PANTHEON™ Help

 Kategori
 Ndihma PANTHEON - Mirë se erdhët
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
  [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
   [Collapse]Cilësime
    [Expand]Subjektet
    [Expand]Artikuj
    [Expand]POS
    [Expand]Prodhimi
    [Expand]Stafi
     Kalendari
    [Expand]Financat
    [Expand]Dogana
    [Collapse]Programi
     [Collapse]Llojet e Dokumenteve
       Kreu
       Shënime
      [Expand]Lejet
       Firmëtarët
      [Expand]Shiriti i detyrave
      [Expand]Porositë
      [Collapse]Urdhërat e Punës
       [Expand]Prodhimi - MF Prodhimi
       [Expand]Prodhimi - Prodhim i Thjeshtë
       [Expand]Lëvizjet
        Dokumentacioni i Punës
        Stoku
        Kontrolli i Sasisë
       [Expand]Dokumentet e lidhura. Llojet
        Tipet e Dokumenteve të Paracaktuara për Urdhërat e Punës
       [Collapse]Shembuj
         Reducimi - Hyrje
         Materiali i tkurrjes - GROSS
         Materiali i Tkurrjes - NET
         Reduktimi i Produktit - NET
         Reduktimi i Produktit - GROSS
         Prodhimi duke përdorur Specifikimin Multi-Nivel
         Procesimi i Shërbimit të Porosisë së Punës - Lloji U
         Urdhri i Punës për Produktin me Numrin e Serisë të Kontrolluar
         Formulat e Përdorura në Vlerësimin e Marrjes së Brendshme dhe Çështjeve - WO
         Prodhimi dhe Shërbimi i Standardizuar të Integruar
        [Expand]Sub-kontraktimi
        [Expand]Prodhimi i Thjeshtë
      [Expand]Plan
      [Expand]Mallrat
      [Expand]Dogana
      [Expand]Taksa e akcizës
      [Expand]Financat
      [Expand]Urdhërat e Pagesës
      [Expand]Interesi
      [Expand]Udhëtime
      [Expand]Paga
       Planifikimi
       Ndryshimi i kodit të llojeve të dokumenteve
       Autorizimet për Grupet e Llojeve të Dokumenteve
       Arkiv
       Trajtimi
     [Expand]Raportet në PANTHEON
      Tekstet e Dokumenteve
      Metodat e Dërgesës
     [Expand]Kartat e Besnikërisë
     [Expand]Paneli i Administratës
     [Expand]Elementet e tab.kontrolluese
      Raportet e Panelit
      Analiza ad-hoc
     [Expand]ARES
      SQL urejevalnik
    [Expand]Dokumentacioni
    [Expand]Ndrysho Përdoruesin
   [Expand]Porositë
   [Expand]Mallrat
   [Expand]Prodhimi
   [Expand]POS
   [Expand]Shërbimi
   [Expand]Financat
   [Expand]Stafi
   [Expand]Analitika
   [Expand]Desktop
   [Expand]Ndihmë
   [Expand]Mesazhe dhe Paralajmërime
   [Expand]Programet shtesë
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Retail
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Vet
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Bujqësi
 [Collapse]Manualet e Përdoruesve për PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Retail
  [Expand]Manuali i përdoruesit për PANTHEON Vet
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Bujqësi
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON Web
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Light
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Ligjor
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për PANTHEON Web
  [Expand]Fillimi PANTHEON Web
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Light
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për Terminalin Web PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granulat
 [Collapse]Udhëzues për Granulat PANTHEON
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Urdhrave të Udhëtimit
  [Expand]Granula Dokumenti
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Shërbimi në Terren Granul
  [Expand]Granula Inventura e Aktiveve të Fiksuara
  [Expand]Granula Inventura Magazinës
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për Granulat PANTHEON
  [Expand]Fillimi
  [Expand]Granula e Personelit
  [Expand]Urdhërat e Udhëtimit Granule
  [Expand]Granula Dokumenti
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Shërbimi në Terren Granul
  [Expand]Inventari i Aseteve të Paluajtshme
  [Expand]Inventari i Magazinës Granule
[Expand]Faqja e Përdoruesit

Load Time: 1062,5226 ms
"
  1008724 | 3517 | 453350 | AI translated
Label

Proizvodnja pri kooperantu

Sub-kontraktimi

Sub-kontraktimi

65742.gif65743.gif65744.gif
Nëse një nga operacionet në prodhimin e produktit të përfunduar është jashtëqitur te një nënkontraktor, krijoni një grup të ri të llojeve të dokumenteve për të siguruar regjistrimin e saktë.
65745.gif Në shembullin e dhënë, ju dorëzoni produkte te nënkontraktori për t'i përfunduar ato. Kjo është arsyeja pse e gjithë procedura kryhet përmes llogarisë Produkte në proces të përfundimit dhe modifikimit - 635. Për të monitoruar prodhimin e papërfunduar (llogaria 604) ose lëndët e para dhe materialet që janë duke u përfunduar (llogaria 316) ju duhet të hapni një grup të ri të llojeve të dokumenteve (prodhimi, transferimi, marrja) si dhe një ID të re për shërbimet e ofruara nga nënkontraktori duke përdorur një llogari të ndryshme të kostos standarde.

Le të shohim përpunimin e një urdhri të tillë pune!

 1. Specifikimi i Produktit

Për shembull le të themi se dëshironi të prodhoni PRODUKT - K duke përdorur të mëposhtmet specifikim (për shkak të transparencës të gjitha sasinë për artikujt fëmijë në specifikim baraz 1 në të gjitha nivelet):

 

65746.jpg

 

65747.jpg

2. Llojet e Dokumenteve

Për të siguruar përpunimin dhe regjistrimin e saktë ju nevojitet të krijoni lloje të veçanta dokumentesh për urdhra pune për atë pjesë të prodhimit të bërë nga nënkontraktori, si dhe për marrjen dhe lëshimet e brendshme dhe në transferimin e produkteve të gjysmëpërfunduar në magazinën e nënkontraktorit.

Kjo është arsyeja pse ju duhet të vazhdoni në mënyrën e mëposhtme në prodhim (shih llojtë e dokumenteve të paracaktuara për urdhra pune):

  • PRODUKT - K - lloji i dokumentit të urdhrit të punës 600, duke përfshirë llojet e dokumenteve të paracaktuara për marrjen dhe lëshimet e brendshme
  • SEMIPROD01 - lloji i dokumentit të urdhrit të punës 6P0 (prodhimi i produkteve të gjysmëpërfunduar), duke përfshirë llojet e dokumenteve të paracaktuara për marrjen dhe lëshimet e brendshme
  • dhe SEMIPROD02 - lloji i dokumentit të urdhrit të punës 6K0 (prodhimi nënkontraktues) ku do të përdorni:
  • lloji i dokumentit K3 për (brendshëm) lëshime te nënkontraktori
  • lloji i dokumentit K1 për (brendshëm) marrjen nga nënkontraktori

Për të gjitha transaksionet e tjera:

3. Përpunimi i Urdhërave të Punës

Përpunoni urdhërat e punës në rendin e nevojshëm për përdorim të mëtejshëm në prodhim:

  1. Së pari krijoni SEMIPROD01. Si rezultat merrni një produkt të gjysmëpërfunduar me çmimin e tij.
  2. SEMIPROD01 mund të transferohet më pas në magazinën e nënkontraktorit (duke përdorur llojin e dokumentit të transferimit, 2K).
  3. Përveç kësaj krijoni një urdhër pune për prodhimin nga nënkontraktori. Krijoni marrjen dhe lëshimet e brendshme për urdhrin e punës kur ktheheni artikullin e dorëzimit që është rezultat i përpunimit nga nënkontraktori (në rastin tonë SEMIPROD02).
  4. Sigurisht, nënkontraktori i jashtëm ju ngarkon shërbimet e tij. Pasi të keni marrë faturën e nënkontraktorit vazhdoni me marrjen e faturës kolektive. Ka një procedurë të veçantë në krijimin e faturës kolektive për faturat e nënkontraktorit: Për këtë qëllim ju duhet të krijoni faturën kolektive në llojin e dokumentit të shënuar si Fatura e Marrë për Nënkontraktimin (në rastin tonë 1Z). Duke bërë kështu shërbimi i nënkontraktorit fiton çmimin e tij. Duke konfirmuar faturën kolektive, çmimi i saj llogaritet gjithashtu për produktin e dorëzuar nga nënkontraktori (në rastin tonë SEMIPROD02). (Shih Marrja Kolektive e Faturës së Nënkontraktorit dhe Llogaritja e Faturës Kolektive të Nënkontraktorit).
  5. Ju mund të vazhdoni në fazën tjetër në prodhim në momentin që merrni nga nënkontraktori produktet e gjysmëpërfunduar të nevojshme për përpunim të mëtejshëm (në rastin tonë: PRODUKT - K).
65748.gif Për një trajtim më të detajuar shih Shembuj përfshirë Postat - MF.


 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!