PANTHEON™ navodila

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON
  [Expand]Vodič po PANTHEON-u
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
  [Expand]Vodič po PANTHEON Farming
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Retail
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Vet
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Farming
 Oblike izpisov
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako začeti
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Light
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Legal
 Teksti za vrste dokumentov
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in Opravila
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula B2B Naročanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Granule
  [Expand]Začetek
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in opravila
  [Expand]Granula B2B naročanje
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 Teksti za dokumente
 Načini dostave
 Gradniki nadzorne plošče
 Poročila nadzorne plošče
 Ad-hoc analize
 ARES
 SQL urejevalnik
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 1843,794 ms
"
  6613 | 1 | |
Label


Dnevnik faktura

Dnevnik faktura

010379.gif010380.gif010381.gif010382.gif010383.gif

Ovaj obračun omogućava ispis liste izdatih faktura, sortirane po vrstama dokumenata i sa vrednošću izdatih faktura po datumima. Svaka stavka obračuna je iskazana brojem fakture, kupcem, neto vrednošću, vrednošću obračunatog poreza i ukupnom vrednošću fakture (sa PDV).

000001.gif Ukoliko imamo fakture u različitim valutama a ne izaberemo preračun u jednu valutu, zbir vrednosti na ovom ispisu neće biti od koristi jer su sabrani iznosi u različitim valutama. U takvim slučajevima unesemo šifru valute, u koju želimo da preračunamo promete (pogledajte Obračun izdatih računa u stranoj valutu).
083711.gif U slučaju da se na samom ispisu, mišem pozicioniramo na subjekta, ident ili interni broj dokumenta, miš menja obilk u 072588.gif. U ovom slučaju klikom miša na određeni podatak otvaramo Šifarnik subjekata, Šifarnik idenata tj. dokument, koji odgovara izabranom podatku.
 
000001.gif Prikaz faktura iz vrste dokumenta maloprodaja POS, sa definisanim kriterijumom "način plaćanja" će obuhvatiti ceo iznos, koji je bio zaveden na računu a ne iznos, koji je bio zaveden u blagajni.
Primer: Unesemo način plaćanja "1 - Gotovina" 100RSD, iznos računa je bio 90RSD. Program nas postavlja u nov red gde unosimo način plaćanja "2 - Povraćaj" i zavodimo -10RSD. Prilikom ispisa Obračuna izdatih računa program će nam uz kriterijum "način plaćanja" prikazati u oba primera (ako izaberemo "1 - gotovina" ili - "2 povraćaj") iznos prodaje i to 90RSD a ne ono što smo upisali na blagajni u maloprodaji POS!.

83949.gif

 

Kriterijumi za obračun u zaglavlju ispisa se prikazuju upotrebljeni kriterijumi (ograničenja na vrstama dokumenata, datumski kriterijumi i sl.). Ispis nekih podataka možemo da ograničimo i odgovarajućim odabirom opcija u Parametrima | Opšte.
Datum, Vrste dokumenata rezukltati su prikazani i sumirani u odnosu na pojedinu vrstu dokumenta i datum prometa.
Podaci se sumiraju u koloni "Vrednost" i "Vrednost u valuti". Vodite računa prilikom definisanja kriterijuma za obračun - ukoliko izaberemo različite valute sumirani podaci neće biti od značaja.
Redni broj redni broj zapisa na ispisu
Broj interni broj dokumenta
Datum datum ispostavljanja fakture
Dospeće dospeće fature
Kupac kupac robe iz dokumenta (1. osoba)
Neto neto vrednost izdate fakture. To je zbir podataka iz polja Vrednost u pozicijama dokumenta.
Porez obračunati PDV na izdatoj fakturi
Vrednost vrednost = neto + porez +/- parske razlike
Ukupna vrednost izdate robe i usluga, sa uključenim PDV-om.

 

Ako izaberemo preračun u valutu, cena i vrednost se preračunaju u izabranu valutu po izabranom kursu (polje "Banka za devizne dokumente") i to:

  • kurs  banke za cenovnik (pogledajte Parametri | Preduzeće | Osnovni podaci)
  • kurs Narodne Banke Srbije  (pogledajte Parametri | Preduzeće | Osnovni podaci)

Datum za preračun se poziva na isti način kao pri unosu izdate fakture: datum za izbor kursa je obično datum računa, izaberemo ga  Parametri | Roba | Osnovni podaci. Za primer pogledajte Obračun izdatih računa u valuti.

Kada je izabran preračun u valutu, valuta obračuna je ispisana u zaglavlju ispisa - obračunski kriterijumi.


  

     


Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.