Conectarea calculului dobânzii la facturile regulate
PANTHEON
Când se calculează dobânda, uneori este necesar să se adauge dobânda calculată ca un element separat, mai degrabă decât la o factură emisă existentă.

Dacă persoana responsabilă dorește să conecteze dobânda (întârziată) calculată la facturile emise, trebuie să facă unele setări în tipul de document pentru calculul dobânzii:
- activează setarea Activează legarea dobânzii calculate cu facturile,
- specifică Codul elementului pentru dobânda calculată și contul de creanțe pentru dobândă, dacă doresc să publice dobânda calculată pe un cont separat de creanțele regulate;
- Dacă percepem un cost de reamintire atunci când calculăm dobânda întârziată, trebuie să specificăm, de asemenea, identificatorul corespunzător și contul de creanțe pentru costul de reamintire, dacă dorim ca costul de reamintire să fie publicat pe un cont diferit de creanțele regulate de la client.
Următorul pas este pregătirea calculului dobânzii. În primul rând, creează un document sau documente pentru calculul dobânzii în tipul de document Dobândă de la Clienți.
Apoi, colectează candidații și calculează dobânda.

Trebuie să confirmăm calculul dobânzii prin apăsarea butonului
(OK) și starea se schimbă în Confirmat.
 |
Documentele de dobândă calculată trebuie să aibă starea Confirmat, astfel încât să apară un tab suplimentar, permițând legarea calculului dobânzii cu facturile emise. |
Pregătim un exemplu pentru calculul dobânzii întârziate pentru creanța neplătită de la EMENDO, persoană fizică autorizată, pe care o vom conecta la factura lunară regulată:

Prin apăsarea butonului Confirmare, obținem un nou tab care ne permite să legăm calculul dobânzii de factura emisă.

Pe tab-ul Dobândă <>Facturi, legăm dobânzile calculate de facturile existente. În acest pas de legare a documentelor, conectăm calculul dobânzii cu facturile emise. În cazul nostru, vom lega calculul dobânzii pe care l-am creat anterior cu factura emisă 25-3000-000003.

Verificăm calculul dobânzii și în coloana Nr. Factură, selectăm factura emisă corespunzătoare pe care dorim să o conectăm și apăsăm butonul
(Conectare).

Primim mesajul "Adăugarea a fost finalizată!":

Documentele legate sunt marcate cu o bifă:

Înainte de a imprima și publica facturile emise, le verificăm:

Două poziții au fost adăugate la factura emisă, una pentru dobânda întârziată și cealaltă pentru costurile de reamintire.
|

|
Calculul dobânzii și factura emisă pot fi "deconectate" prin ștergerea pozițiilor adăugate anterior din factura emisă. În formularul pentru legarea calculului dobânzii cu facturile emise, avem acum situația originală și putem lega din nou documentele corect.
Când deconectăm documentele, trebuie să fim foarte atenți, și se recomandă să deconectăm doar documentele separate nepublicate.
|
Publicarea facturii corespunde setărilor din tipurile de document și codurile de articole:
 |
Atenție
Pozițiile create pentru dobândă pe facturile emise au contul propriu setat pentru creanțe pentru dobândă. Creanțele pentru dobândă sunt publicate pe aceste conturi separate în timpul publicării automate.
|