PANTHEON™ Help

 Kategori
 Ndihma PANTHEON - Mirë se erdhët
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Retail
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Vet
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Bujqësi
 [Collapse]Manualet e Përdoruesve për PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Retail
  [Expand]Manuali i përdoruesit për PANTHEON Vet
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Bujqësi
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON Web
  [Collapse]Udhëzues për PANTHEON Web Light
   [Expand]Paneli i Kontrollit
   [Expand]Porositë
   [Collapse]Mallra
    [Collapse]Lëshimi i faturës
     [Expand]Document
     [Collapse]Avans
       Linja e komandës në avansin e pranuar
       Të përgjithshme - Pagesa e këshillave të regjistruara
       Rreshtat e artikujve - Pagesa paraprake e pranuar
       Lidhje - Pagesa e këshillës së marrjes
       Footer - Rec. adv. pagesë
      [Expand]Wizards në Rec. adv. pagesë
      [Expand]Seznam avansesh të pranuara
    [Expand]DM
    [Expand]Pranimi
    [Expand]Ndryshimi i çmimit
    [Expand]Raportet
    [Expand]Inventari
    [Expand]Transfer ndërmjet magazinave
   [Expand]Financat
   [Expand]Stafi
   [Expand]Dokumentet dhe detyrat
   [Expand]Regjistrat
   [Expand]Cilësimet
   [Expand]Mesazhe paralajmëruese/pop-up
   [Expand]Hyni në PANTHEON Web
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Ligjor
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për PANTHEON Web
  [Expand]Fillimi PANTHEON Web
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Light
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për Terminalin Web PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granulat
 [Collapse]Udhëzues për Granulat PANTHEON
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Urdhrave të Udhëtimit
  [Expand]Granula Dokumenti
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Shërbimi në Terren Granul
  [Expand]Granula Inventura e Aktiveve të Fiksuara
  [Expand]Granula Inventura Magazinës
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për Granulat PANTHEON
  [Expand]Fillimi
  [Expand]Granula e Personelit
  [Expand]Urdhërat e Udhëtimit Granule
  [Expand]Granula Dokumenti
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Shërbimi në Terren Granul
  [Expand]Inventari i Aseteve të Paluajtshme
  [Expand]Inventari i Magazinës Granule
[Expand]Faqja e Përdoruesit

Load Time: 672,8061 ms
"
  1000001447 | 221114 | 419135 | AI translated
Label

Të dhënat e përgjithshme në pagesën e marrë paraprakisht

Gjeneral në skedën, vendosni detajet kryesore të kokës së faturës, si klienti, datat, valuta, departamenti dhe personat përgjegjës.

Klienti Personi për të cilin shisni mallra ose shërbime. Në këtë fushë, mund të kërkoni klientin sipas numrit të TVSH-së dhe/ose emrit.
Marrësi Kjo është një subjekt shtesë, në mënyrë të paracaktuar i njëjti me palën e parë, i plotësuar automatikisht nga programi. Mund të ndryshoni këto të dhëna dhe t'i përdorni në kombinim me 'Pagesën'.
Metoda e pagesës

Zgjidhni metodën e pagesës nga menyja zbritëse. Regjistri i Metodave të pagesës është i paracaktuar në bazën e të dhënave.

Në PANTHEON Web Light, nuk mund të shtoni të reja ose të ndryshoni metodat ekzistuese të pagesës. Mund t'i shtoni ose ndryshoni vetëm me licencat PANTHEON LT, LX, SE, ME dhe MF.

Statusi

Zgjidhni statusin nga menyja zbritëse marrë nga regjistri i Statusit.

Ka dy statuset e paracaktuara:

  • Jo i miratuar – Dokumenti nuk është miratuar ende nga një person përgjegjës.
  • Miratuar – Dokumenti është miratuar nga një person përgjegjës. Nëse një dokument është miratuar dhe dëshironi të ndryshoni të dhëna, programi jep një paralajmërim: Dokumenti tashmë i konfirmuar. Vazhdoni?

 

Data e dorëzimit

Kjo është data e parashikuar e dorëzimit, e cila duhet të shkruhet në një dokument pagesë paraprake në përputhje me Nenin 79 të Rregullave nga Ligji për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar. Kjo datë nuk ka ndikim në regjistrat tatimorë. 

Data e faturës

Data kur shuma përfshihet në regjistrat tatimorë.

Data e TVSH-së Data për regjistrat e TVSH-së. Programi përdor këtë datë në regjistrat tatimorë për të përcaktuar periudhën tatimore në të cilën i përket një dokument i caktuar.

Referenca

Nëse dëshironi që klienti të referohet në një referencë specifike, shkruani manualisht një referencë fature.

Valuta

Në mënyrë të paracaktuar, valuta e përdorur është nga Cilësimet e përgjithshme në PANTHEON. Nëse keni zgjedhur një valutë të paracaktuar për klientin e zgjedhur në regjistrin e Klientëve (Subjektet) , do të aplikohet ajo valutë.

Është e nevojshme të zgjidhet valuta para se të shtohen artikuj në rreshta.

Nëse ndryshoni valutan në kokën e një dokumenti tashmë të krijuar, programi jep një mesazh IRIS: Ndrysho valutan në kokën e dokumentit.

Kursi i këmbimit i aplikuar këtu është nga Banka e Sllovenisë, i shfaqur në një nga ditët e futura të zgjedhura në Cilësimet. Mund të futni ose ndryshoni manualisht kursin e këmbimit. Nëse ndryshoni kursin e këmbimit pasi keni shtuar artikuj në rreshtat e dokumentit, shfaqet një mesazh IRIS: Ndrysho valutan në kokën e dokumentit.

Kur shtoni nga një dokument në tjetrin, është e nevojshme që të futet një kurs këmbimi (më 1 janar) në bankën e përcaktuar si Banka Qendrore në Panelin e Administrimit në PANTHEON.

Departamenti

Zgjidhni departamentin. Në këtë mënyrë, të ardhurat do t'i atribuohen një departamenti të caktuar brenda kompanisë. Nëse një departament është tashmë i zgjedhur në llojin e dokumentit, do të përdoren ato të dhëna, por mund të ndryshohen manualisht.

 

Dokumenti 1
(p.sh. Porosia)

Këtu mund të futni të dhëna për numrin dhe datën e një dokumenti të lidhur. Emri i kësaj fushe mund të ndryshohet në PANTHEON me licencat LT, LX, SE, ME dhe MF.

Dokumenti 2
(p.sh. Fleta e paketimit)

Mënyra e futjes është e njëjtë si për Dokumentin e Lidhur 1. Këto të dhëna mund të përdoren për futjen e numrit dhe datës së fletës së paketimit të dërguar tek klienti. Emri i kësaj fushe mund të ndryshohet në PANTHEON me licencat LT, LX, SE, ME dhe MF.

Shitësi Përcakton kushtin e shitjes së klientit (p.sh. i regjistruar për TVSH).
Vlera transferohet nga të dhënat e klientit dhe ndikon në llogaritjen e taksave.

 

Personi përgjegjës

Programi aplikon përdoruesin e kyçur në program, por personi përgjegjës mund të ndryshohet gjithashtu. Mund të jetë për shembull përfaqësuesi i shitjeve që ka bërë marrëveshjen, dhe kjo mund të jetë baza për ndjekjen e transaksioneve nga punonjësit individualë.

Shërbëtor

Në mënyrë të paracaktuar, ky është përdoruesi i kyçur në program. Këto të dhëna nuk mund të ndryshohen.

Lloji i dokumentit Këtu aplikohet lloji i paracaktuar i dorëzimit nga regjistri i Klientëve. Shfaqet vetëm në dokumentet e ruajtura.
Shënim Dritarja për futjen e një shënimi në dokument.

 

 

 

 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!