PANTHEON™ navodila

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Retail
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Vet
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON
  [Collapse]Vodič po PANTHEON-u
   [Expand]Pomoč
   [Expand]Nastavitve
   [Expand]Naročila
   [Collapse]Blago
     Povezava PANTHEON-a s spletnimi trgovinami
    [Expand]Prevzem
    [Expand]Izdaja
    [Expand]ECL/Intrastat/Trošarina
    [Expand]Prenos
    [Expand]Sprememba cene
    [Expand]Inventura
    [Expand]Periodično fakturiranje
     Kreiranje komisijske prijave
    [Expand]Pripravite popust za gotovino
    [Expand]Priprava cassasconta
    [Expand]Carinska skladišča
    [Expand]Zaloga
    [Expand]Trošarinska skladišča
    [Expand]Obračun materialnih prometov
    [Expand]Primerjava prihodkov in stroškov
    [Expand]Obračun izdanih računov
    [Expand]Obračun prejetih računov
    [Expand]DDV
    [Expand]Pregled pozicij materialnih prometov
    [Expand]Preračun prometov
    [Expand]Kontrolni izpisi
    [Expand]Množično tiskanje
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]Servis
   [Expand]Denar
   [Expand]Kadri
   [Expand]Namizje
   [Expand]Analitika
   [Expand]Sporočila programa
   [Expand]Uradna pojasnila
   [Expand]Sistemsko okolje
   [Expand]Dodatni programi
    Slovar izrazov
   [Expand]Zastareli produkti
  [Expand]Vodič po PANTHEON Farming
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako začeti
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Light
   Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in Opravila
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula B2B Naročanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar fiksnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Granule
   Začetek
   Primer uporabe PANTHEON Granul v namišljenem podjetju
  [Expand]PANTHEON Granule in aktivacija
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in opravila
  [Expand]Granula B2B naročanje
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
   PANTHEON Granule - pogosta vprašanja in odgovori
   Arhiv
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 390,6277 ms
"
  838 | 1083 | 12327 | Review
Label

Obračun materialnih prometov

 

Obračun materialnih prometov

005557.gif 005558.gif

010380.gif 010381.gif 010411.gif 010382.gif 010383.gif

Obračun materialnih prometov je nizkonivojski izpis vseh prometov z identi iz modula Blago.

000001.gif Pomembna značilnost tega obračuna je, da so prometi ovrednoteni po ceni za vrednotenje.

 

Po izbiri opcije se nam odpre obrazec, v katerem izberemo omejitvene kriterije za izpis:

Vrsta izpisa

Izberemo vrsto izpisa in ga z dvojnim klikom na ime izpisa ali klikom na ikono za tiskanje lahko izpišemo.Izbiramo med

Sumarnim izpisom "Po identu z začetnim in končnim stanjem" (privzeto izpisi 152,157,15H in 15I), se ob vnosu skladišča v kriterije, prikaže še dodatna možnost, pri kateri se dokumenti prenosa ne izpišejo v koloni "Izdaja", temveč v koloni "Prevzem".

Vrste dokumentov

Obvezno izberemo vrste dokumenotv, za katere želimo narediti obračun. Program nam ponudi vse vrste dokumentov modula Blago (evidenčnih vrst dokumentov ni na seznamu!). Izberemo jih tako, da jih obkljukamo.

NOVO -> odstranjeni so dokumenti, ki ne vplivajo na zalogo. To so zbirni dokumenti, avansi, inventura in dokumenti spremembe cene (popravek z dnem 31.3.2007).

Vrste identov Obkljukamo vrste identov, za katere želimo izpisati obračun materialnih prometov.
Privzeto so izključena materialna sredstva tipa S in U .
Ident Šifra identa, za katerega pregledujemo materialne promete.
Če polje pustimo prazno, program upošteva vse idente. V polju lahko vpišemo tudi delno šifro in jo opremimo z znakom %.
Naziv

izpis lahko nadalje omejimo po nazivu identa, kot je vnešen v poziciji dokumenta in ki ni nujno enak nazivu iz šifranta identov (glej tudi Pozicije izdaje)!

000001.gif Polji Koda in Naziv nista povezani kar pomeni, da se ob hkratnem vnosu obeh kot kriterij upoštevata obe polji! Program podatke o nazivu črpa iz pozicij dokumentov, kjer so nazivi lahko različni, zaradi česar lahko prihaja do odstopanj med izpisom po Identu in izpisom po Nazivu.
 
Dobaviteljeva šifra izpis lahko omejimo tudi po dobaviteljivi šifri identa, vnešeni v Šifrantu identov.
Klasifikacija Izpis omejimo s klasifikacijo identa. Podatek o klasifikaciji je vsebovan v šifrantu identov .
Sek. klasifikacija Izpis omejimo na sekundarno klasifikacijo identa. Tudi podatek o sekundarni klasifikaciji je vsebovan v šifrantu identov.
Skladišče Izpis lahko omejimo na posamezno skladišče.
Kupec/Dobavitelj Omejimo pregled na posameznega kupca oziroma dobavitelja iz dokumenta.
3. oseba Pregled lahko omejimo na posamezno 3. osebo iz dokumentov (npr. prejemnik blaga, špediter ipd).
Oddelek Pregled lahko omejimo na posamezen oddelek iz pozicij dokumentov, za katerega želimo pregled materialnih prometov.
Stroškovni nosilec Pregled lahko omejimo na posameznega stroškovnega nasilca iz pozicij dokumentov.
Izdajni oddelek Pregled lahko omejimo na posamezni izdajni oddelek iz glave dokumenta medskladiščnega prenosa. Glej tudi Prenos med skladišči.
Izdajni str. nos. Pregled lahko omejimo na posamezni izdajni stroškovni nosilec iz glave dokumenta medskladiščnega prenosa. Glej tudi Prenos med skladišči.
Primarni dobavitelj Pregled lahko omejimo na primarnega dobavitelja identa. Podatek o primarnem dobavitelju je vpisan v šifrantu identov .
Referent Za omejitveni kriterij lahko uporabimo tudi referanta, ki je označen na dokumentih.
Datum (dobavnice) od Začetni datum dokumenta, ki naj bo vključen v obračun. Za obračun materialnih prometov je datum dobavnice edini primeren datumski kriterij za obračun. Odločilen je datum dobavnice (pri izdajah) oziroma prevzema (pri nakupih).
Datum (dobavnice) do Končni datum dokumenta, ki naj bo vključen v obračun. Za obračun materialnih prometov je datum dobavnice edini primeren datumski kriterij za obračun. Odločilen je datum dobavnice (pri izdajah) oziroma prevzema (pri nakupih).
Dnevi v tednu Izpis omejimo glede na dneve v tednu, ko so bile kreirane izbrane vrste dokumentov
Tedni v letu Izpis omejimo glede na tedne v letu, ko so bile kreirane izbrane vrste dokumentov
Datum (računa) od  Začetni datum izdaje oz. prejema računa. Ta kriterij uporabljamo izključno za kontrolne izpise.
Datum (računa) do  Končni datum izdaje oz. prejema računa. Ta kriterij uporabljamo izključno za kontrolne izpise.
Vezni dok. 1 obračun lahko omejimo na posamezen prvi vezni dokument (npr. naročilnico)
Datum od izpis lahko omejimo glede na začetni datum veznega dokumenta 1, ki naj jih obračun upošteva
Datum do izpis lahko omejimo glede na končni datum veznega dokumenta 1, ki naj jih obračun upošteva
Vezni dok. 2 prav tako lahko obračun omejimo po drugem veznem dokumentu.
Datum od izpis lahko omejimo glede na začetni datum veznega dokumenta 2, ki naj jih obračun upošteva
Datum do izpis lahko omejimo glede na končni datum veznega dokumenta 2, ki naj jih obračun upošteva
Status dokumenta

iz zbirne tabele izberemo, kateri dokumenti naj bodo vključeni v izpis glede na njihov status:

Statusi, ki se pojavijo v izbirni tabeli se polnijo iz nastavitev v Šifrantu vrst dokumentov. Torej, statusi, ki so nastavljeni pri posameznih dokumentih, se bodo kot kriterij prikazovali tudi na tem mestu.

Z dvojnim klikom na ime izpisa ali s klikom na ikono za tiskanje v ukazni vrstici izpišemo obračun materialnih prometov po izbranih kriterijih.
Poljubna polja - Identi izpis obračuna lahko omejimo na posamezen vnos v poljubno polje identa.
Poljubna polja - Subjekti izpis obračuna lahko omejimo na posamezen vnos v poljubno polje subjekta.

 

000001.gif Za splošen opis funkcij ukazne vrstice glej Ukazna vrstica.

 
000001.gif Kot v vsakem drugem oknu si lahko tudi tu pomagamo z nastavitvijo predloge obračuna. Za primere nastavitev predlog na tem obrazcu glej Nastavitve predlog.
000001.gif Za lažje izbiranje vrst dokumentov in vrst identov lahko uporabljamo tudi bližnjico iz menija desnega klika miške (glej Osnove - Multipli potrditveni vnos).
 
000001.gif Tako kot pri vseh filtriranjih velja tudi pri obračunih, da prazno polje vključi v obračun vse vrednosti, vpisano polje pa v obračun vključi le dokumente in postavke, ki ustrezajo vpisanemu podatku!
Z uporabo posebnih znakov pa lahko filter nastavimo tudi nekoliko širše (glej Osnove - Znaki s posebnim pomenom).


 

Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.