PANTHEON™ navodila

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON
  [Collapse]Vodič po PANTHEON-u
   [Expand]Pomoč
   [Expand]Nastavitve
   [Expand]Naročila
   [Expand]Proizvodnja
   [Collapse]Blago
     Povezava PANTHEON-a s spletnimi trgovinami
    [Expand]Prevzem
    [Collapse]Izdaja
      Shema poteka izdaje z dokumentom
      Pregled podatkovnih baz v povezavi z izdajo
     [Collapse]Dokument izdaje
       Undo
      [Collapse]Ukazna vrstica izdaje
        Iskanje v navigatorju
       [Expand]Izpisi - izdaja
        Desni klik z miško - izdaja
       [Collapse]Čarovniki - izdaja
         Zaprite avansni račun in kreirajte rekonfigurirani
         Preračun cen za vrednotenje
         Kreiranje ECL-a
         Kreiranje Intrastat
         Vrivanje pozicije
         Preštevilčenje pozicij
         Razdeljevanje po delilnem ključu
         Razmnoži stroškovne nosilce
         Pregled načina izračuna cene
         Knjigovodsko stanje kupca
         Povzetek ravnotežja
         Menjava davčnih stopenj
         Napolni pozicije
         Povežite dokument
         Povežite naročilo
         Premaknite dokument
         Kopiraj dokumente
         Kopiraj vrstico
         Izpis splošne položnice
         Prenos pozicij v pogodbeni cenik
         Izpis deklaracij
        [Collapse]Izpis od številke do številke
          Pošlji e-mail
          Elektronska pošta
          Izvoz dokumentov za subjekt kot e-slog
         Obračun uvoza zaradi izvoza
         Potrdi davčno nepotrjene račune
         Davčno nepotrjeni dokumenti
         Prikaži ZOI
         Fisk. tehnični popravek
         Ponovno išči dimenzije, enote merjenja in izvor
         Kontrola zaloge
         Kontrola razlike med prodajno in nabavno ceno
        [Expand]Kreiranje dokumenta za spremembo cene iz izdaje (CG3)
        [Expand]Sprememba cene za prodane idente
       [Expand]Uvoz in izvoz podatkov - izdaja
       Glava izdaje
      [Expand]Pozicije izdaje
      [Expand]Opravilna vrstica pozicij izdaje
      [Expand]Popust
       Podatki o vrednosti izdaje
       Avtorizacije nad izdajo
       Kontrola trdih rezervacij pri izdaji
       Kontrola rezervacij serijskih številk
       Avtorizacija za čarovnika glede težave
       Postopek izdaje z dokumentom
       Kreiranje dokumenta izdaje
     [Expand]Interna izdaja
     [Expand]Zbirna izdaja
     [Expand]Prejeti avans
     [Expand]POS računi
     [Expand]Pantheon POS X
     [Expand]Pantheon POS X - Zaslon na dotik
     [Expand]Lastna poraba
    [Expand]ECL/Intrastat/Trošarina
    [Expand]Prenos
    [Expand]Sprememba cene
    [Expand]Inventura
    [Expand]Periodično fakturiranje
     Kreiranje komisijske prijave
    [Expand]Pripravite popust za gotovino
    [Expand]Priprava cassasconta
    [Expand]Carinska skladišča
    [Expand]Zaloga
    [Expand]Trošarinska skladišča
    [Expand]Obračun materialnih prometov
    [Expand]Primerjava prihodkov in stroškov
    [Expand]Obračun izdanih računov
    [Expand]Obračun prejetih računov
    [Expand]DDV
    [Expand]Pregled pozicij materialnih prometov
    [Expand]Kontrolni izpisi
    [Expand]Preračun prometov
    [Expand]Množično tiskanje
   [Expand]Servis
   [Expand]Denar
   [Expand]Kadri
   [Expand]Namizje
   [Expand]Analitika
   [Expand]Sporočila programa
   [Expand]Uradna pojasnila
   [Expand]Sistemsko okolje
   [Expand]Dodatni programi
    Slovar izrazov
   [Expand]Zastareli produkti
  [Expand]Vodič po PANTHEON Farming
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Retail
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Vet
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako začeti
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Light
   Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in Opravila
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula B2B Naročanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar fiksnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Granule
   Začetek
   Primer uporabe PANTHEON Granul v namišljenem podjetju
  [Expand]PANTHEON Granule in aktivacija
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in opravila
  [Expand]Granula B2B naročanje
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
   PANTHEON Granule - pogosta vprašanja in odgovori
   Arhiv
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 562,507 ms
"
  1000004685 | 224119 | 380360 | Review
Label

Izvoz dokumentov za subjekt kot eSLOG

 

Na obrazcu funkcionalnosti Izpis od številke do številke s klikom na gumb  (Pošlji v arhiv/dokumentacijo) odpremo obrazec Izvoz dokumentov za subjekt kot eSLOG.

Obrazec Izvoz dokumentov za subjekt kot eSLOG omogoča različne vrste izvoza dokumentov, npr. od številke do številke, za subjekt, v XML obliki ali v predpisanem eSLOG formatu (eSLOG 2.0) v Dokumentacijo.

Izvoz v XML datoteko je omogočen za vse dokumente, ne glede na izbrani način poslovanja, ki je določen v Šifrantu subjektov.

Namig

Dokumentacijo o izvozu in uvozu enostavnih XML računov v eSLOG, najdete na Spletnih straneh Centra za ePoslovanje Slovenije.

Kazalo vsebine 

  1. Osnovni podatki
  2. Podatki o dokumentih
  3. Nastavitve za pošiljanje po e-pošti

 1. Osnovni podatki

 V tem razdelku določimo način izvoza dokumentov.

E-SLOG tip

V polju je določen trenutno veljavni eSLOG standard po katerem se oblikujejo e-dokumenti.

Opozorilo

Od 1.10.2020 je veljavna oblika le eSLOG 2.0.

Pošlji dokument po e-pošti

Izbirno polje označimo, če želimo ob izvozu dokumenta v dokumentacijo istočasno slednjega poslati tudi po elektronski pošti. Na dnu obrazca se prikaže dodaten razdelek Nastavitve za pošiljanje po e-pošti, za urejanje dodatnih nastavitev pošiljanja.

Pošlji v dokumentacijo

Izbirno polje je privzeto označeno in ga ni možno spreminjati. To izbirno polje pomeni, da bodo dokumenti poslani v Dokumentacijo.

Izvozi XML

Izbirno polje označimo, če želimo, da se e-dokument kreira v XML obliki.

Izvoz PDF

Izbirno polje označimo, če želimo, da se dokument kreira v PDF obliki.

Izvoz ovojnice

Izbirno polje označimo, če želimo, da se kreira ovojnica dokumenta v XML obliki.

 (Kreiraj)

S klikom na gumb se dokument izvozi v dokumentacijo in privzeto kreira XML, PDF ter XML ovojnico.

Namig

Katere datoteke se kreirajo je odvisno od izbranih preklopnikov, ki so opisani zgoraj.

Za opis imen XML datotek glej Imena eSLOG XML datotek.

2. Podatki o dokumentu

V tem razdelku izberemo dokumente za izvoz v Dokumentacijo, pregledujemo podatke dokumenta in povezane podatke ter spremljamo morebitne napake pri izpisu.

O. (označeno)

Če je izbirno polje označeno, bo dokument izvožen na način določen s polji v razdelku Osnovni podatki (shranjeno na lokalni disk ali poslano v dokumentacijo in poslano po e-pošti). Kreirane bodo izbrane datoteke (XML, PDF, ovojnica).

Namig

Privzeto so označene za izvoz vse postavke, ki še niso bile izvožene. (Če je postavka že bila izvožena, sta izpolnjeni zadnji dve koloni - datum kreiranja XML datoteke in referent).

 

Opozorilo

Če so na dokumentu prisotne napake (glej zadnje polje, Napaka), dokument privzeto ni označen za izvoz in ga pred odpravo napak tudi ne moremo označiti za izvoz (glej Dokumenta ne moreš označiti za izvoz, ker vsebuje napake!).

Dokument

V polju je vpisan ključ dokumenta, ki ga izvažamo.

Dat.računa (Datum računa)

V polje se z dokumenta prepiše datum računa, ki ga izvažamo.

Kupec

V polje se z dokumenta prepiše podatek o kupcu računa, ki ga izvažamo.

Prejemnik

V polje se z dokumenta prepiše podatek o prejemniku računa, ki ga izvažamo.

Vrednost

V polje se z dokumenta prepiše vrednost računa, ki ga izvažamo.

Valuta

V polju je zapisna valuta vrednosti računa, ki ga izvažamo.

Vrsta

V polju izberemo vrsto dokumenta, katerih šifriranje vrste dokumenta predpisuje eSLOG.

Namig

Pri izvozu izdane fakture se privzeto polni vrsta 380 - Račun, izvažamo pa jih s pomočjo čarovnika iz izdanih računov (glej Uvoz in izvoz podatkov - izdaja). Po potrebi lahko vrsto spremenimo tudi na 381, 383 ali 386.

Za izvoz predračuna kupcu se privzeto polni vrsta 325 - Predračun, izvažamo pa jih s pomočjo čarovnika iz naročil kupcev (glej Uvoz in izvoz podatkov - naročilo kupca).

Napaka

Če je pri izvozu dokumenta prišlo do napak, izvoz ne bo izveden. Prikaže se napaka Dokumenta ne moreš označiti za izvoz, ker vsebuje napake!

Namig

Napake pri izvozu v datoteko so lahko:

V primeru, če želimo kreirati eSLOG za dokument, za katerega je bil že kreiran, program javi sporočilo: "Dokument eSLOGa je bil že kreiran, (ni pa še bil prenešen v dokumentacijo)". Kljub temu tak dokument lahko označimo in ponovno izvozimo v eSLOG.

Elektronski naslov

V polju je zapisan elektronski naslov za pošiljanje izvožene datoteke, če je označeno izbirno polje Pošlji dokument po E-pošti.

Namig

Elektronski naslov se izpolni glede na izbrani tip elektronskega naslova v razdelku Nastavitve za pošiljanje po e-pošti.

Ime in priimek

V polju so zapisani podatki kontaktne osebe vneseni na povezanem dokumentu, ki ga izvažamo.

Datum

V polju je zapisan datum kreiranja XML datoteke, če je ta že bila kreirana.

Dat. dobavnice

V polju je zapisan podatek o datumu dobavnice povezane z računom, ki ga izvažamo.

Dat. DDV

V polju je zapisan podatke o datumu DDV z računa, ki ga izvažamo.

Referent

V polju je zapisan podatek o ID uporabnika, ki je kreiral XML datoteko, če je ta že bila kreirana.

Privzeti izpis

V polju je zapisan podatek o privzetem izpisu dokumenta.

Polje se polni glede na nastavitve po hierarhiji:

  • Izpis nastavljen v Šifrantu subjektov | Kupec v razdelku Izpis dokumentov
  • Izpis nastavljen na vrsti dokumenta
  • Zadnji uporabljen izpis na formo iz katere se dokument izvaža

Privzeti izpis lahko z izbiro s seznama določite sami.

Račun (kupca)

V polju je zapisan podatek o transakcijskem računu, ki je v šifrantu subjektov nastavljen kot privzeti. Poljubno lahko izberemo katerikoli račun, ki je vnesen na subjektu.

Referenčna VD

V polju Referenčna vrsta dokumenta določimo iz katerega povezanega dokumenta se podatki napolni v izvožen e-račun. Npr. če je z dokumentom izdaje povezano naročilo, se v tem polju zapiše možnost Naročilo. Na voljo so:

  • Naročilo
  • Dobavnica – se izpiše, če je z dokumentom povezana dobavnica.
  • Pogodba – se izpiše, če je z dokumentom povezana pogodba.
  • Račun – se izpiše, če je z dokumentom povezan račun.
  • Dobavnica + naročilo – se izpiše, če sta z dokumentom povezana dobavnica in naročilo.

Polje veznega dokumenta

V polju določimo vezni dokument za katerega želimo, da se zapiše v izvožen e-račun.

  • Dokument 1 – v XML datoteko se zapišeta podatka iz Veznega dokumenta 1 in Veznega dokumenta 2 iz glave dokumenta. Podatki se zapišejo na nivo glave dokumenta.
  • Ključ veznega dokumenta – v XML se zapiše številka povezanega dokumenta (dobavnice, naročila), če ta obstaja. Podatki se zapišejo na nivo glave dokumenta in na pozicije.
  • Vezni dokument 1 – v XML datoteko se zapišeta podatka iz Veznega dokumenta 1 in Veznega dokumenta 2 iz glave dokumenta. Podatki se zapišejo na nivo glave dokumenta in na pozicije.
  • Vezni dokument 2 - v XML se zapiše samo podatke iz veznega dokumenta 2 iz glave računa. Podatki se zapišejo na nivo glave dokumenta.
  • Ključ + dokument 1 – v XML se zapiše podatek o dobavnici, če je zbirni dokument kreiran iz dobavnice. Podatki se zapišejo na nivo glave dokumenta.

Naziv 2 prejemnika

V polje vpišemo daljši naziv prejemnika. Polni se iz polja Naziv 2 v Šifrantu subjektov.

Naziv 2 osebe 3

V polje vpišemo daljši naziv tretje osebe. Polni se iz polja Naziv 2 v Šifrantu subjektov.

3. Nastavitve za pošiljanje po e-pošti

Razdelek Nastavitve za pošiljanje po e-pošti se na obrazcu prikaže v primeru, če imamo v razdelku Osnovni podatki označeno izbirno polje Pošlji dokument po E-pošti. V razdelku določamo spremni tekst, določamo elektronski poštni naslov in ostale nastavitve.

Spremni tekst

V polje vnesemo poljubno spremno besedilo, ki bo poslano z elektronskim sporočilom.

Elektronski poštni naslovi

Z označitvijo izbirnih polj določimo, kateri tip elektronskega poštnega naslova se izpolni v polju Elektronski naslov poziciji dokumenta. Podatek se izpolni iz Šifranta subjektov.

Prejemnik kopije

V polje vpišemo elektronski naslov prejemnika kopije elektronskega sporočila.

Prejemnik skrite kopije

V polje vpišemo elektronski naslov prejemnika skrite kopije elektronskega sporočila.

Prilogam dodaj datoteke za plačilo

Z oznako izbirnega polja e-pošti priložimo tudi datoteko s plačilnim nalogom.

 

 

Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.