PANTHEON™ Help

 Toc
 PANTHEON Hilfe - Willkommen
[Reduzieren]PANTHEON
 [Reduzieren]Leitfäden für PANTHEON
  [Vergrößern]Leitfaden für PANTHEON
  [Vergrößern]Leitfaden für PANTHEON Einzelhandel
  [Vergrößern]Leitfaden für PANTHEON Vet
  [Vergrößern]Leitfaden für PANTHEON Farming
 [Reduzieren]Benutzerhandbücher für PANTHEON
  [Vergrößern]Benutzerhandbuch für PANTHEON
  [Vergrößern]Benutzerhandbuch für PANTHEON Einzelhandel
  [Vergrößern]Benutzerhandbuch für PANTHEON Vet
  [Vergrößern]Benutzerhandbuch für PANTHEON Farming
[Reduzieren]PANTHEON Web
 [Reduzieren]Leitfäden für PANTHEON Web
  [Vergrößern]Leitfaden für PANTHEON Web Light
  [Vergrößern]Leitfaden für PANTHEON Web Terminal
  [Vergrößern]Leitfaden für PANTHEON-Web Recht
 [Reduzieren]Benutzerhandbücher für PANTHEON Web
  [Vergrößern]Erste Schritte PANTHEON Web
  [Vergrößern]Benutzerhandbuch für PANTHEON Web Light
  [Vergrößern]Benutzerhandbuch für das PANTHEON Web-Terminal
  [Vergrößern]Benutzerhandbuch für PANTHEON Web Legal
[Reduzieren]PANTHEON Granulate
 [Reduzieren]Leitfäden für PANTHEON Granulate
  [Vergrößern]Granula Kadri
  [Vergrößern]Granula Reiseaufträge
  [Vergrößern]Granula Dokumente und Aufgaben
  [Vergrößern]Dashboard Granule
  [Vergrößern]B2B-Bestellungen Granulat
  [Vergrößern]Feldservice-Granulat
  [Vergrößern]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Vergrößern]Granula Inventura des Warenlagers
 [Reduzieren]Benutzerhandbücher für PANTHEON Granulate
  [Vergrößern]Erste Schritte
  [Vergrößern]Personalgranulat
  [Vergrößern]Reiseaufträge Granulat
  [Vergrößern]Granula Dokumenti
  [Vergrößern]B2B-Bestellungen Granulat
  [Vergrößern]Dashboard Granule
  [Vergrößern]Feldservice-Granulat
  [Vergrößern]Bestandsgranulat für Anlagevermögen
  [Vergrößern]Lagereinlagerung Granulat
[Vergrößern]Benutzerseite

Load Time: 1265,6528 ms
"
  1001235 | 211401 | |
Label


Dnevnik faktura

Dnevnik faktura

010379.gif010380.gif010381.gif010382.gif010383.gif

Ovaj obračun omogućava ispis liste izdatih faktura, sortirane po vrstama dokumenata i sa vrednošću izdatih faktura po datumima. Svaka stavka obračuna je iskazana brojem fakture, kupcem, neto vrednošću, vrednošću obračunatog poreza i ukupnom vrednošću fakture (sa PDV).

000001.gif Ukoliko imamo fakture u različitim valutama a ne izaberemo preračun u jednu valutu, zbir vrednosti na ovom ispisu neće biti od koristi jer su sabrani iznosi u različitim valutama. U takvim slučajevima unesemo šifru valute, u koju želimo da preračunamo promete (pogledajte Obračun izdatih računa u stranoj valutu).
083711.gif U slučaju da se na samom ispisu, mišem pozicioniramo na subjekta, ident ili interni broj dokumenta, miš menja obilk u 072588.gif. U ovom slučaju klikom miša na određeni podatak otvaramo Šifarnik subjekata, Šifarnik idenata tj. dokument, koji odgovara izabranom podatku.
 
000001.gif Prikaz faktura iz vrste dokumenta maloprodaja POS, sa definisanim kriterijumom "način plaćanja" će obuhvatiti ceo iznos, koji je bio zaveden na računu a ne iznos, koji je bio zaveden u blagajni.
Primer: Unesemo način plaćanja "1 - Gotovina" 100RSD, iznos računa je bio 90RSD. Program nas postavlja u nov red gde unosimo način plaćanja "2 - Povraćaj" i zavodimo -10RSD. Prilikom ispisa Obračuna izdatih računa program će nam uz kriterijum "način plaćanja" prikazati u oba primera (ako izaberemo "1 - gotovina" ili - "2 povraćaj") iznos prodaje i to 90RSD a ne ono što smo upisali na blagajni u maloprodaji POS!.

83949.gif

 

Kriterijumi za obračun u zaglavlju ispisa se prikazuju upotrebljeni kriterijumi (ograničenja na vrstama dokumenata, datumski kriterijumi i sl.). Ispis nekih podataka možemo da ograničimo i odgovarajućim odabirom opcija u Parametrima | Opšte.
Datum, Vrste dokumenata rezukltati su prikazani i sumirani u odnosu na pojedinu vrstu dokumenta i datum prometa.
Podaci se sumiraju u koloni "Vrednost" i "Vrednost u valuti". Vodite računa prilikom definisanja kriterijuma za obračun - ukoliko izaberemo različite valute sumirani podaci neće biti od značaja.
Redni broj redni broj zapisa na ispisu
Broj interni broj dokumenta
Datum datum ispostavljanja fakture
Dospeće dospeće fature
Kupac kupac robe iz dokumenta (1. osoba)
Neto neto vrednost izdate fakture. To je zbir podataka iz polja Vrednost u pozicijama dokumenta.
Porez obračunati PDV na izdatoj fakturi
Vrednost vrednost = neto + porez +/- parske razlike
Ukupna vrednost izdate robe i usluga, sa uključenim PDV-om.

 

Ako izaberemo preračun u valutu, cena i vrednost se preračunaju u izabranu valutu po izabranom kursu (polje "Banka za devizne dokumente") i to:

  • kurs  banke za cenovnik (pogledajte Parametri | Preduzeće | Osnovni podaci)
  • kurs Narodne Banke Srbije  (pogledajte Parametri | Preduzeće | Osnovni podaci)

Datum za preračun se poziva na isti način kao pri unosu izdate fakture: datum za izbor kursa je obično datum računa, izaberemo ga  Parametri | Roba | Osnovni podaci. Za primer pogledajte Obračun izdatih računa u valuti.

Kada je izabran preračun u valutu, valuta obračuna je ispisana u zaglavlju ispisa - obračunski kriterijumi.


  

     


Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!