Форум

Welcome Guest! To enable all features please try to register or login.
HD_prijavio
#1 Posted : 14 August 2024 14:45:00(UTC)
HD_prijavio

Rank: Datalab

Joined: 14/08/2009(UTC)
Posts: 1

Was thanked: 2 time(s) in 2 post(s)
Ako u dokumentu VD110 pod „kon.tr.“ upišem npr. 0310 i nakon toga dokument 110 proknjižim na uobičajen način (tab „knjiženja“ pa „knjiži“) onda je u Registru OSA dovoljno ono što su upisana konta koja se vuku vezano uz nabavu i amortizacijsku stopu ili treba još nešto napraviti da bi bilo proknjiženo?
HD_odgovorio
#2 Posted : 14 August 2024 14:45:00(UTC)
HD_odgovorio

Rank: Datalab

Joined: 14/08/2009(UTC)
Posts: 0

Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)
Da, konto troška na dokumentu VD 110 po kojem zaprimamo OS i konto nabave na OS trebaju biti isti, jer u trenutku likvidacije kada se rasknjižava konto nabave i konto amortizacije da se zatvori isti konto nabave 0310.

Ako se prijem OS knjiži preko prijemnog dokumenta, onda nije potrebno još jednom knjižiti poziciju stanja nabave, jer bi se tako nabava proknjižila dva puta.
Rss Feed  Atom Feed
Users browsing this topic
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.

Orange-Grey Theme Created by Ingo Herbote (WatchersNET.de)
Powered by YAF 1.9.6.1 Under DNN | YAF © 2003-2025, Yet Another Forum.NET
This page was generated in 0,445 seconds.