Në përshkrimin më poshtë, do të referohemi në praktikat sllovene. Ligjet tatimore në
vendin tuaj mund të ndryshojnë, prandaj ne ju këshillojmë fuqishëm të konsultoheni me kontabilistin tuaj.
Kur llogaritni tatimin duke përdorur kontabilitetin në para, faturat e lëshuara dhe të pranuara
regjistrohen në regjistrat tatimorë në ditën kur ato paguhen.
Për të regjistruar saktë informacionin në regjistrat tatimorë kur përdorni kontabilitetin
në para, opsioni Kontabiliteti në Para në
TVSH panelin e Panelit të Administratës duhet të zgjidhet. Pasi të zgjidhet, një datë gjithashtu duhet të regjistrohet në fushën e Fillimit të Kontabilitetit në Para në mënyrë që programi të mos përfshijë dokumentet me një datë TVSH
para kësaj date, ashtu siç nuk do të ri-regjistrohen në regjistrat tatimorë, edhe nëse ato janë paguar
brenda periudhës në të cilën është përdorur kontabiliteti në para.
Pasi të ndaloni përdorimin e kontabilitetit në para, një datë gjithashtu duhet të regjistrohet në fushën e Fundit të Kontabilitetit në Para dhe opsioni Kontabiliteti në Para duhet të hiqet.
 |
Për të menaxhuar saktë të dhënat tatimore në sistemin e kontabilitetit në para, llogaritë subjekt duhet të jenë të organizuara siç duhet. Kjo do të thotë që të gjitha
dokumentet dhe pagesat përkatëse janë postuar duke përdorur lidhjet e sakta.
|
 |
Para se të përgatitni regjistrat tatimorë dhe llogaritë e TVSH-së, rekomandohet që të rishikoni të gjitha postimet e dokumenteve dhe pagesat dhe të siguroheni
që të gjitha artikujt që mbeten të papaguara janë regjistruar siç duhet.
|
Pasi të zgjidhet opsioni Kontabiliteti në Para në
TVSH panelin e Panelit të Administratës, parametra të tjerë do të shfaqen në
modulet në vijim:
1. Llojet e Dokumenteve cilësimet
2. të TVSH panelit.
Për një përshkrim të përgjithshëm të këtij paneli, shihni TVSH.