PANTHEON™ navodila

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON
  [Expand]Vodič po PANTHEON-u
  [Expand]Vodič po PANTHEON Farming
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Retail
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Vet
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Web
  [Collapse]Vodič po PANTHEON Web Light
   [Expand]Splošno o PANTHEON Web Light
   [Expand]Nadzorna plošča
   [Expand]Nabava
   [Expand]Naročila/Ponudbe
   [Expand]Maloprodaja POS
   [Collapse]Veleprodaja in storitve
    [Collapse]Nov izdani račun
      Glava - Izdani račun
     [Expand]Pozicije - Izdani račun
     [Expand]Osnovni podatki - Izdani račun
      Orodna vrstica - Izdani račun
      Podatki o vrednosti izdanega računa
     [Collapse]Čarovnik v Izdanih računih
       Dodajanje prometa
       Avansi - Poveži prejeti avans z izdanim računom
       Storniraj
       Kreiraj komisijsko prijavo
       Kreiraj blagajniški prejemek
       Poveži dokument
       Davčno potrdi še nepotrjene račune
       Podpis stranke (v pripravi)
    [Expand]Seznam računov
    [Expand]Nov prejeti avans
    [Expand]Seznam prejetih avansov
   [Expand]Prenosi med skladišči
   [Expand]Inventura
   [Expand]Sprememba cene
   [Expand]Denar
   [Expand]Kadri
   [Expand]Dokumenti in opravila
    Proizvodnja
   [Expand]Poročila
   [Expand]Šifranti
   [Expand]Prijava v PANTHEON Web
   [Expand]Nastavitve
   [Expand]Opozorilna okna
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako začeti
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Light
   Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in Opravila
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula B2B Naročanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar fiksnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Granule
   Začetek
   Primer uporabe PANTHEON Granul v namišljenem podjetju
  [Expand]PANTHEON Granule in aktivacija
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in opravila
  [Expand]Granula B2B naročanje
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
   PANTHEON Granule - pogosta vprašanja in odgovori
   Arhiv
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 437,5093 ms
"
  1000001032 | 220764 | 362649 | Review
Label

Avansi – Poveži prejeti avans z izdanim računom

 

Funkcionalnost Avansi v Čarovnikih izdanih računov omogoča, da avansni račun povežemo z izdanim računom.

Ob kliku na gumb Avansi se odpre pojavno okno z vsemi odprtimi avansi. Ima seznam s stolpci in nekaj podatkov v vrednostni vrstici (nogi) okna.

V tem oknu najdemo seznam vseh še odprtih avansov in seznam avansov, povezanih z izdanim računom. V oknu za izbiro in povezovanje avansov z računom se prikažejo le tisti avansi, ki so kreirani v isti valuti kot prejeti račun, ki ga izdelujemo, in ki so bili datumsko kreirani pred datumom izdanega računa.

 

1. Seznam odprtih avansov s stolpci 

Izbira

Polje obkljukamo, če želimo dokument za prejeti avans povezati z izdanim računom. Izberemo lahko enega ali več avansnih dokumentov. Če je vrednost avansnega dokumenta višja od vrednosti izdanega računa, bo program s prejetim računom povezal le odgovarjajoči del vrednosti in davka, preostalo vrednost pa ponudil pri povezovanju naslednjega izdanega računa.

Dokument

Interna številka dokumenta prejetega avansa, ki:

·        še ni povezana (delno ali v celoti) s prejetimi računi (če polje 'Izbrano' ni obkljukano);

·        je delno ali v celoti povezana s trenutno izbranim prejetim računom (če je polje 'Izbrano' obkljukano).

Dokument 1

Številka prvega veznega dokumenta na dokumentu prejetega avansa. To je lahko npr. številka predračuna ipd.

Dokument 2

Številka drugega veznega dokumenta na dokumentu prejetega avansa.

Uporabi Dok1/Dok2

Če označimo to polje, se bo dokument zapisal na izdanem računu.

Uporabi datum DDV računa za dok. 1                                       

Če označimo to polje, se bo datum zapisal na izdanem računu.

Datum

Datum dokumenta prejetega avansa.

Plačano

Znesek dokumenta izdanega avansa, ki še ni povezan z izdanimi računi. To je torej lahko celotna vrednost dokumenta za avans, ali pa le preostala vrednost.

DDV

Vrednost DDV iz dokumenta za izdani avans, ki še ni povezana z izdanim računom.

Izbrano

Vrednost izdanega avansa, izbrana za povezovanje z izdanim računom. Ta je lahko manjša ali enaka od vrednosti danega avansa. Manjša bo takrat, ko je preostala neplačana vrednost izdanega računa nižja od vrednosti prejetega avansa. Vrednost lahko popravimo tudi ročno – ob tem se vrednost vračunanega DDV v naslednjem polju ponovno izračuna.

Osnova za DDV

Osnova, na podlagi katere se obračuna DDV.

DDV

Vrednost DDV, izbrana za povezovanje z izdanim računom. Ta je lahko manjša ali enaka vrednosti prejetega avansa. Vrednost lahko vnesemo tudi ročno, vendar se v takem primeru vrednost v prejšnjem polju ne osveži.

Znesek avansa

Vrednost odprtega avansa.

Valuta

Primarna valuta.

 

 

2. Vrednostna vrstica (noga) v oknu z avansi

V spodnjem delu okna se nahajata še podatka o DDV-ju in skupni vrednosti ter gumb Potrdi.

DDV

Skupni davek na dodano vrednost predplačil kupca.

Za plačilo

Skupna vrednost predplačil kupca.

Potrdi

Ko izberemo avansne dokumente za povezavo z izdanim računom in kliknemo na gumb Potrdi, program preveri morebitne odprte avanse in subjekte ter odpre IRIS obvestilo: Kreiranje negativnih avansnih računov zaključeno!

 

V pregledu povezanih dokumentov na prejetem računu lahko te dokumente vidimo in z dvojnim klikom na številko dokumenta tudi odpremo.

 

OPOZORILO

Če v PANTHEON-u na VD Avansni račun nimamo nastavljene vrste dokumenta za negativni avansni račun. program vrne obvestilo: Nastavite vrsto dokumenta. V tem primeru moramo najprej nastaviti VD za negativni avans. Nastavitev se nahaja v PANTHEON-u v Šifrantu vrst dokumentov na zavihku Blago | Napredni podatki..

 

 

 

 

 

Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.