Knjiženje direktno iz dokumenta

Kreirani, izdati i dokumenti prijema možemo u PANTHEON-u proknjižiti direktno iz dokumenta.
U nastavku vam pokazujemo primer knjiženja direktno iz dokumenta u PANTHEON-u.
 |
OPIS PRIMERA:
Rosa Računovođa, odgovorno lice preduzeća Tecta proknjižiće dokument prijema dobavljača Dobavljač d.o.o. direktno iz kreiranog dokumenta 23-1000-000017. Na dokumentu prijema je kupovina osnovnog sredstva Radna mašina1. Dokument prijema će proknjižiti po sledećim koracima:
- Izbor dokumenta prijema
- Knjiženje dokumenta prijema
|
1. Izbor dokumenta prijema
Odgovorno lice želi proknjižiti dokument prijema 23-1000-000017 preduzeća Dobavljač d.o.o.
U tu svrhu se izabere u meniju Roba | Prijem | Dokument i vrsta dokumenta 1000 - Nabavka - Materijalno skladište.
Otvara se obrazac prikazan na slici ispod.

2. Knjiženje dokumenta prijema
Za knjiženje dokumenta odgovorno lice bira karticu Knjiženje.
2.1. Taster knjiženje
Odgovorno lice izabere panel Knjiženje, gde će biti knjižen izbrani dokument prijema.
Polje Konto obv., konto obaveza se popunjava iz šifarnika vrste dokumenata prijema postavljen na Konto dobavljača.
Ispuni se sa kontom 4350 – Dobavljači u zemlji.

Sa klikom na dugme Knjiži sprovede knjiženje.
2.2. Automatsko knjiženje primljenih računa
Otvara se prozor Automatsko knjiženje primljenih računa.
U donjem delu prozora, na odeljku Dokumenti za knjiženje pojavi se izbrani dokument.

U odeljku prozora Vrsta knjiženja, odgovorno lice izbere mogućnost Kreiraj.
Ako želite knjiženi dokument priključiti na već postojeći dnevnik označi taster Priključi.
U odeljku Vrsta dokumenta, izabere sa padajućeg menija vrstu dokumenta knjiženja, u našem primeru izabere 4300 - Primljeni računi.
Datum perioda se prepiše iz dokumenta izbranog u polju Prijem.
Datum knjiženja se automatski popunjava trenutnim datumom (danas).

Klikne na dugme Knjiženje i tako sprovodi knjiženje.
2.3. Pregled knjiženja
Automatski se otvara obrazac izabranog knjiženja 4300 – Primljeni računi i prikazani dokumenti knjiženja u pozicijama.

U tom koraku odgovorno lice proveri ispravnost knjiženja dokumenta.
Knjiženja se evidentira i na dokumentu 1000 – Nabavka - materijalno skladište, na panelu Knjiženje.
