PANTHEON™ Help

 Kategori
 Ndihma PANTHEON - Mirë se erdhët
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Retail
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Vet
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Bujqësi
 [Collapse]Manualet e Përdoruesve për PANTHEON
  [Collapse]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON
   [Expand]Fiskalizimi
   [Expand]Fillimi
   [Expand]Manuali i Përdoruesit për ePoslovanje
   [Collapse]Vendosjet
    [Expand]Subjektet
    [Collapse]Artikuj
      Krijimi i një Artikulli të Ri
      Hyrja e të Dhënave për Çmimin e Artikujve
      Hyrja e Çmimeve të Kontratës për Artikullin
      Hyrja në Specifikimin e Artikujve
     [Expand]Hyrja në Fushat e Personalizuara
      Transferimi i Lëvizjeve midis Artikujve
      Korrigjimi i Normës së Tatimit
     [Expand]Përdorimi i Llojeve të Artikujve
     [Expand]Numrat Serial
     [Expand]Formula të Çmimeve
      Përdorimi i funksionit Gjej Artikull (Ctrl+F)
     [Expand]Identifikuesit e Jashtëm
    [Expand]POS
     Prodhimi
    [Expand]Stafi
     Kalendar
    [Expand]Financat
    [Expand]Dogana
    [Expand]Programi
    [Expand]Dokumentacioni
   [Expand]Porositë
   [Expand]Mallrat
   [Expand]Prodhimi
   [Expand]Shërbimi
   [Expand]Ndihmë
   [Expand]Stafi
   [Expand]Financat
   [Expand]Analitika
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Retail
  [Expand]Manuali i përdoruesit për PANTHEON Vet
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Bujqësi
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON Web
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Light
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Ligjor
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për PANTHEON Web
  [Expand]Fillimi PANTHEON Web
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Light
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për Terminalin Web PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granulat
 [Collapse]Udhëzues për Granulat PANTHEON
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Urdhrave të Udhëtimit
  [Expand]Granula Dokumenti
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Shërbimi në Terren Granul
  [Expand]Granula Inventura e Aktiveve të Fiksuara
  [Expand]Granula Inventura Magazinës
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për Granulat PANTHEON
  [Expand]Fillimi
  [Expand]Granula e Personelit
  [Expand]Urdhërat e Udhëtimit Granule
  [Expand]Granula Dokumenti
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Shërbimi në Terren Granul
  [Expand]Inventari i Aseteve të Paluajtshme
  [Expand]Inventari i Magazinës Granule
[Expand]Faqja e Përdoruesit

Load Time: 1265,6451 ms
"
  6674 | 7205 | 418897 | AI translated
Label

Hyrja në Çmimet e Kontratës për Artikuj

Hyrja në Çmimet e Kontratës për Artikuj

Çmimet e Kontratës paneli për një artikull është i destinuar për të futur kushte dhe çmime speciale për shitjen dhe blerjen e atij artikulli. Për çdo partner biznesi me të cilin është bërë një marrëveshje çmimi të veçantë për artikullin, ne e fusim këtë marrëveshje në formën e një çmimi të veçantë, zbritjeje, ose metode çmimi.

Përmbledhja e rastit

Personi përgjegjës dëshiron të fusë çmime specifike të kontratës për Artikuj. Ata e bëjnë këtë në hapat e mëposhtëm:

  1. Zgjedhja e një Regjistri
  2. Krijimi i një Artikulli të Ri
  3. Hyrja e Informacioneve të Përgjithshme


1. Zgjedhja e një Regjistri

Së pari hapni Regjistrin e Artikujve nga menuja.

Këshillë

Ju gjithashtu mund të hapni regjistrin duke përdorur çelësin e funksionit F12, ose duke klikuar në ikonën e shkurtes, e vendosur në shiritin e detyrave.

 

2. Krijimi i një Artikulli të Ri

Klikoni butonin e regjistrit të ri  shiritin e detyrave . Një formë bosh e përgatitur për hyrjen e një artikulli të ri hapet.

Paralajmërim

Për shkak se kursori është gjithmonë i vendosur në dokumentin e parë kur hapet lloji i dokumentit për krijimin e faturave të pranuara, është e nevojshme të klikoni butonin e regjistrit të ri çdo herë që dëshironi të krijoni një dokument të ri. Një dokument i ri i gatshëm për hyrjen e të dhënave hapet. Një dokument i ri i gatshëm për hyrjen e të dhënave hapet.

 

Futni informacionin e përgjithshëm të artikullit në krye.

Futni identifikuesin unik të artikullit në fushën ID. Ai mund të përbëhet nga një maksimum prej 16 karakteresh alfanumerik.

Futeni në mënyrën e mëposhtme:

  • duke e futur manualisht
  • të caktuar automatikisht
  • të caktuar një kod EAN-UPC

Një gabim kthehet nëse futni një ID që tashmë është caktuar një artikulli tjetër (shih Një artikull me këtë ID tashmë ekziston! Emri: XX!).

Futni një tekst të shkurtër në fushën e Përshkrimit që emëron ose jep përshkrimin e artikullit. Ai mund të përbëhet nga deri në 40 karaktere alfanumerik.

Fusha

  Aktiv kutia e kontrollit tregon nëse një artikull është aktiv apo jo (arkivuar). Ajo është e kontrolluar si parazgjedhje. Një artikull aktiv mund të përdoret me dokumente të reja. Nëse dëshironi të parandaloni këtë, për shembull, sepse cikli i jetës së një artikulli ka përfunduar, hiqni kontrollin nga kjo opsion. Një artikull jo aktiv mund të mbahet ende në stok (për, le të themi, riparime). Në një rast të tillë, ju e shënoni artikullin si jo aktiv që nuk mund të shtohet më në porosi. Megjithatë, ju mund të kryeni të gjitha lëvizjet materiale me të.

Duke përdorur 30565.gifkutinë e kontrollit ju tregoni nëse një artikull është i tregtueshëm apo jo.

Përveç artikujve të shitjes, ai gjithashtu mund të përmbajë ID të kostove të regjistruara në llogaritë e hyrjes. Kontrolloni Për Regjistrim me rreshta të tillë. Nëse ndonjë rresht është shënuar si i tillë, nuk mund ta shtoni atë në porositë e pranuara as në faturat e lëshuara.

Zgjidhni ose futni furnizuesin kryesor të artikullit në Furnizuesi fushë. Ju mund ta zgjidhni atë nga regjistri i Subjekteve duke përdorur listën e rënies ose duke futur shkronjat fillestare. Kështu subjekte të futur në regjistrin e Subjekteve ngushtohen ndjeshëm. Këto të dhëna përdoren, ndër të tjera, për krijimin automatik të porosive të blerjes, raporteve të dërgesave dhe raporteve të stokut (shih përmbledhjen e stokut të disponueshëm).

Këtu shfaqet kodi alfanumerik transparent ose EAN i furnizuesit me trembëdhjetë karaktere për artikullin.

Këto të dhëna janë vetëm për qëllime informative.

PANTHEON kontrollon automatikisht nëse ID e jashtme e futur tashmë është caktuar një artikulli tjetër. Nëse është kështu, një gabim kthehet ID e jashtme tashmë në përdorim), por ID e jashtme e futur megjithatë ruhet.

3. Hyrja e Informacioneve të Përgjithshme

Shkoni në panelin e Përgjithshëm . Paneli është i ndarë në katër seksione.

 

Futni listën e çmimeve të kontratës për klientin që ka rënë dakord me një klient të veçantë për çmimet speciale të kontratës për artikuj individualë ose kategori artikujsh.

Shtoni rreshta në çmimet e kontratës duke shtypur Çelësin e Shtimit , ose duke përdorur çelësat e kursorit për të kaluar në rreshtin tjetër.

 

Pas zgjedhjes së subjektit ose llojit të subjektit, ofrohet një fushë nga e cila mund të zgjidhni subjektin ose llojin e subjektit nga regjistri. Futni të dhënat direkt në rreshtat e çmimeve të kontratës.

 

Ka një ose më shumë kritere që duhet të futen për të vendosur çmimet e kontratës:

Subjekti Zgjidhni një subjekt nga lista e rënies (pas zgjedhjes së tabit të Subjektit).
Tipi i Subjektit Zgjidhni një lloj subjekti nga lista e rënies (pas zgjedhjes së tabit të Tipit të Subjektit).
Blerje/Shitje Zgjidhni një lloj:
  • Shitje – çmimi i vlefshëm për shitje
  • Blerje – çmimi i vlefshëm për blerje
ID e Jashtme Shfaq emrin e subjektit të zgjedhur ose llojit të subjektit.
Çmimi Futni çmimin e kontratës. 
Paralajmërimi shfaqet, nëse ka një Marzh Minimal të përcaktuar për ndonjë Artikull, dhe çmimi i Kontratës është më i ulët se çmimi.

Monedha Vendosni monedhën e përdorur për çmimin.
Zbritja Futni shumën e zbritjes së kontratës (në përqindje).
Formula Zgjidhni një formulë, për të vendosur çmimin dinamikisht.
Data Nga Futni datën nga e cila çmimet e kontratës janë të vlefshme.
Data Deri Futni datën deri në të cilën çmimet e kontratës janë të vlefshme.
Pagesa Brenda Futni afatin për pagesën. Nëse shuma në fushën përkatëse është negative, afati i pagesës nuk do të merret parasysh. Të dhënat përdoren në kontrollimin e faturës së lëshuar të futur.

Nëse afati i pagesës për një artikull është ndryshe nga ai në dokument:

  • afati i pagesës nga lista e çmimeve të kontratës ndryshohet kur futet rreshti i parë i dokumentit.
  • afati i pagesës nuk mund të ndryshohet kur dokumenti tashmë përmban rreshta. Ju do të merrni paralajmërimin e mëposhtëm (shih Artikulli ka një afat të ndryshëm pagesash nga dokumenti!).
Dërgesa Brenda Futni datën e afatit të dërgesës (për qëllime informative).

 

Paralajmërim

Për trajtim të detajuar shih Çmimet e Kontratës !
Përdoruesit individualë mund të ndalohen nga hyrja dhe shikimi i këtij paneli me zero autorizime për çmimet e kontratës të dhëna.
Përdorni Funksionin Gjej Artikull për hyrje më të lehtë dhe kërkimin e ID të artikullit (shkurtesa: Ctrl+F).

 

 

 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!