Pogledaj uputstva za PANTHEON™

 Categories
 Početna stranica - PANTHEON uputstva
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]PANTHEON priručnici
  [Expand]Vodič po Datalab PANTHEON FarmAccounting
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Collapse]Vodič po DataLab PANTHEON™
   [Expand]Pomoć
   [Collapse]Postavke
    [Expand]Subjekti
    [Expand]Artikli
    [Expand]POS
    [Expand]Proizvodnja
     Kalendar
    [Expand]Zaposleni
    [Expand]Računovodstvo
    [Expand]Carina
    [Collapse]Program
     [Expand]Vrste dokumenata
     [Expand]Ispisi u PANTHEON-u
     [Expand]Tekstovi za dokumente
      Načini dostave
     [Expand]Kartice povjerenja
     [Expand]Elementi nadzorne ploče
     [Collapse]Administratorska konzola
      [Expand]Desni klik na stablo administratorske konzole
      [Collapse]Postavke
        Korisnička imena i lozinke
       [Collapse]Parametri programa
        [Expand]Dokumentacija
        [Expand]Opšte
        [Expand]Boje
        [Expand]Internet
        [Expand]Preduzeće
        [Expand]Subjekti
        [Expand]Artikli
        [Expand]Proizvodnja
        [Expand]Narudžbe
        [Expand]Roba
        [Expand]Novac
        [Expand]Kadrovi
       [Expand]Automatsko pokretanje zadataka #
       [Expand]Autodoctoring
        Ekstra Meni
        Planer zadataka
       Meni
      [Expand]Autorizacije
      [Expand]Korisnici i grupe
      [Expand]Verzije/osvježavanje
      [Expand]Baza podataka
      [Expand]ZEUS
      [Expand]OTOS
      Izvještaji na kontrolnoj tabli
     [Expand]Izvještaji nadzorne ploče
      Ad-hoc analiza
     [Expand]Ares
     [Expand]Trenutni Korisnik Ctrl - U
      SQL uređivač
     [Expand]Ad-hoc analize
    [Expand]Dokumentacija
    [Expand]Dokumentacija
    [Expand]Zamjena korisnika
   [Expand]Narudžbe
   [Expand]Roba
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]POS
   [Expand]POS
   [Expand]Servis
   [Expand]Novac
   [Expand]Kadrovi
   [Expand]Radna površina
   [Expand]Analize
   [Expand]Programske poruke
   [Expand]Dodatni programi
   [Expand]Stari proizvodi
   [Expand]Službena objašnjenja
   [Expand]Dodatni programi
   [Expand]Riječnik izraza
  [Expand]Vodič po PANTHEON VET
 [Expand]PANTHEON korisnički priručnici
[Expand]PANTHEON Web
[Expand]PANTHEON Granule
[Expand]Korisničke stranice

Load Time: 735,171 ms
print   |
Label

Narudžbe

Narudžbe

Narudžbe

010379.gif010380.gif010381.gif010382.gif010383.gif

Sa parametrima narudžbe postavljamo parametre za izračun nabavnih i prodajnih cijena u modulu Roba i Narudžbe i neke zadate vrijednosti za kreiranje narudžbi:

 

Važenje narudžbe unesemo zadani broj dana za izračunavanje datuma do kojeg važi narudžba
010414.gif Proračun cijene sastavnice kod unosa na narudžbinu
  • označimo, ako želimo, da nam program svaki put, kada dodamo artikal sa sastavnicom na narudžbu, proračuna cijenu na osnovu zbira trenutno važećih cijena sastavnih dijelova
  • ako opcija nije označena onda će program prodajnu cenu artikla iz sopstvene proizvodnje izračunavati na uobičajen način (pogledajte Hijerarhija određivanja cijena).

Za više informacija pogledajte Prodajna cijena i RUC za vlastite proizvode.

010414.gif Zaokruživanje vrijednosti sastavnice označimo, ako želimo, da nam program kod izbora funkcija Pre.kol.1 i Pre.k.naz kod uređivanja sastavnica kod prometa zaokružuje vrijednosti u sastavnici
Kontrola slobodne zalihe kod potvrđivanja narudžbe Ako je polje označeno, program kod potrvrđivanja narudžbe provjeri, da li neka od pozicija na narudžbi iskazuje negativnu slobodnu zalihu i ispise u prozorčiću artikla, koja je slobodna zaliha negativna. Funkcija je dostupna i iz izbornika desnog klika miša . Program potraži i mogući rok isporuke i  zapiše ga u poziciju.

Formule:

010414.gif Način izračuna cijene u sastavnici unesemo formulu , po kojoj nam program izračunava cijene u sastavnici narudžbe. To je i prodajna cijena proizvoda sa sastavnicom.
Zadata formula vrijednost sastavljenog artikla izračunava iz cijena za sastavnicu  njegovih sastavnih dijelova:
#Sastavnica#.

Za opširniji opis formula pogledajte Formule izračunavanja cijena.

Način izračuna cijene u odnosu na cjenovni razred unesemo formulu, po kojoj nam program računa prodajne cijene u narudžbama kupca i u izdatim fakturama.

Zadata formula:
[#CenRazred#=1:#MpCena#] [#CenRazred#=2:#VpCena1#] #VpCena2#

Način izračuna nabavne cijene unesemo formulu, po kojoj nam program računa nabavnu cijenu u narudžbi dobavljaču i primljenim fakturama.
Zadana formula:
#NabaCena#
004693.gif sva polja, koja sadrže formule, možemo i da testiramo
010414.gif Vrste artikla, koje se ne prenose kod dod. narudžbi upišemo šifru knjigovodstvene vrste artikla, koja se ne prenose pri upotrebi funkcije dodavanja narudžbe. Ako želimo da izdvojimo više vrsta artikala, podatke međusobno odvajamo tačka-zarezom, npr: 100;700, . Kod dodavanja narudžbe neće se kreirati pozicije za artikle iz komisije i za usluge.
010414.gif Mijenjanje sastavnice izaberemo, kako da se u narudžbi promjeni sastavnica, ako promenimo šifru artikla:
  • Ne mijenjam pri promjene šifre – ne mijenja prethodno unešene sastavnice, ako promjenimo šifru artikla (sastavnica ostane onakva, kako smo je oblikovali za prethodni artikal) - zadata vrijednost.
  • Mijenjam pri promjene šifre - ako promjenimo šifru artikla onda, kada smo sastavnicu već unijeli, program će postojeću sastavnicu obrisati i dodati sastavnicu novog artikla, kako je upisano u Šifrantu artikala
Popunjavanje odgovorne osobe pri prijenosu iz narudžbe na dokument izaberemo, da li da se u dokument modula Roba, kreiran iz narudžbi pomoću dodavanja narudžbi, prenese podatak o odgovornoj osobi iz narudžbe
Popunjavanje veznog dokumenta 1 kod prijenosa iz narudžbe na dokument izaberemo, da li da se u dokument modula Roba, kreiran iz narudžbe pomoću dodavanja narudžbe, prenese podatak o prvom veznom dokumentu i datumu iz narudžbe
Popunjavanje veznog dokumenta 2 kod prijenosa iz narudžbe na dokument izaberemo, da li da se u dokument modula Roba, kreiran iz narudžbe pomoću dodavanja narudžbe, prenese podatak o drugom veznom dokumentu i datumu iz narudžbe
Filtriranje po subjektu i statusu kod prijenosa iz narudžbe na dokument polje označimo, ako želimo upotrebiti filtriranje narudžbi:
  • kod dodavanja narudžbi kupaca na izdatu fakturu tako, da program ponudi samo narudžbe kupaca, koje još nisu zaključene ILI koje imaju još neisporučene količine. Ako u glavi novog primljenog računa već unesemo naziv kupca,  ponuđene su narudžbe filtrirane i po kupcu.
  • kod dodavanja narudžbi dobavljačima na primljenu fakturu tako, da program ponudi samo narudžbe dobavljača, koje još nisu zaključene ILI koje imaju još nenabavljene količine. Ako u glavi novog računa već unesemo naziv dobavljača,  ponuđene narudžbe su filtrirane i po dobavljaču.
010414.gif Prenos narudžbina u radne naloge izaberemo način prenošenja višenivojskih sastavnica iz narudžbi u modul jednostavne proizvodnje (pogledajte Prijenos u radne naloge):
  • Raspiše za sve podnivoe gdje je upisaan V.D. - raspiše radne naloge za sve nivoe sastavnice gdje je za podređeni artikli u šifrantu artikala - panel "Sastavnica" upisana šifra vrste dokumenta radnog naloga
  • Raspiše samo za prvi nivo - radni nalozi će biti raspisani samo za prvi nivo sastavnice
  • Raspiše samo do nivoa kada je upisana VD - raspiše radne naloge samo do onog nivoa sastavnice gdje je za podređen artikal u šifrantu artikala- panel "Sastavnica" upisana šifra vrste dokumenta radnog naloga

Otpremna lista - parametri za upotrebu otpremne liste

010413.gif 010414.gif Statusi IZ navedemo statuse narudžbi kupaca, koji se kod promjene statusa automatski prenesu na otpremnu listu. Između sebe ih odvajamo tačka-zarezom (zadato: status 2-Potvrđena narudžba).
010413.gif 010414.gif Status NA izaberemo, koji status ćemo dodeliti narudžbi, kada je prenešena na otpremnu listu (npr. O - U , Prenešeno na OL itd).
Ako te postavke ne upotrebimo,  status narudžbe se kod prijenosa na otpremnu listu neće mijenjati.

 

Plaćanja

Postavke su namijenjene provjeravanju avansnih plaćanja. Prilikom provjeravanja plaćanja preko čarobnjaka iz dokumenta narudžbi, program provjeri da li su na odabranom kontu zabilježena plaćanja te u skladu sa time izmijeni status narudžbe.

 

Status IZ  Navedemo status narudžbe iz kojeg će se prilikom provjeravanja plaćanja (preko čarobnjaka na dokumentu narudžbe) automatski izmijeniti u Staus na
Status NA

Navedemo status narudžbe na kojega će se automatski izmjeniti prilikom odabira funkcije Provjeri plaćanja u čarobnjaku na dokumentima narudžbe

Konto potraživanja Izaberemo konto potraživanja koji se uvažava prilikom provjeravanja plaćanja. Omogućen je izbor više konta npr. 2110; 2111
Konto obaveze Izaberemo konto obaveze koji se uvažava prilikom provjervanja plaćanja. Omogućen je izbor više konta npr. 4320; 4321



Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!