PANTHEON™ Help

 Kategori
 Ndihma PANTHEON - Mirë se erdhët
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Retail
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Vet
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Bujqësi
 [Collapse]Manualet e Përdoruesve për PANTHEON
  [Collapse]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON
   [Expand]Fiskalizimi
   [Expand]Fillimi
   [Expand]Manuali i Përdoruesit për ePoslovanje
   [Expand]Vendosjet
   [Expand]Porositë
   [Expand]Mallrat
   [Expand]Prodhimi
   [Expand]Shërbimi
   [Expand]Ndihmë
   [Collapse]Stafi
    [Expand]Dosjet e Punonjësve
    [Expand]Kalendarët
    [Expand]Punësimi
    [Expand]Menaxhimi i Udhëtimit
    [Collapse]Paga
     [Expand]Obrazec M-4
     [Expand]Shembuj të llogaritjes së alimonit, zbatimit, kreditit nën kufizimet
     [Expand]Rregullat e Paga
     [Collapse]Kontabiliteti i Pagave
      [Expand]Llogaritja e pagave të kundërta
      [Expand]Përgatitja e Pagave
      [Collapse]Përgatitja e Pagave në Administratën Publike (Edisioni GE)
        Novitete me transmetimin e të dhënave në sistemin ISPAP 2014
       [Collapse]Shndërrimi i pagave në administratën publike
        [Collapse]Modelet alternative të llogaritjes së pagave në administratën publike
          Llogaritja e premiumit PDPD (M011) në rastin e punës më të shkurtër
          Bruto osnova preteklega meseca Z124
          Obračun 3/4 plačnih nesorazmerij
        [Expand]Modelet alternativë VZ për administratën publike
      [Expand]Llogaritja e Parapagesës së Tatimit mbi Të Ardhurat
      [Expand]Modele Alternativë për Llogaritjen e Pagave
      [Expand]Modelet Alternativë të Llojeve të Të Ardhurave
       Paga pas 1 Janarit 2005
      [Expand]Llogaritja e Pagave Hapa-hapa
     [Expand]Raportet e Pagave
     [Expand]Raporti i Të Ardhurave
     [Expand]Bari i detyrave në Përgatitjen e Pagave
     [Expand]Përgatitja e Pagave
     Autorizimet sipas statusit të punonjësve
   [Expand]Financat
   [Expand]Analitika
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Retail
  [Expand]Manuali i përdoruesit për PANTHEON Vet
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Bujqësi
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON Web
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Light
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Ligjor
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për PANTHEON Web
  [Expand]Fillimi PANTHEON Web
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Light
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për Terminalin Web PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granulat
 [Collapse]Udhëzues për Granulat PANTHEON
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Urdhrave të Udhëtimit
  [Expand]Granula Dokumenti
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Shërbimi në Terren Granul
  [Expand]Granula Inventura e Aktiveve të Fiksuara
  [Expand]Granula Inventura Magazinës
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për Granulat PANTHEON
  [Expand]Fillimi
  [Expand]Granula e Personelit
  [Expand]Urdhërat e Udhëtimit Granule
  [Expand]Granula Dokumenti
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Shërbimi në Terren Granul
  [Expand]Inventari i Aseteve të Paluajtshme
  [Expand]Inventari i Magazinës Granule
[Expand]Faqja e Përdoruesit

Load Time: 2281,2624 ms
"
  1003445 | 210423 | 453595 | AI translated
Label

Obračun 3/4 plačnih nesorazmerij

Primer obračuna 3/4 plačnih nesorazmerij

 

  • Para llogaritjesh krijojmë një kopje rezervë (sipër nevojës).
  • Eksportojmë të dhënat e llogaritjeve në excel për një llogaritje më të lehtë (sipër nevojës).
  • Dyfishojmë të gjitha llojet e dokumenteve, që janë objekt i llogaritjes në një lloj të ri dokumenti (p.sh. P99 në vazhdim).
  • Në shifrantin e llojeve të dokumenteve në llojin e ri të dokumentit vendosim cilësimet e dëshiruara (çaktivizojmë llogaritjen e kredive, shënojmë rekun përkatës dhe llojin e të ardhurave etj.).
  • Në llojet e reja të dokumenteve me ndihmën e asistentit "fshij të gjithë" fshijmë ato që nuk janë objekt i llogaritjes.
  • Dyfishojmë të gjitha llojet e të ardhurave, që kanë mbetur dhe u japim një etiketë të re. Në llojet e dyfishuara të të ardhurave çaktivizojmë kalimtarët "shkon në fondin e orëve" dhe "shprehet në orë".
  • Në të gjitha llojet e të ardhurave korrigjojmë formulat nëse ato janë ndryshuar gjatë viteve ose sipër nevojës.
  • Korrigjojmë vetë llogaritjen.
  • Shkruajmë shkallën e tatimit mbi të ardhurat.
  • Sipër nevojës krijojmë një llogaritje përmbledhëse (llogaritje përmbledhëse).
  • Shkruajmë formularët.

 

1. Krijimi i kopjes rezervë dhe rikthimi i bazës

Shembulli i krijimit të kopjes rezervë. Llogaritja mund të bëhet edhe në bazën prodhuese.

Kopje rezervë

 

 

  • Klikojmë në ruaj të dhënat (DB).
  • Rruga ku ruhet baza (rruga e vendosur në panelin e administratorit nën versionin/rinovimin e panelit për ruajtjen e kopjes rezervë).
  • Zgjidhim (shënojmë) bazat që duam të ruajmë.
  • Klikojmë në butonin "ruaj" dhe presim që baza të ruhet në rrugën e dëshiruar. Nëse baza ruhet me sukses, do të shkruhet "ok" nën mesazhet.

 

Rikthimi i bazës

Rikthe listën e skedarëve vetëm nga

Disku= 'rruga ku ndodhet backup'

 

Rikthe bazën e të dhënave  emri i ri i bazës provuese nga disku=   'rruga ku ndodhet backup'

Me

Shkalo 'datalab_data' në 'rruga ku ndodhet backup_data.mdf',

Shkalo 'datalab_log' në 'rruga ku ndodhet backup_log.ldf'

 

Shembulli:

Rikthe listën e skedarëve vetëm nga

Disku= 'c:\datalab\backup\anja_demo.bak'

 

Rikthe bazën e të dhënave anja_demo_porallogaritë nga disku=   'c:\datalab\backup\anja_demo.bak' me

Shkalo 'datalab_data' në 'c:\datalab\backup\anja_demo.bak_data.mdf',

Shkalo 'datalab_log' në 'c:\datalab\backup\anja_demo.bak_log.ldf'

 

 

2. Eksporti në excel

Nëse duam një përmbledhje në excel, në sql ekzekutojmë frazën select * from thr_slrycalcet ose më filtruar:

select E.* from thr_slrycalcET E

bashko thr_slryprep P on P.ackey = E.ackey

bashko thr_setslryET Z on Z.acET = E.acet

ku P.acPeriod >= '2010-10' dhe P.acPeriod <= '2012-05'                                                            periudha nga - deri

dhe p.acdoctype në ('P000')                                                                                                                    p.sh. Vetëm paga (P00)     

 

Eksportojmë të dhënat në excel dhe i filtrojmë në excel sipër nevojës.

  

3. Hapja e një lloji të ri dokumenti për llogaritje dhe dyfishimi i llojeve ekzistuese të dokumenteve për llogaritje në një të re të krijuar

Në shifrantin e llojeve të dokumenteve hapim një lloj të ri për llogaritjen e nesorazmërive të pagave. E emërtojmë përkatësisht, zgjedhim REK-1 dhe llojin e të ardhurave 1095.

 

Dyfishojmë të gjitha llogaritjet, që janë objekt i llogaritjes në një lloj të ri dokumenti (në rastin tonë P99).

 

  1. Hapim llogaritjen e dëshiruar, që duam të dyfishojmë (në rastin tonë 2010-10).
  2. Klikojmë në butonin "dyfisho"
  3. Zgjedhim llojin e dokumentit ku duam të dyfishojmë llogaritjen e zgjedhur.

 

 

Dyfishojmë të gjitha 20 llogaritjet për llogaritje. Kështu llojet e dokumenteve janë dyfishuar.

Tani hapim P99 – eliminimin e nesorazmërive.

 

4. Korrigjimi i llojeve të të ardhurave në llojin e dokumentit për llogaritje

Me ndihmën e asistentit "fshij të gjithë" fshijmë llojet e padëshiruara të të ardhurave, pra ato që nuk janë objekt i llogaritjes.

 

5. Dyfishimi i llojeve të të ardhurave për llogaritje

Dyfishojmë të gjitha llojet e të ardhurave, që janë objekt i llogaritjes dhe që nuk i kemi fshirë në pikën 4. Të gjitha llojet e të ardhurave që krijojmë të reja duhet të kenë në shifrantin e llojeve të të ardhurave çaktivizuar "shprehet në orë" dhe "shkon në fondin e orëve".

Dyfishojmë punën e rregullt (VZ "RDÇ”).

RDÇ e kemi dyfishuar dhe i kemi dhënë etiketën “O01”.

Po ashtu kemi ndryshuar formulën. Në vend të referencës në bruto, kemi bërë referencë në #PRZNESEK# (shuma në përgatitjen e llogaritjes në pozitën e këtij lloji të të ardhurave).

 

6. Shembulli 1 dhe 2

Në vazhdim vendosim ose për shembull 1 ose për shembull 2.

 

Shembulli 1:

  • Dyfishojmë të gjitha VZ, që janë objekt i llogaritjes dhe në vend të referencës në pagën bruto (klasa tarifore) bëjmë referencë në #PRZNESEK# (shkruajmë shumën në përgatitje). Kështu do të marrim shumën në plus dhe në minus dhe diferencën për pagesë dhe llogaritjen e interesave.

 

 

2010-10

2010-10 llogaritëllogaritë

Z070

2.031,85

2.031,85

Z107

153,28

38,32

Z108

1.955,21

1.993,53

  

  • Nëse bruto në ripërsëritjen e llogaritjes nuk përputhet, dyfishojmë VZ 2x dhe në të dyja vendosim referencën në "PRZNESEK".
  • Në të parën vendosim vlerat në plus, në të dytën në minus. Siç tregon figura e mësipërme.
  • Në raportin indeksor manualisht vendosim shkallën e tatimit mbi të ardhurat.
  • Për periudhën 2010-10 kemi marrë vlerën për llogaritjen e interesave për punonjësin "llogaritja test" në shumën 20,80 euro neto.

 

 Shembulli 2:

  • Dyfishojmë VZ  vetëm me një zëvendësuese VZ (RDÇ dyfishojmë në O01 dhe vendosim referencën e pagës bruto në #PRZNESEK#), pasi kemi llogaritur diferencën në bruto tashmë në excel dhe kemi llogaritur diferencën në vlerë që e vendosim në fushën "shuma" në përgatitjen e llogaritjes.

 

 

7. Llogaritja e interesave

Eksportojmë të dhënat për llogaritje në excel. Kufizojmë vetëm në periudhën e llogaritjes, punonjësin dhe vlerat neto për llogaritjen e interesave.

 

select E. * from thr_slryCalcET E

bashko thr_slryprep P on P.acKey = E.acKey

bashko thr_setslryET Z on Z.acET = E.acET

ku P.acPeriod >= '2010-10' dhe P.acPeriod <= '2012-05'    

dhe P.acDocType në ('P990')                              

 

Me ndihmën e excel-it vendosim vlerat sipas periudhave në gjykatën e lartë për llogaritjen e interesave.

 

https://izo.sodisce.si/izo-web/spring/izracun;jsessionid=40717d7cdd0691a79ba3d853888ed584?execution=e1s1

 

 

8. Llogaritja përmbledhëse – llogaritja totale

Llogaritja përmbledhëse për raportim më të lehtë për punonjësit, formulari REK etj. Të gjitha VZ janë të reja dhe formulat këtu janë vendosur në #PRZNESEK#. Shtojmë gjithashtu një lloj të ri të të ardhurave (në rastin tonë Z00) për interesat e vonuara, të cilat i shtojmë si shtesë (nuk raportohet në REK).

Llogaritja përmbledhëse (2014-02) mund ta anashkalojmë, por në këtë rast duhet të shtojmë interesat e vonuara për çdo punonjës veçmas në çdo llogaritje veçmas.

 

9. Shkruaj formularët

Shkruaj formularët nga llogaritja totale – përmbledhëse.

ZAP

Duhet të shkruhet nën fushën b. Që vlerat të shkruhen nën fushën b. Duhet të kemi datën e pagesës të paktën 3 muaj më vonë se data e llogaritjes.

 

REK-1

Shkruaj para korrigjimit:

 

Eksportojmë formularin rek dhe e korrigjojmë manualisht.

  1. Fushën F10a dhe "false" e korrigjojmë në "true":

                 <F10a_AvgType>true</F10a_AvgType>

  1. F11 e korrigjojmë, që të shkruajë periudhën nga - deri

<F11_MonthYearStart>10.2010</F11_MonthYearStart><F11_MonthYearEnd>05.2012</F11_MonthYearEnd>

 

 

iREK

ISPAP

 

Korrigjojmë manualisht xml.

 

Në fushën "etiketa" e korrigjojmë vlerën në 3.

ISPAP e importojmë.

 

M4

Rikthejmë llogaritjen M4 për periudhat nga 2010-10 deri në 2012-05. Sepse kemi përveç llogaritjes përmbledhëse edhe llogaritjet për çdo periudhë veçmas, mund të rikthejmë përsëri përpunimin e formularit M4 (merr parasysh vetëm diferencën në vlerë dhe jo orët, prandaj i kemi çaktivizuar ato në llojet e të ardhurave).

 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!