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Zbirni center - Direktne odobritve

Zbirni center - Direktne odobritve

Zbirni center - Direktne odobritve

010381.gif 010411.gif 010382.gif 010383.gif

Für das ordnungsgemäße Funktionieren dieser Option müssen die Daten auf den Panels Persönliche Karten eingegeben werden, und zwar:

- Parameter für Lohnberechnung

- Kredite

Struktur des Hauptdatensatzes für DO

FELD

typ

zac

dol

obligatorisch

 Feldbeschreibung - Inhalt

Wertemenge

Kommentar

Art des Datensatzes

C

1

2

JA

Bezeichnung für DO

“03”

automatisch

Datensatz-ID

N

3

24

JA

Bezeichnung des Hauptdatensatzes

99999999LLMMDDSSPPZZZZZZ

Steuernummer + Jahr Monat Tag + Art des Datensatzes + Paketnummer + Datensatznummer des Pakets

Buchungsbezeichnung

N

27

1

JA

konstante verwenden

„0“

automatisch

Datum

N

28

8

JA

Währungstag

LLLLMMDD

Auszahlungsdatum bei der Erstellung der Abrechnung

Betrag

N

36

15

JA

Transaktionsbetrag

 

Betrag in SIT, zwei Dezimalstellen, ohne Trennzeichen, mit führenden Nullen. Höchstwert 1.999.999,00

Währungsbezeichnung

N

51

3

JA

konstante verwenden

„705“

automatisch

Konto des Kunden ZC

C

54

18

JA

Transaktionskonto des Überweisenden – Konto des Subjekts

 

Unternehmenskonto

Referenznummer

C

72

20

NEIN

z.B. EMŠO oder eine andere Bezeichnung, die den Berechtigten eindeutig identifiziert

 

EMŠO des Arbeitnehmers

Zweck

C

92

35

NEIN

beliebiger Text für den Auszug

 

Löhne -  leer; Kredite - aus VD und Zeitraum aus der Abrechnung

Überweisungsnummer

C

127

3

NEIN

Wert aus Tabelle S11 - Verzeichnis der Zwecke, Feld sif_nakazila verwenden;

(Hinweis: Die Nummer 000 wird nur verwendet, wenn das Feld „Zweck“ ausgefüllt ist)

 

001  für Löhne

000 für Kredite

Abrechnungskonto

C

130

15

JA

TRR-Konto des Empfängers von Mitteln bzw. TRR der Abrechnungsbank, bei der der Empfänger ein Konto hat, falls der Empfänger noch kein TRR Konto hat

 

 

Einheit

N

145

3

NEIN

- im Falle, dass der Empfänger von Mitteln kein TRR-Konto hat, wird die Einheit der Bank, bei der das Konto eröffnet ist, eingetragen,

- im Falle, dass der Empfänger von Mitteln ein TRR-Konto hat, wird die Konstante verwendet

 

 

 

“000”

Wenn TRR automatisch Konstante, wenn das Girokonto wird aus PM übernommen

Art der Transaktion

N

148

2

JA

- im Falle, dass der Empfänger von Mitteln kein TRR-Konto hat, werden die Werte aus Tabelle S3 – Verzeichnis der Transaktionsarten, Feld vrsta_posla verwendet,

 

- im Falle, dass der Empfänger von Mitteln ein TRR-Konto hat, wird verwendet

“11”, “13”, “14”, “15”, “16”, “21”, “25”, “31”, “32”, “52”, “53”, “54”, “88”

 

 

 

“00” oder “10”

Abhängig vom Zweck

Partie

N

150

10

NEIN

*Erläuterung unter der Tabelle

 

unterschiedlich für TRR "000000000", für das Girokonto Partie aus PM, für Kredit Partie aus PM

Überweisungs-/Auszahlungsnummer

C

160

5

NEIN

leer

 

 

Art der Information

N

165

2

JA

Wert aus Tabelle S4 - Verzeichnis der Arten von Informationen, Feld vrsta_inf verwenden

„01“

automatisch

Status

N

167

2

JA

Wert aus Tabelle S5 - Verzeichnis der Status, Feld status verwenden

„01“

automatisch

Leer

C

169

20

NEIN

 

 

 

Operator/Kassierer

C

189

5

NEIN

 

 

Wir füllen den Benutzer aus, der in Pantheon™ angemeldet ist

 

Struktur des führenden Datensatzes

Feld

typ

zac

Länge

Verpflichtung

Feldbeschreibung - Inhalt

Wertemenge - Format

Kommentar

Art des Datensatzes

C

1

2

JA

Bezeichnung des führenden Datensatzes

“90”

automatisch

Paketnummer

N

3

18

JA

Paketnummer

99999999LLMMDDSSPP

Steuernummer + Jahr Monat Tag + Art des Datensatzes + Paketnummer + Datensatznummer des Pakets

Anzahl der Transaktionen

N

21

6

NEIN

konstante verwenden

“000000”

automatisch

Buchungsbezeichnung

N

27

1

JA

konstante verwenden

„0“

automatisch

Datum

N

28

8

JA

Erstellungsdatum

des führenden Datensatzes

 

LLLLMMDD

Jahr Monat Tag

Uhr

N

36

6

NEIN

Uhrzeit der Erstellung

des führenden Datensatzes

 

HHNNSS

Stunde Minute Sekunde

Leer

C

42

152

NEIN

 

 

 

 

Struktur des Sammeldatensatzes

Feld

typ

zac

Länge

Verpflichtung

Feldbeschreibung - Inhalt

Wertemenge - Format

Kommentar

Art des Datensatzes

C

1

2

JA

Bezeichnung des führenden Datensatzes

“99”

automatisch

Paketnummer

N

3

18

JA

Paketnummer

99999999LLMMDDSSPP

Steuernummer + Jahr Monat Tag + Art des Datensatzes + Paketnummer + Datensatznummer des Pakets

Anzahl der Transaktionen

N

21

6

JA

Anzahl der Transaktionen innerhalb eines Pakets (ohne Teil-Sammeldatensätze!)

 

Anzahl der Hauptdatensätze innerhalb des Pakets

Buchungsbezeichnung

N

27

1

JA

konstante verwenden

„0“

automatisch

Datum

N

28

8

JA

Erstellungsdatum

des Sammeldatensatzes

 

LLLLMMDD

Jahr Monat Tag

Betrag

N

36

15

JA

Gesamtbetrag aller Transaktionen innerhalb eines Pakets, unabhängig von der Buchungsbezeichnung

(ohne Teil-Sammeldatensätze)

 

Betrag in SIT, zwei Dezimalstellen, ohne Trennzeichen, mit führenden Nullen

Währungsbezeichnung

N

51

3

JA

konstante verwenden

„705“

automatisch

Leer

C

54

140

NEIN

 

 

 

 

Bei der Erstellung der Datei wird auch ein Spremni-Auszug der Diskette/CD mit den Daten zur Überweisung von Löhnen und anderen Einnahmen erstellt

013717.gif


 

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