PANTHEON™ Help

 Toc
 PANTHEON Help - Welcome
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Guides for PANTHEON
  [Expand]Guide for PANTHEON
  [Expand]Guide for PANTHEON Retail
  [Expand]Guide for PANTHEON Vet
  [Expand]Guide for PANTHEON Farming
 [Collapse]User Manuals for PANTHEON
  [Collapse]User Manual for PANTHEON
   [Expand]Getting Started
   [Expand]User Manual for eBusiness
   [Expand]Settings
   [Expand]Orders
    Creating new invoice
   [Collapse]Goods
    [Expand]Issue
    [Expand]Receiving
    [Expand]SAD/Intrastat
    [Expand]Interwarehouse Transfer
    [Expand]Price Change
    [Expand]Inventory
     Recurring Invoicing
    [Expand]Consignment
    [Collapse]Value-Added Tax
     [Expand]Tax Ledger
     [Expand]VAT Account (DDV-O Form)
      Posting DDV-O
      Special Record under Article 85 of ZDDV
      Quarterly Report
     [Expand]VAT Cash Accounting Scheme
     [Collapse]Primeri
       76.a člen
      [Expand]Using Tax Type IDs
       Uporaba podatkov iz ECL za izvoz v davčnih evidencah
       DDV pri izvozu blaga
      [Expand]Lastna poraba
       Oproščen promet brez pravice/s pravico do odbitka vstopnega DDV
       Uporaba datumov pri pridobitvah iz EU
      [Expand]Prevzem od nerezidenta
       Uporaba podatkov iz ECL za uvoz v davčnih evidencah
      [Expand]Nabava nepremičnin in osnovnih sredstev
       Če ima partner iz EU več ID za DDV
       Uporaba drugačnega datuma za Knjigo pridobitev iz Skupnosti
      [Collapse]Tripartitni (tristranski) posli
        Avans in izdaja blaga v različnih davčnih obdobjih
       Uporaba datumov in preračun vrednosti davka v domačo valuto
       Avansi po 5. členu Navodila (UL RS 106/01, str. 11208)
      [Expand]Odbitni delež
     [Expand]Primeri DDV 1.1.2008
     [Expand]Primeri DDV 01.01.2010
    [Expand]Customs Warehouses
    [Expand]Issuing Retail Invoices
    [Expand]Stock Valuation
    [Expand]Monitoring Exchange Rates
    [Expand]Item Type Examples
    [Expand]Stock reports
    [Expand]Goods on Trial
    [Expand]Vnos dokumentov z uporabo EM2
    [Expand]Separate Sale Pricing by Warehouse
    [Expand]eSlog
   [Expand]Manufacturing
   [Expand]Service
   [Expand]Help
   [Expand]Personnel
   [Expand]Financials
   [Expand]Analytics
  [Expand]User Manual for PANTHEON Retail
  [Expand]User manual for PANTHEON Vet
  [Expand]User Manual for PANTHEON Farming
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Guides for PANTHEON Web
  [Expand]Guide for PANTHEON Web Light
  [Expand]Guide for PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Guide for PANTHEON Web Legal
 [Collapse]User Manuals for PANTHEON Web
  [Expand]Getting started PANTHEON Web
  [Expand]User Manual for PANTHEON Web Light
  [Expand]User Manual for PANTHEON Web Terminal
  [Expand]User Manual for PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granules
 [Collapse]Guides for PANTHEON Granules
  [Expand]Personnel Granule
  [Expand]Travel Orders Granule
  [Expand]Documents and Tasks Granule
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]B2B Orders Granule
  [Expand]Field Service Granule
  [Expand]Fixed Assets Inventory Granule
  [Expand]Warehouse Inventory Granule
 [Collapse]User Manuals for PANTHEON Granules
  [Expand]Getting started
  [Expand]Personnel Granule
  [Expand]Travel Orders Granule
  [Expand]Documents and Tasks Granule
  [Expand]B2B Orders Granule
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Field Service Granule
  [Expand]Fixed Assets Inventory Granule
  [Expand]Warehouse Inventory Granule
[Expand]User Site

Load Time: 1031.2687 ms
"
  8946 | 9494 | 342266 | Published
Label

Avans i izdavanje u različitim poreznim periodima

Avans i izdavanje u različitim poreznim periodima

Avans i izdavanje u različitim poreznim periodima

074459.gif
U redovnom poslovanju se može desiti da zahtjevamo da se vrši avansna uplata fakture u jednom poreznom periodu, a da izdavanje izvršimo u drugom. Sa obzirom da PDV za avans moramo obračunati u mjesecu kada smo ga primili, a fakturu u mjesecu kada je stvarno izdamo, ne smije se desiti da imamo dupli obračun izlaznog PDV-a. (Član 110. Pravilnika o primjeni zakona o porezu na dodatnu vrijednost)

 

1. Izrada dokumenta primljenog avansa


1.9.2009. godine primamo avansnu uplatu fakture od kupca, u vrijednosti za koju planira izvršiti prijem u jednom od slijedećih poreznih razdoblja.

 074460.jpg

 

U knjizi primljenih avansa ćemo imati zapis sa popunjenim kolonama 6, 10 i 11.

 

074461.gif

 

2. Obračun PDV-a za prvo razdoblje

 

U PDV prijavi za prvo razdoblje će biti popunjena polja 11 i 51.

 

074462.gif

 

3. Izrada dokumenta izlazne fakture u drugom razdoblju

 

U slijedećem obračunskom periodu (1.10.2009) vršimo izdavanje robe.

 

074463.jpg

 

Koji možemo da vidimo u Knjizi izlaznih faktura, gdje će biti popunjene kolone 6, 10 i 11

 

074464.gif

 

Nakon toga fakturu zatvaramo sa avansom kreiranim u predhodnom poreznom razdoblju.

 

074465.jpg

 

I u knjizi primljenih avansa imamo zapis negativnog avansnog računa sa popunjenim kolonama 6, 10 i 11 ali u negativnom iznosu.

 

074466.jpg

 

4. Obračun PDV-a u drugom razdoblju

Zbog zapisa negativnog avansnog računa, obračun PDV-a za drugi vremenski period ne popunjava PDV prijavu.

 

074467.gif

 

 


 

 

 


 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!