Poslovna godina
Poslovna godina

Modul za zaključak godine i otvaranje nove godine predstavlja posebnu vrstu dokumenta, koji omogućava pripremu zaključne i temeljnice početnog stanja po unaprijed pripremljenim scenarijima. Podloga za scenarij su postavke u kontnom planu, koje možemo u scenariju promijeniti i nadopuniti.
Ako se izvorna knjiženja prenesu u zaključnu i temeljnicu početnog stanja, izvorno knjiženje se označi kao zaključeno i neaktivna knjiženja. Promjene na knjiženjima za nazad nisu više moguće.
|
Kreiranje zaključka i početnog stanja u ovom modulu je uvijet za pravilno funkcioniranje programa u idućoj godini. |
Sastavljen je iz glave dokumenta i panela:
U glavi dokumenta su podaci o rednom broju dokumenta, o datumskim ograničenjima poslovne godine te podatak o vrsti dokumetna temeljnice za zaključak i početno stanje godine.

Broj |
Je jednoznačan redni broj dokumenta Sastavljen je s obzirom na postavke definiranja brojeva dokumenata u administratorskoj konzoli.
Dvoznamenkasta šifra godine, najviše četveroznamenkasta šifra vrste dokumenta i najviše šestoznamenkasti redni broj koji su međusobno razdvojeni crticom.
Broj program generira automatski i ne možemo ga mjenjati.
|
Datum OD
 |
Datum početka poslovne godine
Kao datum od , unese se datum početka poslovne godine u kojoj je
poduzeće počelo voditi poslovanje u programu. (Npr. Ako je korisnik počeo raditi od 2019. godine, u polje datum od unese se datum 01.01.2019., a u polje datum do 31.12.2019.) |
Datum DO |
Datum zaključka poslovne godine |
Vr. dok. zaključka |
Izaberemo vrstu dokumenta knjiženja, u kojoj knjižimo zaključak godine. U toj vrsti dokumenta knjižimo SAMO zaključak godine. |
Vr. dok. početnog stanja |
Izaberemo vrstu dokumenta knjiženja, u kjoj knjižimo početno stanje. U toj vrsti dokumenta knjižimo SAMO početna stanja. |
Knjiženje |
Označimo za koje vrste konta želimo pripremiti zaključak i početno stanje. Modul omogućava pojedinačno zaključivanje konta, koja su označena kao saldakontna konta, ona koja se zatvaraju po veznom dokumentu i konta glavne knjige. Ukoliko označimo sve tri mogućnosti, zaključak / početno stanje će se za sva konta kreirati istovremeno.
- 1 - Saldakonta - želimo izvršiti zaključak i početno stanje za konta, koja su u scenariju označena kao saldakontna konta
- 2 - Vezni dokument - izvršiti zaključak i početno stanje za konta, koja imaju u scenariju označeno zaključivanje u okviru veznog dokumenta
- 3 - Glavna knjiga - izvršiti zaključak i početno stanje za konta, koja su u scenariju označena kao konta glavne knjige
Za svaku vrstu konta se kreira posebna zaključna i temeljnica početnog stanja.
|
 |
Klikom na tipku pripremimo zaključnu i temeljnicu početnog stanja za izabranu vrstu konta (Saldakontna, Vezni dokument i/ili Glavna knjiga) |
Ne preračunavaj knjiženja u valuti po tečaju 31.12. |
Označena kvačica znači da program prepiše knjiženja i ne izvodi nikakvo preračunavanje po tečaju za valute na dan 31.12. |
Paneli i primjeri: