Hyrja në Çmimet e Kontratës për Artikuj
Hyrja në Çmimet e Kontratës për Artikuj

Çmimet e Kontratës paneli për një artikull është i destinuar për të futur kushte dhe çmime speciale për shitjen dhe blerjen e atij artikulli. Për çdo partner biznesi me të cilin është bërë një marrëveshje çmimi të veçantë për artikullin, ne e fusim këtë marrëveshje në formën e një çmimi të veçantë, zbritjeje, ose metode çmimi.
Së pari hapni Regjistrin e Artikujve nga menuja.

 |
Këshillë
Ju gjithashtu mund të hapni regjistrin duke përdorur çelësin e funksionit F12, ose duke klikuar në ikonën e shkurtes, e vendosur në shiritin e detyrave.
|
Klikoni butonin e regjistrit të ri
në shiritin e detyrave
. Një formë bosh e përgatitur për hyrjen e një artikulli të ri hapet.
 |
Paralajmërim
Për shkak se kursori është gjithmonë i vendosur në dokumentin e parë kur hapet lloji i dokumentit për krijimin e faturave të pranuara, është e nevojshme të klikoni butonin e regjistrit të ri çdo herë që dëshironi të krijoni një dokument të ri. Një dokument i ri i gatshëm për hyrjen e të dhënave hapet. Një dokument i ri i gatshëm për hyrjen e të dhënave hapet.
|
Futni informacionin e përgjithshëm të artikullit në krye.

Futni identifikuesin unik të artikullit në fushën ID. Ai mund të përbëhet nga një maksimum prej 16 karakteresh alfanumerik.
Futeni në mënyrën e mëposhtme:
- duke e futur manualisht
- të caktuar automatikisht
- të caktuar një kod EAN-UPC
Një gabim kthehet nëse futni një ID që tashmë është caktuar një artikulli tjetër (shih Një artikull me këtë ID tashmë ekziston! Emri: XX!).
Futni një tekst të shkurtër në fushën e Përshkrimit që emëron ose jep përshkrimin e artikullit. Ai mund të përbëhet nga deri në 40 karaktere alfanumerik.
Fusha
Aktiv kutia e kontrollit tregon nëse një artikull është aktiv apo jo (arkivuar). Ajo është e kontrolluar si parazgjedhje. Një artikull aktiv mund të përdoret me dokumente të reja. Nëse dëshironi të parandaloni këtë, për shembull, sepse cikli i jetës së një artikulli ka përfunduar, hiqni kontrollin nga kjo opsion. Një artikull jo aktiv mund të mbahet ende në stok (për, le të themi, riparime). Në një rast të tillë, ju e shënoni artikullin si jo aktiv që nuk mund të shtohet më në porosi. Megjithatë, ju mund të kryeni të gjitha lëvizjet materiale me të.
Duke përdorur
kutinë e kontrollit ju tregoni nëse një artikull është i tregtueshëm apo jo.
Përveç artikujve të shitjes, ai gjithashtu mund të përmbajë ID të kostove të regjistruara në llogaritë e hyrjes. Kontrolloni Për Regjistrim me rreshta të tillë. Nëse ndonjë rresht është shënuar si i tillë, nuk mund ta shtoni atë në porositë e pranuara as në faturat e lëshuara.
Zgjidhni ose futni furnizuesin kryesor të artikullit në Furnizuesi fushë. Ju mund ta zgjidhni atë nga regjistri i Subjekteve duke përdorur listën e rënies ose duke futur shkronjat fillestare. Kështu subjekte të futur në regjistrin e Subjekteve ngushtohen ndjeshëm. Këto të dhëna përdoren, ndër të tjera, për krijimin automatik të porosive të blerjes, raporteve të dërgesave dhe raporteve të stokut (shih përmbledhjen e stokut të disponueshëm).
Këtu shfaqet kodi alfanumerik transparent ose EAN i furnizuesit me trembëdhjetë karaktere për artikullin.
Këto të dhëna janë vetëm për qëllime informative.
PANTHEON kontrollon automatikisht nëse ID e jashtme e futur tashmë është caktuar një artikulli tjetër. Nëse është kështu, një gabim kthehet ID e jashtme tashmë në përdorim), por ID e jashtme e futur megjithatë ruhet.
Shkoni në panelin e Përgjithshëm . Paneli është i ndarë në katër seksione.

Futni listën e çmimeve të kontratës për klientin që ka rënë dakord me një klient të veçantë për çmimet speciale të kontratës për artikuj individualë ose kategori artikujsh.


Shtoni rreshta në çmimet e kontratës duke shtypur Çelësin e Shtimit , ose duke përdorur çelësat e kursorit për të kaluar në rreshtin tjetër.
Pas zgjedhjes së subjektit ose llojit të subjektit, ofrohet një fushë nga e cila mund të zgjidhni subjektin ose llojin e subjektit nga regjistri. Futni të dhënat direkt në rreshtat e çmimeve të kontratës.
Ka një ose më shumë kritere që duhet të futen për të vendosur çmimet e kontratës:
| Subjekti |
Zgjidhni një subjekt nga lista e rënies (pas zgjedhjes së tabit të Subjektit). |
| Tipi i Subjektit |
Zgjidhni një lloj subjekti nga lista e rënies (pas zgjedhjes së tabit të Tipit të Subjektit). |
| Blerje/Shitje |
Zgjidhni një lloj:
- Shitje – çmimi i vlefshëm për shitje
- Blerje – çmimi i vlefshëm për blerje
|
| ID e Jashtme |
Shfaq emrin e subjektit të zgjedhur ose llojit të subjektit. |
| Çmimi |
Futni çmimin e kontratës.
Paralajmërimi shfaqet, nëse ka një Marzh Minimal të përcaktuar për ndonjë Artikull, dhe çmimi i Kontratës është më i ulët se çmimi.
 |
| Monedha |
Vendosni monedhën e përdorur për çmimin. |
| Zbritja |
Futni shumën e zbritjes së kontratës (në përqindje). |
| Formula |
Zgjidhni një formulë, për të vendosur çmimin dinamikisht. |
| Data Nga |
Futni datën nga e cila çmimet e kontratës janë të vlefshme. |
| Data Deri |
Futni datën deri në të cilën çmimet e kontratës janë të vlefshme. |
| Pagesa Brenda |
Futni afatin për pagesën. Nëse shuma në fushën përkatëse është negative, afati i pagesës nuk do të merret parasysh. Të dhënat përdoren në kontrollimin e faturës së lëshuar të futur.
Nëse afati i pagesës për një artikull është ndryshe nga ai në dokument:
|
| Dërgesa Brenda |
Futni datën e afatit të dërgesës (për qëllime informative). |