Avansna plaćanja u POS-u

Avansna plaćanja karakteristika u Čarobnjacima u izdatim POS fakturama omogućava vam da povežete avansnu fakturu sa fakturom.
Klikom na Avansna plaćanja, otvara se prozor sa svim otvorenim avansnim plaćanjima. Ima listu sa kolonama i nekim podacima u donjoj traci (futeru).

U ovom prozoru možete pronaći sva još otvorena avansna plaćanja i listu avansnih plaćanja povezanih sa izdatom fakturom. U panelu za odabir i povezivanje avansnih plaćanja sa fakturom, prikazuju se samo ona avansna plaćanja koja su kreirana u istoj valuti kao primljena faktura koju pravite i koja su kreirana pre datuma izdate fakture.
Prozor se može podeliti na dva dela:
- Lista avansnih plaćanja sa kolonama
- Futer liste avansnih plaćanja
|
1. Lista avansnih plaćanja sa kolonama
Odaberi
|
Označite polje ako želite da povežete dokument za primljeno avansno plaćanje sa izdatom fakturom. Možete odabrati jedno ili više avansnih plaćanja. Ako je vrednost dokumenta avansnog plaćanja veća od vrednosti izdate fakture, program će povezati samo odgovarajući deo vrednosti i poreza sa primljenom fakturom, dok će ostatak vrednosti biti ponuđen za povezivanje sa sledećom izdatom fakturom.
|
Dokument
|
Interni broj dokumenta primljenog avansnog plaćanja, koji je:
još nije povezan (delimično ili potpuno) sa primljenim fakturama (ako je Odaberi polje nije označeno);
delimično ili potpuno povezan sa trenutno odabranom primljenom fakturom (ako je Odaberi polje označeno).
|
Dokument 1
|
Broj prvog link dokumenta na primljenom avansnom plaćanju. Na primer, to može biti broj preliminarne fakture itd.
|
Dokument 2
|
Broj drugog link dokumenta na primljenom avansnom plaćanju.
|
Koristi Doc1/Doc2
|
Ako označite ovu čekboks, dokument će biti upisan na izdatom fakturi.
|
Koristi datum PDV-a za doc.1
|
Ako označite ovu čekboks, datum će biti upisan na izdatom fakturi.
|
Datum
|
Datum dokumenta za primljeno avansno plaćanje.
|
Plaćeno
|
Iznos izdatog dokumenta avansnog plaćanja, još nije povezan sa izdatim fakturama. Dakle, ovo može biti cela vrednost dokumenta avansnog plaćanja ili samo preostala vrednost.
|
Plaćeni PDV
|
Vrednost PDV-a iz izdatog dokumenta avansnog plaćanja, još nije povezan sa izdatom fakturom.
|
Odabrano
|
Vrednost izdatog avansnog plaćanja, odabrana za povezivanje sa izdatom fakturom. Ovo može biti niže ili više od date vrednosti avansnog plaćanja. Biće niže kada je preostala neplaćena vrednost izdate fakture niža od primljene vrednosti avansnog plaćanja. Vrednost se takođe može ručno ispraviti; u tom slučaju, vrednost imputiranog PDV-a u sledećem polju će biti preračunata.
|
PDV osnovica
|
Osnovica koja se koristi za obračun PDV-a.
|
PDV
|
Vrednost PDV-a odabrana za povezivanje sa izdatom fakturom. Može biti niža ili ista kao vrednost primljenog avansnog plaćanja. Ova vrednost se takođe može ručno uneti, ali u tom slučaju, vrednost u prethodnom polju je NE osvežena.
|
Iznos avansnog plaćanja
|
Vrednost otvorenog avansnog plaćanja.
|
Valuta
|
Primarna valuta.
|
2. Futer liste avansnih plaćanja

U donjem delu prozora, možete pronaći ukupnu vrednost i Potvrda dugme.
PDV
|
Ukupna vrednost PDV-a (avansnih) plaćanja koje je izvršio kupac.
|
Plaćanje
|
Ukupna vrednost (avansnih) plaćanja koje je izvršio kupac.
|
Potvrda
|
Nakon što ste odabrali dokument avansnog plaćanja koji će biti povezan sa izdatom fakturom i kliknuli na Potvrda dugme, program proverava bilo koja potencijalno otvorena avansna plaćanja za ove subjekte i prikazuje IRIS poruku: IRIS 5781 – Završeno kreiranje negativnih avansnih faktura.
|
U pregledu povezanih dokumenata u prozoru POS fakture, možete videti ove dokumente i dvoklikom na broj dokumenta otvoriti ih.
 |
UPUTSTVO
Ako tip dokumenta za negativno avansno plaćanje nije postavljen u PANTHEON-u u Tip dokumenta za avansno plaćanje, program prikazuje iskačuću informativnu poruku: Postavite tip dokumenta. U ovom slučaju, prvo morate postaviti tip dokumenta za negativno avansno plaćanje. Podešavanja se mogu promeniti u PANTHEON-u u Registru tipova dokumenata na kartici Robu | Prijem | Roba | Napredni podaci.
|
