Forum

HD_prijavio
#1 Objavljeno: : 14 August 2024 14:45:00(UTC)
HD_prijavio

Stepen: Datalab

Pridružen(a): 14/08/2009(UTC)
Komentari: 1

Was thanked: 2 time(s) in 2 post(s)
Ako u dokumentu VD110 pod „kon.tr.“ upišem npr. 0310 i nakon toga dokument 110 proknjižim na uobičajen način (tab „knjiženja“ pa „knjiži“) onda je u Registru OSA dovoljno ono što su upisana konta koja se vuku vezano uz nabavu i amortizacijsku stopu ili treba još nešto napraviti da bi bilo proknjiženo?
HD_odgovorio
#2 Objavljeno: : 14 August 2024 14:45:00(UTC)
HD_odgovorio

Stepen: Datalab

Pridružen(a): 14/08/2009(UTC)
Komentari: 0

Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)
Da, konto troška na dokumentu VD 110 po kojem zaprimamo OS i konto nabave na OS trebaju biti isti, jer u trenutku likvidacije kada se rasknjižava konto nabave i konto amortizacije da se zatvori isti konto nabave 0310.

Ako se prijem OS knjiži preko prijemnog dokumenta, onda nije potrebno još jednom knjižiti poziciju stanja nabave, jer bi se tako nabava proknjižila dva puta.
RSS izvor  Atom Feed
Korisnici u toj temi
Brza navigacija  
Ne možete dodavati nove teme.
Ne možete odgovarati na teme.
Ne možete brisati svoje objave.
Ne možete uređivati svoje objave.
Ne možete kreirati ankete.
Ne možete popunjavati ankete.

Orange-Grey Theme Created by Ingo Herbote (WatchersNET.de)
Podržano {0}, verzija {1} YAF 1.9.6.1 Under DNN | YAF © 2003-2025, Yet Another Forum.NET
Stranica se učitala za 0,090 sekunde.