brisanje datuma zadnjeg dokumenta. Pre pokretanja funkcije brisanja potrebno je da u koloni "Izaberi" odebarete jedan ili više dokumenata periodike (desni klik mišem - Označi sve).

 

 

2.Periodika

Ak. Aktivno. Polje je označeno, ako je ugovoreno periodično fakturisanje sa partnerom aktivno, dakle ako nismo izradili zadnje predviđene fakture (pogledajte "Datum zaključka")
Broj Broj dokumenta (ugovora) za periodično fakturisanje, sastavljen iz dvocifrene šifre godine, trocifrene šifre vrste dokumenta periodičnog fakturisanja i šestocifrenog rednog broja. Program ga generiše automatski.
Red. Redni broj ugovora o periodičnom fakturisanju određuje redosled krerianja dokumenata. Dodeljuje ga program automatski.
Datum Datum otvaranja ugovora za periodično fakturisanje
Subjekat Naziv partnera (kupca) sa kojim smo ugovorili periodično fakturisanje
Naziv 2 Naziv 2 subjekta ( kupca) sa kojim smo ugovorili periodično fakturisanje
Tip subjekta Naziv partnera (kupca ) ili tipa partnera , sa kojim smo ugovorili periodično fakturisanje.

Podatak se koristi za popunjavanje podataka o primaocu robe. Ako za partnera izaberemo kupca koji ima unešenog platioca, onda će faktura biti kreirana za tu označenog primaoca, taj kupac će biti i platilac.

P-oznaka za poslovnog subjekta

T-oznaka za tip subjekta

 

Unesite:

P-ako se radi o poslovnom subjektu

T ako se radi o tipu subjekta

 

Periodika Unesemo period, u kojem će se izraditi faktura. ( U našem primeru ćemo fakturu ispostaviti na 15 dana).

Ako u polje za unos perioda unesemo vrednost "0", onda se datum zaključka i period ne uvažavaju i ugovor važi do raskida. Za takve zapise nema datuma otkazivanja ugovora. Po prekidu ugovora ga deaktiviramo ( isključimo polje "Aktivno").

Vrsta Iz izborne tabele izaberemo vrstu perioda, koja može biti:
  • Dan
  • Nedelja
  • Mesec
  • Kvartal
  • Godina
Broj perioda

 

Unesemo broj perioda odn. broj faktura, koje bi po ugovoru za periodično fakturisanje želeli kreirati. Kod ugovora koji važe do otkazivanja broj perioda je "-1" jer nemamo preciziran broj faktura.
Datum zaključka Datum isteka ugovora odn. zadnji datum za ispostavu fakture. Generiše ga program automatski u odnosu na datum početka ugovora i unesenog broja perioda.
Traži cene Polje označimo, ako želimo, da kod kreiranja fakture za prodajnu cenu izabere cenu iz šifarnika MS u odnosu na to, u koji cenovni razred izabrani partner ili tip partnera spada.
Valuta Unesemo oznaku valute, u kojoj ćemo fakturu ispostaviti
Vrsta dokumenta Unesemo broj vrste dokumenta, u kojem će se kreirati izdate fakture. Broj možemo i promeniti. Na izboru imamo dokumenta narudžbine kupcima i dobavljačima i izdate račune.
Datum zadnjeg dokumenta Program ispiše datum, sa kojim je datiran zadnji izdati račun po ugovoru za periodično fakturisanje

 

Ugovor zbirni centar

Upisan broj ugovora pokazat će se na kreiranom dokumentu izdavanja u polju Dokument2 ako je tako označeno na poziciji

Datum ugovora

Upisan broj datuma ugovora pokazaće se na kreiranom dokumentu izdavanja u polju Dokument2 ako  je tako označeno na poziciji

Narudžbina

Izaberite raspoložive narudžbine kako biste ih povezali sa dokumentom periodike.

Tekst Izaberite tekst iz teksta dokumenta koji će se koristiti u zaglavlju kreiranog dokumenta ( koji je definisan u polju Vrsta dok.)

 

3. Pozicije

Poz. Redni broj pozicije
Ident šifra identa , koji fakturišemo
Naziv Naziv identa koji fakturišemo
Količina Količina identa, koja se fakturiše u određenom periodu
Cena Cena identa (koje će biti fakturisana, ako nije označene opcija "Traži cene")
R1 % Procenat priznatog rabata 1 na prodajnu cenu
R2 % Procenat priznatog rabata 2 na prodajnu cenu
SR Procenat priznatog superrabata na prodajnu cenu
Napomena Moguća napomena na poziciji fakture. Napomena se može uneti ručno. Polje će se automatski popuniti ako je na postavkama na vrsti dokumenta označen taster prenos napomene sa stavke na poziciju dokumenta.
Ispiši razdoblje
u slučaju, ako imamo polje označeno, program će na kreiranom dokumentu u napomenu pozicije pored teksta upisati još datum od-do. Datum od je Datum "Za razdoblje od" na panelu Kreiranje, datum do će program izračunati tako, da uvažava periodiku minus jedan dan.

Primer: ako imamo npr. datum "Za razdoblje od" 1.08.2009. i periodiku 1 mesec program će pored teksta na poziciji ispisati još razdoblje:

79853.gif

 

 
Prikaži ugovor/datum ugovora

Ako je polje čekirano na dokumentu izdavanja, na poziciji ispiše se datum ugovora.

 

Odeljenje Unesemo odeljenje , na koje se faktura odnosi.
Nosilac troška Unesemo nosioca troška, na koji se pozicija odnosi.
Poz. narudžbine

Da bi ste narudžbinu povezali sa periodičnim fakturisanjem i osigurali se da isporučena količina odgovara narućenoj količini, prvo odaberite narudžbinu u na panelu "Podesi partnere", a potom na Poziciji odaberite poziciju narudžbine:

 

Kriterijum AMC  

Da bi ste povezila narudžbinu sa Periodičnim fakturisanjem i kako bi ste bili sigurni da će količnina uneta na narudžbini  biti otpremljena, prvo izaberite narudžbinu na panelu Podesi partnere i onda izaberite poziciju narudžbine na panelu Pozicije:

U zaglavlju periodike možemo da unesemo broj ugovora i datum ugovora. Ove informacije se zabeleže u napomeni na poziciji Dokumemta 1 ukoliko je na poziciji periodike čekirana opcija Prikaži ugovor/Datum ugovora:

 


 

Oceni ovu temu
Da li je ova tema korisna?
Komentari
Komentari će biti vidljivi i na forumu!