PANTHEON™ Help

 Toc
 PANTHEON Hilfe - Willkommen
[Reduzieren]PANTHEON
 [Reduzieren]Leitfäden für PANTHEON
  [Vergrößern]Leitfaden für PANTHEON
  [Vergrößern]Leitfaden für PANTHEON Einzelhandel
  [Vergrößern]Leitfaden für PANTHEON Vet
  [Vergrößern]Leitfaden für PANTHEON Farming
 [Reduzieren]Benutzerhandbücher für PANTHEON
  [Vergrößern]Benutzerhandbuch für PANTHEON
  [Vergrößern]Benutzerhandbuch für PANTHEON Einzelhandel
  [Vergrößern]Benutzerhandbuch für PANTHEON Vet
  [Vergrößern]Benutzerhandbuch für PANTHEON Farming
[Reduzieren]PANTHEON Web
 [Reduzieren]Leitfäden für PANTHEON Web
  [Vergrößern]Leitfaden für PANTHEON Web Light
  [Vergrößern]Leitfaden für das PANTHEON Web-Terminal
  [Vergrößern]Leitfaden für PANTHEON Web Rechtliches
  [Vergrößern]Alte Produkte Archiv
 [Reduzieren]Benutzerhandbücher für PANTHEON Web
  [Vergrößern]Erste Schritte PANTHEON Web
  [Vergrößern]Benutzerhandbuch für PANTHEON Web Light
  [Vergrößern]Benutzerhandbuch für das PANTHEON Web-Terminal
  [Vergrößern]Benutzerhandbuch für PANTHEON Web Legal
  [Vergrößern]Alte Produkte Archiv
[Reduzieren]PANTHEON Granulate
 [Reduzieren]Leitfäden für PANTHEON Granulate
  [Vergrößern]Personalgranulat
  [Vergrößern]Reiseaufträge Granulat
  [Vergrößern]Dokumente und Aufgaben Granule
  [Vergrößern]Dashboard Granule
  [Vergrößern]B2B-Bestellungen Granulat
  [Vergrößern]Feldservice-Granulat
  [Vergrößern]Bestandsgranule für Anlagevermögen
  [Vergrößern]Warenlager Inventar Granulat
 [Reduzieren]Benutzerhandbücher für PANTHEON Granulate
  [Vergrößern]Erste Schritte
  [Vergrößern]Personalgranulat
  [Vergrößern]Reiseaufträge Granulat
  [Vergrößern]Dokumente und Aufgaben Granule
  [Vergrößern]B2B-Bestellungen Granulat
  [Vergrößern]Dashboard Granule
  [Vergrößern]Feldservice-Granulat
  [Vergrößern]Bestandsgranulat für Anlagevermögen
  [Vergrößern]Lagereinlagerung Granulat
  [Vergrößern]Archiv
[Vergrößern]Benutzerseite

Load Time: 343,7555 ms
"
  1001235 | 211401 | |
Label


Avansi

010379.gif010380.gif010381.gif010382.gif010383.gif

Ako smo za plaćanje fakture, koju izrađujemo, već avansirali plaćanje i primili račun za avans, izradimo primljenu fakturu po uobičajenom postupku. Onda primljenu fakturu povežemo sa avansom. U tom panelu nalazi se spisak svih  otvorenih avansa i spisak avansa, povezanih sa primljenom fakturom:

 

000001.gif U panelu za izbor i povezivanje avansa sa fakturom na raspolaganju su samo svi otvoreni ili delimično otvoreni avansi bez obzira na valutu dokumenta. Na poziciji vidimo i iznos avansa i valutu, u kojoj je avans kreiran.
01.gif U panelu za izbor i povezivanje avansa sa fakturom na raspolaganju su samo oni avansi koji datumski spadaju pre datuma računa.

Pozicije:

Dokument interni broj računa za primljeni avans:
  •  koji još nije povezan (delimično ili u celini) sa primljenim fakturama, ako polje "Označeno"-O nije čekirano
  • koji je delimično ili u celini povezan sa trenutno izabranom primljenom fakturom ako je polje "Označeno"-O čekirano
Dokument 1 broj prvog veznog dokumenta na računu za dati avans. To može biti npr. broj narudžbine dobavljaču.
Dokument 2 broj drugog veznog dokumenta na računu za dati avans
Datum               datum izdavanja računa za dati avans
Plaćeno iznos računa za dati avans, koji još nije povezan sa primljenim fakturama. To je celokupna vrednost računa za avans ili samo preostala vrednost.
PDV vrednost PDV iz računa za dati avans, koji još nije povezan sa primljenim fakturama.
Izabrano vrednost datog avansa, izabran za povezivanje sa primljenom fakturom, odnosno vrednost negativnog avansnog računa koji ćemo kreirati. To može biti manji ili jednak iznos vrednosti datog avansa. Manji će biti onda kada je vrednost primljene fakture manja od vrednosti datog avansa. Vrednost možemo da popravimo i ručno - pri tome se vrednost uračunatog PDV u sledećem polju ponovo izračuna.
PDV vrednost PDV izabrana za povezivanje sa primljenom fakturom, odnosno vrednost PDV u negativnom avansnom računu koji ćemo kreirati. Vrednost PDV možemo da unesemo ručno ali se tada vrednost u prethodnom polju, koje treba da bude osnova za izračun PDV, neće osvežiti.
O označi – polje označimo, ako želimo račun za dati avans da povemo sa primljenom fakturom, koju kreiramo. Izaberemo samo jedan ili više avansnih računa. Ako je vrednost računa za avans veća od vrednosti primljene fakture, onda će program sa primljenom fakturom povezati samo odgovarajući deo vrednosti i poreza, preostalu vrednost će ponuditi kod izrade sledeće primljene fakture.
Iznos avansa celokupni iznos avansa, bez oduzetih mogućih delimičnih zatvaranja avansa.
Valuta valuta, u kojoj je avans kreran.

 

000001.gif Kada po tom postupku označimo avanse, koje ćemo povezati sa primljenom fakturom, obavezno kliknemo taster . Program tako kreira negativne avansne dokumente u iznosima, koji su povezani sa primljenom fakturom.
Vrstu dokumenta, u kojoj će se kreirati negativni avansni račun, odredimo u šifarniku vrsta dokumenata.

 Program pri tome javi obaveštenje: Negativni avansni račun(i) kreiran(i) br.: od - do.

U slučaju, da ne izaberemo nijedan avansni računa a uprkos tome kliknemo na taster   program javi obaveštenje: Dokument nije kreiran! Izaberite avans za zatvaranje!

 Ukupnu vrednosti svih označenih datih avansa i u plaćanju uračunat iznos PDV nalazimo u panelu za povezivanje sa avansima. 009686.gif  

Plaćanje ukupna vrednost (pre) plaćanja dobavljaču, povezana sa primljenom fakturom
PDV vrednost PDV iz računa za dati avans, koji smo već povezali sa primljenom fakturom

Panel Veze/Povezano sa avansom:

Dokument  broj avansnog računa, koji smo povezali sa primljenom fakturom
Datum datum avansnog računa koji smo povezali sa primljenom fakturom
Izabrani iznos iznos avansnog računa koji je povezan sa primljenom fakturom
PDV        vrednost PDV iz računa za dati avans, koji je povezan sa primljenom fakturom.
Iznos avansa iznos avansnih računa koji su povezani sa primljenom fakturom

 Pregled

U pregledu povezanih dokumenata primljene fakture možemo videti i dvoklikom na broj dokumenta  otvorimo sa primljenom fakturom povezane avanse i automatski kreirane negativne avansne račune.

Vezu između dokumenata i avansnih računa nalazimo i u pregledu povezanih dokumenata sa tipom povezivanja "A".

Vezu između pozitivnih i negativnih avansnih računa vidimo sa tipom povezivanja "B".

000001.gif Za detaljan postupak uspešnog izvođenja knjiženja i dokumenata avansa pogledajte Dati avansi.

  

     


Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!