Vrsta izpisa |
Izberemo vrsto izpisa in ga z dvojnim klikom na ime izpisa ali klikom na ikono za tiskanje lahko izpišemo.Izbiramo med
- Obračun prometov detajlno - izpiše vsak promet, opremljen s številko in datumom dokumenta, količino, ceno za vrednotenje in vrednostjo transakcije. Zato je primeren za krajše kontrolne preglede, za manjši nabor identov. To je tudi edini izpis obračuna materialnih prometov, kjer so vse količine izražene vedno s pozitivnim številom - tako prevzemi kot izdaje. Zato seštevek količine tega obračuna NI enak zalogi!! Podoben je tudi izpis
- Obračun po partnerjih - izpiše količino in vrednost po ceni za vrednotenje, sumirano po kupcih in dobaviteljih iz dokumentov prevzemov in izdaj, pri čemer so partnerji urejeni po abecednem vrstnem redu.
- Obračun po oddelkih - podatki so sumirani po oddelkih iz pozicij dokumentov, vključenih v obračun.
- Obračun po stroškovnih nosilcih - podatki so sumirani po stroškovnih nosilcih iz pozicij dokumentov, vključenih v obračun.
- Obračun prometov sumarno po primarnih dobaviteljih - izpiše pobotani saldo prometov s posameznim identom, grupirano po primarnem dobavitelju iz šifranta identov .
- Obračun prometov sumarno po klasifikaciji - podatki so sumirani po šifri primarne klasifikacije identa iz pozicij dokumentov, vključenih v obračun.
- Obračun prometov sumarno po kodi - podatki so na tem obračunu sumirani po kodi identa iz pozicij dokumentov, vključenih v obračun.
- Sumarno po identu z začetnim in končnim stanjem - zelo uporaben za pregled stanja zaloge za določeno obdobje, saj vidimo tabelatični prikaz začetnega stanja na dan začetka obdobja, vsoto vseh prevzemov v obdobju, vsoto vseh izdaj v obdobju ter stanje na koncu obdobja. Za kriterij omejevanja obdobja OBVEZNO uporabljamo začetni in končni datum dobavnice. Podoben rezultat vrneta tudi izpisa:
Sumarnim izpisom "Po identu z začetnim in končnim stanjem" (privzeto izpisi 152,157,15H in 15I), se ob vnosu skladišča v kriterije, prikaže še dodatna možnost, pri kateri se dokumenti prenosa ne izpišejo v koloni "Izdaja", temveč v koloni "Prevzem".

- Obračun prometov sumarno po skladiščih - izpiše količino in vrednost po ceni za vrednotenje, sumirano po prevzemnem skladišču (iz dokumentov prevzemov) oziroma izdajnem skladišču (iz dokumentov izdaj).
- Obračun prometov sumarno po partnerjih - pobotani saldo prometov s posameznim partnerjem in identom, grupirano po dobavitelju iz dokumenta prevzema oziroma kupcu iz dokumenta izdaje.
- Obračun prometov sumarno po vrstah identov - podatki so sumirani po vrsti identa identov iz pozicij dokumentov, vključenih v obračun.
- Obračun prometov sumarno po tipih identov - podatki so sumirani po tipu identa iz pozicij dokumentov, vključenih v obračun. Prometi so torej sumirani na devet možnih tipov identov (P, B ,A, C, K, M, E, S, U).
- Čarovniki - v tem delu menija so vključeni uporabniški izpisi, ki jih izdelamo s pomočjo SQL-I in zanj izberemo prikazovanje v obračunu materialnih prometov
|
Vrste dokumentov |
Obvezno izberemo vrste dokumenotv, za katere želimo narediti obračun. Program nam ponudi vse vrste dokumentov modula Blago (evidenčnih vrst dokumentov ni na seznamu!). Izberemo jih tako, da jih obkljukamo.
NOVO -> odstranjeni so dokumenti, ki ne vplivajo na zalogo. To so zbirni dokumenti, avansi, inventura in dokumenti spremembe cene (popravek z dnem 31.3.2007).
|
Vrste identov |
Obkljukamo vrste identov, za katere želimo izpisati obračun materialnih prometov.
Privzeto so izključena materialna sredstva tipa S in U . |
Ident |
Šifra identa, za katerega pregledujemo materialne promete.
Če polje pustimo prazno, program upošteva vse idente. V polju lahko vpišemo tudi delno šifro in jo opremimo z znakom %. |
Naziv |
izpis lahko nadalje omejimo po nazivu identa, kot je vnešen v poziciji dokumenta in ki ni nujno enak nazivu iz šifranta identov (glej tudi Pozicije izdaje)!
 |
Polji Koda in Naziv nista povezani kar pomeni, da se ob hkratnem vnosu obeh kot kriterij upoštevata obe polji! Program podatke o nazivu črpa iz pozicij dokumentov, kjer so nazivi lahko različni, zaradi česar lahko prihaja do odstopanj med izpisom po Identu in izpisom po Nazivu.
|
|
Dobaviteljeva šifra |
izpis lahko omejimo tudi po dobaviteljivi šifri identa, vnešeni v Šifrantu identov. |
Klasifikacija |
Izpis omejimo s klasifikacijo identa. Podatek o klasifikaciji je vsebovan v šifrantu identov . |
Sek. klasifikacija |
Izpis omejimo na sekundarno klasifikacijo identa. Tudi podatek o sekundarni klasifikaciji je vsebovan v šifrantu identov. |
Skladišče |
Izpis lahko omejimo na posamezno skladišče. |
Kupec/Dobavitelj |
Omejimo pregled na posameznega kupca oziroma dobavitelja iz dokumenta. |
3. oseba |
Pregled lahko omejimo na posamezno 3. osebo iz dokumentov (npr. prejemnik blaga, špediter ipd). |
Oddelek |
Pregled lahko omejimo na posamezen oddelek iz pozicij dokumentov, za katerega želimo pregled materialnih prometov. |
Stroškovni nosilec |
Pregled lahko omejimo na posameznega stroškovnega nasilca iz pozicij dokumentov. |
Izdajni oddelek |
Pregled lahko omejimo na posamezni izdajni oddelek iz glave dokumenta medskladiščnega prenosa. Glej tudi Prenos med skladišči. |
Izdajni str. nos. |
Pregled lahko omejimo na posamezni izdajni stroškovni nosilec iz glave dokumenta medskladiščnega prenosa. Glej tudi Prenos med skladišči. |
Primarni dobavitelj |
Pregled lahko omejimo na primarnega dobavitelja identa. Podatek o primarnem dobavitelju je vpisan v šifrantu identov . |
Referent |
Za omejitveni kriterij lahko uporabimo tudi referanta, ki je označen na dokumentih. |
Datum (dobavnice) od |
Začetni datum dokumenta, ki naj bo vključen v obračun. Za obračun materialnih prometov je datum dobavnice edini primeren datumski kriterij za obračun. Odločilen je datum dobavnice (pri izdajah) oziroma prevzema (pri nakupih). |
Datum (dobavnice) do |
Končni datum dokumenta, ki naj bo vključen v obračun. Za obračun materialnih prometov je datum dobavnice edini primeren datumski kriterij za obračun. Odločilen je datum dobavnice (pri izdajah) oziroma prevzema (pri nakupih). |
Dnevi v tednu |
Izpis omejimo glede na dneve v tednu, ko so bile kreirane izbrane vrste dokumentov |
Tedni v letu |
Izpis omejimo glede na tedne v letu, ko so bile kreirane izbrane vrste dokumentov |
Datum (računa) od |
Začetni datum izdaje oz. prejema računa. Ta kriterij uporabljamo izključno za kontrolne izpise. |
Datum (računa) do |
Končni datum izdaje oz. prejema računa. Ta kriterij uporabljamo izključno za kontrolne izpise. |
Vezni dok. 1 |
obračun lahko omejimo na posamezen prvi vezni dokument (npr. naročilnico) |
Datum od |
izpis lahko omejimo glede na začetni datum veznega dokumenta 1, ki naj jih obračun upošteva |
Datum do |
izpis lahko omejimo glede na končni datum veznega dokumenta 1, ki naj jih obračun upošteva |
Vezni dok. 2 |
prav tako lahko obračun omejimo po drugem veznem dokumentu. |
Datum od |
izpis lahko omejimo glede na začetni datum veznega dokumenta 2, ki naj jih obračun upošteva |
Datum do |
izpis lahko omejimo glede na končni datum veznega dokumenta 2, ki naj jih obračun upošteva |
Status dokumenta |
iz zbirne tabele izberemo, kateri dokumenti naj bodo vključeni v izpis glede na njihov status:
Statusi, ki se pojavijo v izbirni tabeli se polnijo iz nastavitev v Šifrantu vrst dokumentov. Torej, statusi, ki so nastavljeni pri posameznih dokumentih, se bodo kot kriterij prikazovali tudi na tem mestu.
|
 |
Z dvojnim klikom na ime izpisa ali s klikom na ikono za tiskanje v ukazni vrstici izpišemo obračun materialnih prometov po izbranih kriterijih. |
Poljubna polja - Identi |
izpis obračuna lahko omejimo na posamezen vnos v poljubno polje identa. |
Poljubna polja - Subjekti |
izpis obračuna lahko omejimo na posamezen vnos v poljubno polje subjekta. |