PANTHEON™ Help

 Toc
 PANTHEON Help - Welcome
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Guides for PANTHEON
  [Expand]Guide for PANTHEON
  [Expand]Guide for PANTHEON Retail
  [Expand]Guide for PANTHEON Vet
  [Expand]Guide for PANTHEON Farming
 [Collapse]User Manuals for PANTHEON
  [Expand]User Manual for PANTHEON
  [Expand]User Manual for PANTHEON Retail
  [Expand]User manual for PANTHEON Vet
  [Expand]User Manual for PANTHEON Farming
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Guides for PANTHEON Web
  [Expand]Guide for PANTHEON Web Light
  [Expand]Guide for PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Guide for PANTHEON Web Legal
  [Expand]Old products Archive
 [Collapse]User Manuals for PANTHEON Web
  [Expand]Getting started PANTHEON Web
  [Expand]User Manual for PANTHEON Web Light
  [Expand]User Manual for PANTHEON Web Terminal
  [Expand]User Manual for PANTHEON Web Legal
  [Expand]Old products Archive
[Collapse]PANTHEON Granules
 [Collapse]Guides for PANTHEON Granules
  [Expand]Personnel Granule
  [Expand]Travel Orders Granule
  [Expand]Documents and Tasks Granule
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]B2B Orders Granule
  [Expand]Field Service Granule
  [Expand]Fixed Assets Inventory Granule
  [Expand]Warehouse Inventory Granule
 [Collapse]User Manuals for PANTHEON Granules
  [Expand]Getting started
  [Expand]Personnel Granule
  [Expand]Travel Orders Granule
  [Expand]Documents and Tasks Granule
  [Expand]B2B Orders Granule
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Field Service Granule
  [Expand]Fixed Assets Inventory Granule
  [Expand]Warehouse Inventory Granule
  [Expand]Archive
[Expand]User Site

Load Time: 1343.7668 ms
"
  6613 | 1 | |
Label


Priprema za zatvaranje razreda 5 i 6

Priprema za zatvaranje razreda 5 i 6

Priprema za zatvaranje razreda 5 i 6

Za izradu godišnjeg bilansa za zaključak poslovne godine zatvorimo konta razreda 5 i 6, koji moraju kod zaključka poslovne godine imati saldo 0.

U tu svrhu je podešen predložak knjiženja, koji zatvara konta razreda 5 i ne prenosi ih u rashode, rashode i prihode preknjižava na konta poslovnog rezultata (uspeha).

 

000001.gif Za poređenje i za pregled daljih mogućih koraka kod zatvaraja razreda 5 i 6 pogledajte i Zatvaranje razreda 5 i 6 sumarno!

 

003046.gif

Komentar pojedinačnih koraka izrade obračuna:

Poz.
Komentar

Kontrolni postupak (očekivani rezultat 0 =)
= sumiramo potražni promet konta razreda 5. Svako takvo knjiženje je svakako rezultat greške, dakle nepravilnog knjiženja, zato smo tu poziciju imenovali "Kontrolni postupak"

Zatvaranje razreda 5
= sumiramo dugovni promet konta razreda 5. (Zbir dugovnog prometa troškova iz obračunskog perioda ćemo onda preko rashoda preneti na konto poslovnog rezultata - u tom postupku ti koraci nisu postavljeni.)

Zatvaranje prihoda
= sumiramo potražni promet konta razreda 6. To će dakle biti zatvaranje svih konta prihoda. (Koraci za prenos na konta poslovnog rezultata ovde nisu postavljena.)

Zatvaranje rashoda
= sumiramo dugovni promet konta razreda 6. Svako takvo knjiženje je svakako rezultat greške, dakle nepravilnog knjiženja, zato smo tu poziciju imenovali "Kontrolni postupak"

Ostala knjiženja do utvrđivanja poslovnog rezultata kod ovog predloška obavimo ručno.

Kada iz reda sa alatima predloška knjiženja kliknemo taster 003045.gif, otvori se prozor sa kriterijumima za obračun i knjiženje.

 

000001.gif Za opšte podatke o ispisima i knjiženju pogledajte poglavlje Ispis i knjiženje .

000001.gif Za predložak tipa Z- Zaključak godine, program ponudi datumske kriterijume za period knjiženja naloga, koji da se uključe u obračun i knjiženje, u odnosu na datum otvaranja glavne knjige !

003047.gif

Datum knjiženja (od)
početni datum perioda iz zaglavlja naloga za knjiženje, koji da se koristi kod izračunavanja revalorizacije. To je obično prvi dan zaključene poslovne godine (npr. 1.1.2008.). Program ponudi prvi dan godine, koji je u parametrima programa označeno kao datum otvaranja glavne knjige .
Datum knjiženja (do)
završni datum perioda iz zaglavlja naloga za knjiženje, koji da se koristi kod izračunavanje revalorizacije. To je obično zadnji dan zaključene poslovne godine (npr. 31.12.2007.). Program ponudi zadnji dan godine, koji je u parametrima programa označen kao datum otvaranja glavne knjige .
OSTALE DATUMSKE KRITERIJUME NE POPUNJAVAMO!!
Kreiranje naloga za knjiženje
unesemo uobičajene parametre za kreiranje naloga za knjiženje:
  • vrsta dokumenta - broj vrste dokumenta, gde da se nalog kreira. Vrednost unesemo u predlošku knjiženja
  • datum perioda za nalog za knjiženje - npr zadnji dan godine, za koju revalorizaciju računamo i  jednak je podatku "Datum knjiženja do".
  • referent - referent, koji će biti potpisan na nalogu za knjiženje
  • datum knjiženja - datum knjiženja naloga za knjiženje
 0100.gif sa klikom na ikonu "Ispis" se izvede izračunavanje i ispis podataka o obračunatim iznosima zatvaranja. 
Podaci će biti ispisani u trenutno izabranoj vrsti ispisa.
000608.gif sa klikom na taster se izvede knjiženje u odnosu na postavke iz predloška knjiženja i u odnosu na unešene podatke za kreiranje naloga za knjiženje

Primer ispisa Obračuna po pozicijama - detaljno:

003048.gif


  

     


Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!