PANTHEON™ Help

 Toc
 PANTHEON Ajutor - Bun venit
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Ghiduri pentru PANTHEON
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Retail
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Vet
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Fermă
 [Collapse]Manuale de utilizare pentru PANTHEON
  [Collapse]Manual de utilizare pentru PANTHEON
   [Expand]Începerea
   [Expand]Manual de utilizare pentru eBusiness
   [Expand]Setări
   [Expand]Comenzi
   [Collapse]Produse
     Rapoarte de stoc
    [Expand]Problemă
    [Expand]Primirea
    [Expand]SAD/Intrastat
    [Expand]Transfer între depozite
    [Expand]Schimbare de preț
    [Expand]Inventar
     Facturare Recurentă
    [Expand]Consignare
    [Collapse]Taxa pe valoarea adăugată
     [Expand]Registrul de taxe
     [Expand]Cont TVA (Formular DDV-O)
      Postare DDV-O
      Înregistrare specială conform Articolului 85 din ZDDV
      Raport Trimestrial
     [Expand]Schema de contabilitate a numerarului pentru TVA
     [Collapse]Primeri
       76.a člen
      [Expand]Utilizarea ID-urilor de tip impozit
       Utilizarea datelor din ECL pentru exportul în evidențele fiscale
       DDV la exportul bunurilor
      [Expand]Ultima consumare
       Oproșcerea circulației fără dreptul/dreptul de deducere a TVA-ului de intrare
       Utilizarea datelor în achizițiile din UE
      [Expand]Prevzem de la nerezident
       Utilizarea datelor din ECL pentru importul în evidențele fiscale
      [Expand]Achiziția de imobile și active de bază
       Dacă un partener din UE are mai multe ID-uri pentru TVA
       Utilizarea unei date diferite pentru Cartea de obținere din Comunitate
      [Collapse]Tripartitni (tristranski) posli
        Avans în izdajă blaga în diferite perioade fiscale
       Utilizarea datelor și recalcularea valorii impozitului în moneda națională
       Avansi po 5. členu Navodila (UL RS 106/01, str. 11208)
      [Expand]Odbitni delež
     [Expand]Primeri DDV 1.1.2008
     [Expand]Primeri DDV 01.01.2010
    [Expand]Depozite Vamale
    [Expand]Emiterea Facturilor de Vânzare Cu Amănuntul
    [Expand]Evaluarea acțiunilor
    [Expand]Monitorizarea cursurilor de schimb
    [Expand]Exemple de tipuri de articole
    [Expand]Bunuri în Judecată
    [Expand]Vnos documentelor folosind EM2
    [Expand]Prețuri de vânzare separate pe depozit
    [Expand]eSlog
   [Expand]Fabricare
   [Expand]Serviciu
   [Expand]Ajutor
   [Expand]Personal
   [Expand]Financiare
   [Expand]Analitică
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Retail
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Vet
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Farming
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Ghiduri pentru PANTHEON Web
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Web Light
  [Expand]Ghid pentru Terminalul Web PANTHEON
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhivă produse vechi
 [Collapse]Manuale de utilizare pentru PANTHEON Web
  [Expand]Începerea PANTHEON Web
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Web Light
  [Expand]Manual de utilizare pentru terminalul web PANTHEON
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhivă produse vechi
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Ghiduri pentru granule PANTHEON
  [Expand]Granul Personal
  [Expand]Comenzi de Călătorie Granule
  [Expand]Documente și Sarcini Granul
  [Expand]Tabloul de bord Granule
  [Expand]Comenzi B2B Granule
  [Expand]Granul de Serviciu pe Teren
  [Expand]Granul Inventar Active Fixe
  [Expand]Inventar de Magazin Granule
 [Collapse]Manuale de utilizare pentru granulele PANTHEON
  [Expand]Începerea
  [Expand]Granul Personal
  [Expand]Comenzi de Călătorie Granule
  [Expand]Documente și Sarcini Granul
  [Expand]Comenzi B2B Granule
  [Expand]Tabloul de bord Granule
  [Expand]Serviciul de teren Granule
  [Expand]Granul Inventar Active Fixe
  [Expand]Inventar de Magazin Granule
  [Expand]Arhivă
[Expand]Site utilizator

Load Time: 421,8921 ms
"
  8946 | 9494 | 475160 | AI translated
Label

Avans și emiterea în diferite perioade fiscale

Avans și emiterea în diferite perioade fiscale

Avans și emiterea în diferite perioade fiscale

074459.gif
În activitatea obișnuită se poate întâmpla să cerem să se efectueze o plată anticipată a facturii într-o perioadă fiscală, iar emiterea să o facem în alta. Având în vedere că TVA-ul pentru avans trebuie să fie calculat în luna în care l-am primit, iar factura în luna în care o emitim efectiv, nu trebuie să se întâmple să avem o dublă calculare a TVA-ului de ieșire. (Articol 110. Regulamentului de aplicare a legii privind taxa pe valoarea adăugată)

 

1. Elaborarea documentului de avans primit


1.9.2009. primim o plată anticipată a facturii de la client, în valoare pentru care planifică să efectueze primirea într-una din următoarele perioade fiscale.

 074460.jpg

 

În cartea avansurilor primite vom avea o înregistrare cu coloanele 6, 10 și 11 completate.

 

074461.gif

 

2. Calculul TVA-ului pentru prima perioadă

 

În declarația de TVA pentru prima perioadă vor fi completate câmpurile 11 și 51.

 

074462.gif

 

3. Elaborarea documentului facturii de ieșire în a doua perioadă

 

În următoarea perioadă de calcul (1.10.2009) efectuăm emiterea bunurilor.

 

074463.jpg

 

Pe care îl putem vedea în Cartea facturilor de ieșire, unde vor fi completate coloanele 6, 10 și 11

 

074464.gif

 

După aceea, închidem factura cu avansul creat în perioada fiscală anterioară.

 

074465.jpg

 

Și în cartea avansurilor primite avem o înregistrare a contului de avans negativ cu coloanele 6, 10 și 11 completate, dar cu o sumă negativă.

 

074466.jpg

 

4. Calculul TVA-ului în a doua perioadă

Datorită înregistrării contului de avans negativ, calculul TVA-ului pentru a doua perioadă de timp nu completează declarația de TVA.

 

074467.gif

 

 


 

 

 


 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!