PANTHEON™ Help

 Kategori
 PANTHEON Ndihmë - Mirësevini
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
  [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
   [Expand]Cilësime
   [Expand]Porositë
   [Collapse]Mallrat
    [Expand]Shkruarja në Masë
     Integrimi PANTHEON me WebShops
    [Expand]Çështja
    [Collapse]Pranimi
      Shqyrtimi i bazave të të dhënave në lidhje me marrjen
      Skema e Pranimit
     [Collapse]Dokumenti i Pranimit
       Pretvornik valut
      [Expand]Shiritin e detyrave të marrjes së dokumentit
       Marrja e Kokës së Dokumentit
      [Expand]Pranimi i Dokumenteve
      [Expand]Funksionet e Linjave (Butonat)
       Përmbledhja e Tatimeve
       Bar i Vlerës
       Autorizimet për Marrjen e Dokumenteve
       Shpërndarjet e Vështira në Dokumentet e Pranimit dhe Transferimit
       Pranimi i Mallrave me një Dokument
       Krijimi i një Dokumenti të Pranimit
     [Expand]Brendshëm
     [Expand]Pranimi kolektiv
     [Expand]Parapagesa
    [Expand]Dokumenti Administrativ i Vetëm (SAD)
    [Expand]Transfer
    [Expand]Ndryshimi i çmimit
    [Expand]Numri i inventarit
    [Expand]Faturimi i përsëritur
     Krijo Raportin e Dërgesës
    [Expand]Përgatitni zbritjen në para
    [Expand]Magazinat e personalizuara
    [Expand]Stoku
    [Expand]Depo tatimore
    [Expand]Lëvizjet e Materialeve
    [Expand]Krahasimi i Të Ardhurave/ Shpenzimeve
    [Expand]Raporti i Faturave të Lëshuara
    [Expand]Raporti i Faturave të Marrura
    [Expand]Tatimi mbi Vlerën e Shtuar
    [Expand]Përmbledhje e Lëvizjes së Materialeve
    [Expand]Raportet e Përmbledhjes
    [Expand]Rifresko Stoku
   [Expand]Prodhimi
   [Expand]POS
   [Expand]Shërbimi
   [Expand]Financat
   [Expand]Stafi
   [Expand]Analitika
   [Expand]Desktop
   [Expand]Ndihmë
   [Expand]Mesazhe dhe Paralajmërime
   [Expand]Programet shtesë
   [Expand]Produkte të vjetra
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Retail
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Vet
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Bujqësi
 [Collapse]Manualet e Përdoruesve për PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Retail
  [Expand]Manuali i përdoruesit për PANTHEON Vet
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Bujqësi
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON Web
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Light
  [Expand]Udhëzues për Terminalin Web PANTHEON
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arkiva e produkteve të vjetra
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për PANTHEON Web
  [Expand]Fillimi PANTHEON Web
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Light
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për Terminalin Web PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arkiva e produkteve të vjetra
[Collapse]PANTHEON Granulat
 [Collapse]Udhëzues për Granulat PANTHEON
  [Expand]Granul Personeli
  [Expand]Urdhërat e Udhëtimit Granule
  [Expand]Dokumentet dhe Granula e Detyrave
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Shërbimi në Terren Granul
  [Expand]Inventari i Aseteve të Paluajtshme
  [Expand]Inventari i Magazinës Granule
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për Granulat PANTHEON
  [Expand]Fillimi
  [Expand]Granula e Personelit
  [Expand]Urdhërat e Udhëtimit Granule
  [Expand]Dokumentet dhe Detyrat Granule
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Shërbimi në Terren Granul
  [Expand]Inventari i Aseteve të Paluajtshme
  [Expand]Inventari i Magazinës Granule
  [Expand]Arkiv
[Expand]Faqja e Përdoruesit

Load Time: 437,5036 ms
"
  622 | 805 | 447481 | AI translated
Label

Linjat e Dokumentit të Pranimit

Linjat e Dokumentit të Pranimit

010379.gif010380.gif010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

 

Futni informacionin e detajuar për mallrat dhe shërbimet e pranuara në linjat e pranimit.

40962.gif

Llogaria e Të Ardhurave Tipet e Dokumenteve cilësimet. Kjo llogari mund të ndryshohet nëse është e nevojshme. Nëse zgjidhni Posto Faturat e Pranuara në Llogarinë e Pagesave nga Metodat e Pagesës në Paneli i Administrimit, pagesat për furnitorët do të postohen në llogarinë e të ardhurave për metodën e pagesës të zgjedhur nga Metodat e Pagesës për dokumentin. Pagesat me këste postohen në të njëjtën mënyrë.   
Magazina e Destinacionit Zgjidhni  magazinën ku do të pranohen mallrat (një magazinë e paracaktuar mund të zgjidhet në Regjistri i Tipave të Dokumenteve . Çmimet e vlerësimit do të varen nga magazina që futni këtu.

Nëse përdoret një llogaritje e veçantë e çmimit të shitjes për magazinën, zgjedhja e magazinës gjithashtu ndikon në futjen e të dhënave në çmimet e faturës së lëshuar.

Shënim Klikoni dy herë mbi 40620.gif ikonën në një linjë për të hapur një dritare ku mund të futni shënime për një linjë individuale. (Shih gjithashtu: Futja e shënimit ). Pasi të keni futur një shënim, klikoni butonin OK për të mbyllur dritaren (Shih gjithashtu: Futja e shënimit

40621.gif

). Linja Numri rendor i linjës, gjeneruar automatikisht nga programi. Për redaktimin e këtyre të dhënave shih  Futja e linjave  dheRinumërimi i linjave
! Artikulli ID e artikullit të lëshuar. Shkruani ID-në ose zgjidhni atë nga lista e kërkimit. Në Parametrat e Programit

, zgjidhni cilat të dhëna do të shfaqë programi në listën e kërkimit kur kërkoni sipas ID-së. Nëse Lexo ID-të e Jashtme opsioni është zgjedhur në Parametrat e Programit, ID-ja e jashtme  

e një artikulli mund të futet gjithashtu në këtë fushë. Pasi të konfirmohet një linjë, ID-ja juaj për artikullin do të shfaqet në fushë, sepse stoku gjithmonë gjurmohet duke përdorur ID-në tuaj për artikullin. Për të kërkuar një ID ose kod të një artikulli, mund të përdorni gjithashtu funksionin Gjej Artikull

. Klikoni dy herë mbi këtë fushë për të hapur regjistrin Artikujt    

000001.gif për këtë artikull. Në këtë mënyrë mund të shtoni shpejt një artikull të ri ose të shikoni dhe redaktoni të dhënat për një artikull.  Nëse opsioni Vetëm Artikujt Aktiv Mund të Zgjidhen është zgjedhur në  Tipet e Dokumenteve cilësimet dhe një artikull jo-aktiv është zgjedhur në linjën e dokumentit, programi do të shfaqë një gabim:Vetëm një artikull aktiv mund të zgjidhet! 
000001.gif Me zgjedhjen e parametrave "Shfaq vetëm artikujt që kanë tip të caktuar nga tipi i dokumentit"Artikujt | Gjeneral zgjedhja e artikujve (me kërkim sipas kodit si dhe me kërkim sipas emrit) mund të kufizohet në ato me një tip artikulli të futur në regjistrin e llogarive të mallrave të faturës së lëshuar.
Emri Emri i artikullit. Shkruani ID-në ose zgjidhni atë nga lista e kërkimit. Një artikull mund të gjendet dhe zgjidhet gjithashtu në fushën Emër - në këtë rast ID-ja e artikullit do të futet automatikisht. Në Parametrat e Programit , zgjidhni cilat të dhëna do të shfaqë programi në listën e kërkimit kur kërkoni sipas emrit.

Nëse Lejo Ndryshimin e Përshkrimit të Artikullit opsioni është zgjedhur në Tipet e Dokumenteve cilësimet, mund të ndryshoni gjithashtu emrin e artikullit në dokument duke shtuar një përshkrim të detajuar në linjë (për shembull: riparimi i makinerisë nga para-fatura 3456/00).

Nëse Lexo ID-të e Jashtme opsioni është zgjedhur në Parametrat e Programit, emri i jashtëm i një artikulli mund të futet gjithashtu në këtë fushë.

Për të kërkuar emrin e një artikulli, mund të përdorni gjithashtu funksionin Gjej Artikull .   

Me një klikim të dyfishtë mbi këtë fushë hapni regjistrin e ID-ve të artikullit për këtë ID artikulli. Në këtë mënyrë mund të shtoni shpejt një ID të re artikulli, të shikoni të dhënat për artikullin e zgjedhur ose edhe t'i redaktoni ato.

Sasia Sasia e pranuar. Vlera e paracaktuar është 0!
UM Njesia e matjes së artikullit (vlera e paracaktuar nga Regjistri i Artikujve .
Çmimi në valutë Çmimi i furnitorit në valutë (vlera e paracaktuar bazuar në Kostimi nga Regjistri i Artikujve ose çmimet e kontratave). Nëse çmimi shfaqet në valutë vendase, është i njëjtë me çmimin e blerjes (shih fushën tjetër). Të dhënat mund të futen gjithashtu manualisht.
Çmimi i blerjes Çmimi i furnitorit në valutë vendase. Rillogaritja e çmimit në valutë (nga fusha e mëparshme) në çmimin e blerjes bëhet me kursin e këmbimit të  Bankës së Sllovenisë në ditën e pranimit të mallrave.
Zbritje% zbritja e linjës (vlera e paracaktuar bazuar në çmimet e kontratave). Të dhënat mund të futen manualisht ose duke vendosur zbritjen në kostimin. Zbritja mund të jetë deri në 100%, përndryshe shfaqet një mesazh 
TVSH norma e taksës. Vlera e paracaktuar plotësohet nga Regjistri i Artikujve ose Parametrat e Programit, dhe mund ta futni gjithashtu manualisht.
Vlera Vlera e linjës = ((sasia*çmimi)-zbritja) + TVSH).
Të dhënat mund të futen gjithashtu manualisht: në këtë rast çmimi i furnitorit ndryshon në mënyrë që vlera e linjës të përputhet me formulën e treguar më sipër.
Vlera pa TVSH Vlera e linjës pa TVSH= ((sasia*çmimi)-zbritja) 
Këto të dhëna nuk mund të redaktohen manualisht.
Llogaria e Kostos Llogaria për kostot. Llogaria e paracaktuar për kostot plotësohet nga Regjistri i Artikujve . Mund ta futni gjithashtu manualisht. Është e dobishme veçanërisht për përgatitjen paraprake për postimin automatik të llogarive të kostos kur nuk mund të përcaktoni se cilës llogari duhet të postohen kostot individuale në cilësimet e Tipave të Dokumenteve. Llogaria e futur këtu mund të përdoret gjithashtu për postimin e stokut.
010414.gifDepartamenti Departamenti që i përket kësaj linje. Këto të dhëna janë të detyrueshme vetëm nëse keni futur cilësimet e nevojshme në cilësimet e Tipave të Dokumenteve (shih Departamenti DUHET të futet!). Programi do të gjejë një departament:    
  • nëse një departament është futur në Regjistri i Artikujve , ky departament do të ketë përparësi;           
  • përndryshe të dhënat për departamentin e futur në kokën e dokumentit do të përdoren.  

Me postimin automatik, të dhënat për departamentin në linjën e dokumentit përdoren në linjën e postimit të të ardhurave dhe taksave nëse janë futur këtu. Përdoren vetëm për postimin e të ardhurave nëse kjo funksion është zgjedhur në parametrat e programit (shih Parametrat | Financat |Gjeneral - Postimi sipas Departamenteve dhe/ose Qendrave të Kostos).

010414.gifKosto drv. ID-ja e qendrës së kostos. Një qendër kostoje e paracaktuar mund të futet në Regjistri i Artikujve , dhe mund të redaktohet manualisht këtu.    

Të dhënat për qendrën e kostos në linjën e dokumentit do të transferohen nga linjat e shtuara në dokumentin që po krijoni duke përdorur funksionin shtimi .  

Të dhënat për qendrën e kostos futen gjithashtu në linjën e porosisë nëse linja e porosisë lidhet më vonë me qendrën e kostos (shih kapitullin Drejtuesit e Kostos - 

Faturat e Pranuara tab).

Nëse, në cilësimet e Tipave të Dokumenteve, keni përcaktuar që futja e një qendre kostoje është e detyrueshme dhe nuk futni një në linjë, programi do të shfaqë një gabim (shih Futja e drejtuesit të kostos është e detyrueshme!).

Me postimin automatik, të dhënat për drejtuesin e kostos në linjën e dokumentit përdoren në linjën për postimin e të ardhurave dhe taksave nëse janë futur këtu. Përdoren vetëm për postimin e të ardhurave nëse kjo opsion është zgjedhur në parametrat e programit (shih Parametrat | Financat |Gjeneral - Postimi sipas Departamenteve dhe/ose Qendrave të Kostos).

Çmimi i vlerësimit Çmimi i blerjes për copë sipas kostimit. Stoku në magazinën e pranimit do të ngarkohet me këtë çmim. Ky është çmimi për vlerësimin e artikullit në magazinën e pranimit.
Origjina Vendi i origjinës së mallrave. Vlera e paracaktuar plotësohet nga Regjistri i Artikujve . Këto të dhëna përdoren për të krijuar një SAD .

 

 Paketat Numri i paketave në një linjë. Zgjidhni një lloj llogaritjeje të paketave në Parametrat e Programit. Numri i paketave mund të rrumbullakoset nëse dëshironi.

Në parametrat e programit, mund të zgjidhni gjithashtu kontrolle shtesë për ndarjen e sasisë të shprehur në njësinë kryesore të matjes nga një njësi tjetër matjeje (futje e shumëfishtë).

Shuma TVSH Shuma TVSH nga linja e dokumentit.
000001.gif Mënyra më e thjeshtë për të renditur linjat është sipas rendit rritës të një kolone të caktuar me klikimin e majtë mbi emrin e kolonës.

Renditja sipas fushave "Vlera" ose "Për pagesë" nuk është e mundur. Raporti do të jetë gjithmonë i vendosur sipas numrave të linjave.

000001.gif

Është e mundur të MBLEDHEN Vlerat (sasia, çmimi,...) me klikimin e djathtë mbi pozicionet:

 

 

Në nën-panelet mund të gjeni të dhëna për procedurat dhe funksionet e lidhura, si dhe përmbledhje të dokumenteve të lidhura me faturën e pranuar:



 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!