PANTHEON™ Help

 Toc
 PANTHEON Help - Welcome
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Guides for PANTHEON
  [Expand]Guide for PANTHEON
  [Expand]Guide for PANTHEON Retail
  [Expand]Guide for PANTHEON Vet
  [Expand]Guide for PANTHEON Farming
 [Collapse]User Manuals for PANTHEON
  [Expand]User Manual for PANTHEON
  [Expand]User Manual for PANTHEON Retail
  [Expand]User manual for PANTHEON Vet
  [Expand]User Manual for PANTHEON Farming
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Guides for PANTHEON Web
  [Expand]Guide for PANTHEON Web Light
  [Expand]Guide for PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Guide for PANTHEON Web Legal
  [Expand]Old products Archive
 [Collapse]User Manuals for PANTHEON Web
  [Expand]Getting started PANTHEON Web
  [Expand]User Manual for PANTHEON Web Light
  [Expand]User Manual for PANTHEON Web Terminal
  [Expand]User Manual for PANTHEON Web Legal
  [Expand]Old products Archive
[Collapse]PANTHEON Granules
 [Collapse]Guides for PANTHEON Granules
  [Expand]Personnel Granule
  [Expand]Travel Orders Granule
  [Expand]Documents and Tasks Granule
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]B2B Orders Granule
  [Expand]Field Service Granule
  [Expand]Fixed Assets Inventory Granule
  [Expand]Warehouse Inventory Granule
 [Collapse]User Manuals for PANTHEON Granules
  [Expand]Getting started
  [Expand]Personnel Granule
  [Expand]Travel Orders Granule
  [Expand]Documents and Tasks Granule
  [Expand]B2B Orders Granule
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Field Service Granule
  [Expand]Fixed Assets Inventory Granule
  [Expand]Warehouse Inventory Granule
  [Expand]Archive
[Expand]User Site

Load Time: 453.1345 ms
"
  6613 | 1 | |
Label


Nabavka - prijem

Na vrhu same aplikacije Pantheon WEB nalazi se modul Nabavka - Primljeni računi. Na ovom mestu unose se svi primljeni računi, i računi troškova i robni, koji povećavaju zalihe.

Klikom na Nabavka na ekranu nam se prikazuje forma za unos podataka. 

 

RED SA ALATIMA PRIMLJENIH RAČUNA

U redu sa alatima nalaze se sledeći tasteri: Obračun primljenih računa, Kreiraj nalog za plaćanje, Sačuvaj, Ispis i X. 

Obračun primljenih računa kada kliknemo na ovaj taster prikazuje nam se obračun izdatih računa sezman prejetih računov
Kreiraj nalog za plaćanje

taster je neaktivan dok ne potvrdimo primljeni račun Kada se promeni status računa iz nepotvrđen u potvrđen taster postaje aktivan i klikom na njega kreiramo nalog za plaćanje kreiramo plačilni nalog.

Ispis omogućava isipis ili pregled obrasca.  Moguć je ispis  na A4 format ili 80mm
Sačuvaj

Klikom na taster sačuvaj dokument se automatski čuva. Taster sačuvaj omogućava i:

  • Sačuvaj i novi  omogućava da sačuvamo dokument i u isto vreme otvorimo nov dokument 
  • Sačuvaj i štampaj dokument se sačuva i odštampa
  • Sačuvaj i zatvori dokument se sačuva i forma za unos računa se zatvori
X taster nas vraća na obračun primljenih računa 

Kada sačuvamo dokument, u redu sa alatima nam se prikažu dodatna tri tastera  Novo, Storniraj i Izbriši.


 

Novo otvara se nov dokument za unos podataka
Storniraj stornira dokument - pročitajte više na Storno primljenog dokumenta Storno prejetega dokumenta
Izbriši obriše odabrani dokument

 

ZAGLAVLJE DOKUMENTA PRIJEMA I OSNOVNI PODACI

Glava prevzema vsebuje najpomembnejše podatke o dokumentu: vrsta dokumenta, dobavitelj, način plačila, status in številko dokumenta. Med posameznimi polji se premikamo s tipko Tab.

Vrsta dokumenta v oknu pod vrsto dokumenta lahko izbiramo med naprej pripravljenimi vrstami dokumentov. 
Vrste dokumentov so pred nastavljene. V Pantheo WEB novih vrst dokumentov ne moremo dodajati ali spreminjati, le te lahko dodajamo le z licencami SE, ME, MF.
Dobavitelj

dobavitelj je oseba, kateri nam je dobavil blago ali nam opravil storitev. V tem oknu lahko dobavitelje iščemo po davčni številki ali nazivu. V kolikor dobavitelja še nimamo v šifrantu pa ga lahko z klikom na  dodamo.

Način plačila

iiz spustnega seznama izberemo način plačila. Šifrant načina plačil je pred nastavljen v bazi. V Pantheo WEB novih načinov plačil ne moremo dodajati ali spreminjati, le te lahko dodajamo le z licencami LT, LX, SE, ME, MF.

Status

Iz spustnega šifranta Statusov izberemo ustrezen status. Na primer, ko je dokument potrjen s strani odgovorne osebe mu dodelimo status potrjen. V kolikor ima dokument status potrjen in na njem želimo spreminjati podatke nas na to program predhodno opozori.

Številka

je enoznačna številka dokumenta in sicer: dvomestna koda leta, trimestna koda vrste dokumenta (enaka kot v šifrantu vrst dokumentov) in šestmestna zaporedna številka. Številko generira program avtomatično in je ne moremo spreminjati.

 Osnovni podatki so pomaknjeni na desni rob. Le te lahko prikažemo ali skrijemo. To naredimo ob kliku na označeno puščico.

Osebni podatki so sestavljeni iz 4 delov. V prvem delu so predvsem datumi kdaj smo dokument prejeli, rok plačila in sklic. Drugi del je sestavljen iz skladišča, tipa dobavitelja ter prevoznika. V tretjem delu lahko vpišemo dodatne podatke kot so št. dobaviteljevega računa in datum izdaje ter št. dobavnice. V zadnjem delu pa so podatki on naročniku oz. odgovorni osebi, ki je blago ali storitev naročile. 

Prevzem datum prevzema blaga ali opravljene opravljene storitve. To je datum, ki ga bo skladiščni karton izkazoval kot datum prevzema
Prejem računa datum prejema računa je eden od obveznih podatkov na izpisu DDV knjig prejetih računov. 
DDV datum za DDV. Ta datum program v DDV evidencah uporablja za presojo o tem, v katero davčno obdobje dokument sodi.
Zapadlost Datum zapadlosti prejetega računa. Osnova za izračun datuma zapadlosti je privzeto datum prejema računa. Datum zapadlosti je izbrani datum + število dni za zapadlost. Podatka sta medsebojno povezana: če spremenimo datum zapadlosti, se spremeni tudi podatek o številu dni do zapadlosti in obratno.
Sklic Podatek se napolni v kolikor v Dokument 1 vnesemo št. prejetega računa, lahko pa ga tudi ročno vpišemo.
Skladišče izberemo skladišče, na katerega želimo blago prevzeti. V oknu se izpiše privzeto skladišče iz šifranta vrst dokumentov, kar je že prednastavljeno v bazi.
Tip dobavitelja izpiše privzeti način prodaje iz šifranta kupcev, ki pa ga lahko tudi spremenimo. Pravilno označen način tip dobavitelja je odločilnega pomena za pravilnost DDV evidenc!
Prevoznik dodatni subjekt, ki je privzeto enak prvi osebi, ker nam ta podatek program avtomatsko izpolni. Lahko pa ga spreminjamo in tako uporabljamo kombinacije Dobavitelj/Prevoznik 
Račun v okno Račun/dokument 1 lahko vnašamo podatke o številki in datumu veznega dokumenta. Podatek, ki ga zapišemo v to polje se avtomatsko zapiše tudi v polje sklic. Naziv polja lahko spreminjam v programu Pantheon z licencami LT, LX, SE, ME, MF.
Dobavnica način vnosa je enaki kot za vezni dokument 1/Račun, ta podatek je naprimer namenjen za vnos št. in datum dobavnice, ki smo jo prejeli s strani dobavitelja. Naziv polja lahko spreminjam v programu Pantheon z licencami LT, LX, SE, ME, MF.
Odg. oseba kot odgovorno osebo program ponudi uporabnika. Odgovorno osebo lahko tudi spreminjamo.Odgovorna oseba je lahko na primer trgovski potnik, ki je posel sklenil, saj na podlagi tega lahko spremljamo promet po posameznem zaposlenem.
Referent kot referenta program ponudi uporabnika, ki se je prijavil v program. Referenta ni mogoče spreminjati!

POZICIJA PREVZEMA

Za lažji in hitrejši vnos podatkov identov/artiklovnam Pantheon WEB omogoča iskanje identov/artiklov. Idente/artikle lahko iščemo po šifri, nazivu ali dobaviteljevi šifri. Podatek lahko vnesemo ali pa izberemo iz spustnega seznama. V kolikor ugotovimo, da določenega identa/artikla nimamo v šifrantu identov ga lahko dodamo ob kliku na gum  in odpre se maska za vnos novega ideta/artikla. 

Ko najdemo pravi idet/artikel mu lahko spreminjamo količino ceno in popust. Med posameznimi polji se premikamo s tipko TAB. Z gumbom  se ident/artikel premakne v pozicijo.

Pozicija zaporedna številka pozicije, ki jo generira program avtomatsko.
Ident zapiše se koda oz. šifra izbranega identa. Tega podatka ni mogoče spreminjati.
Naziv se zapiše naziv izbranega identa. Ta podatka lahko spreminjamo.
Količina prevzeta količina. Privzeta vrednost je 1! Količino lahko spreminjamo in popravljamo.
Cena/EM enota mere za ident (privzeta vrednost iz šifranta identov) in jo lahko spreminjamo
Popust % popust pozicije. Podatek lahko vnesemo tudi ročno ali pa tako, da določimo rabat v šifrantu subjektov.
DDV davčna tarifa - privzeta vrednost se polni iz šifranta identov oz. parametrov, lahko pa jo vnesemo tudi ročno.
Skladiščna cena je nabavna vrednost za kos po kalkulaciji nabave. Po tej ceni bomo torej obremenili zalogo na prejemnem skladišču. To je torej cena za vrednotenje identa na prevzemnem skladišču.
Brez DDV vrednost pozicije brez vključenega DDV= ((količina * cena) – rabat) Podatka ne moremo popravljati ročno
Znesek DDV na poziciji dokumenta
Skupaj vrednost z DDV Vrednost pozicije = ((količina * cena) – rabat) + vrednost DDV
Opomba ob kliku na   se nam odpre okno za vnos opombe na pozicijo dokumenta. V primeru, da je opomba na identu vpisan se oblaček obrava v rumeno.
 
Briši briši pozicijo

 

PODATKI O VREDNOSTI PREVZEMA

 

Opomba na dokumentu 

je dolga največ 4096 znakov. Vnesemo jo ročno. 

Skupaj EUR

skupna vrednost pozicij dokumenta (v domači valuti) brez morebitnih popustov.

Popust

vrednost popustov, ki je seštevek po pozicijah, lahko pa ga na tem mestu vnesemo tudi sami (v procentih ali v znesku).

Vrednost EUR

skupna vrednost pozicij dokumenta (v domači valuti) z vključenim popustom

DDV EUR

vrednost obračunanega DDV (v domači valuti)

Za plačilo

skupna vrednost za plačilo dobavitelju (v domači valuti)

Besedilo

lahko izberemo privzeto besedilo iz šifranta besedil, le ta pa se izpiše na dokumentu. V kolikor imamo na VD nastavljeno privzeto besedilo se bo le to vedno izpisovalo na tej VD. Izberemo lahko tudi več besedil hkrati (multi select).

 

  

     


Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!