 | Loading… |
|
|

Izvoz dokumentov za subjekt kot eSLOG

Na obrazcu funkcionalnosti Izpis od številke do številke s klikom na gumb (Pošlji v arhiv/dokumentacijo) odpremo obrazec Izvoz dokumentov za subjekt kot eSLOG.
Obrazec Izvoz dokumentov za subjekt kot eSLOG omogoča različne vrste izvoza dokumentov, npr. od številke do številke, za subjekt, v XML obliki ali v predpisanem eSLOG formatu (eSLOG 2.0) v Dokumentacijo.
Izvoz v XML datoteko je omogočen za vse dokumente, ne glede na izbrani način poslovanja, ki je določen v Šifrantu subjektov.

Kazalo vsebine
- Osnovni podatki
- Podatki o dokumentih
- Nastavitve za pošiljanje po e-pošti
|
V tem razdelku določimo način izvoza dokumentov.
E-SLOG tip
|
V polju je določen trenutno veljavni eSLOG standard po katerem se oblikujejo e-dokumenti.
 |
Opozorilo
Od 1.10.2020 je veljavna oblika le eSLOG 2.0.
|
|
Pošlji dokument po e-pošti
|
Izbirno polje označimo, če želimo ob izvozu dokumenta v dokumentacijo istočasno slednjega poslati tudi po elektronski pošti. Na dnu obrazca se prikaže dodaten razdelek Nastavitve za pošiljanje po e-pošti, za urejanje dodatnih nastavitev pošiljanja.
|
Pošlji v dokumentacijo
|
Izbirno polje je privzeto označeno in ga ni možno spreminjati. To izbirno polje pomeni, da bodo dokumenti poslani v Dokumentacijo.
|
Izvozi XML
|
Izbirno polje označimo, če želimo, da se e-dokument kreira v XML obliki.
|
Izvoz PDF
|
Izbirno polje označimo, če želimo, da se dokument kreira v PDF obliki.
|
Izvoz ovojnice
|
Izbirno polje označimo, če želimo, da se kreira ovojnica dokumenta v XML obliki.
|
(Kreiraj)
|
S klikom na gumb se dokument izvozi v dokumentacijo in privzeto kreira XML, PDF ter XML ovojnico.
 |
Namig
Katere datoteke se kreirajo je odvisno od izbranih preklopnikov, ki so opisani zgoraj.
Za opis imen XML datotek glej Imena eSLOG XML datotek.
|
|
V tem razdelku izberemo dokumente za izvoz v Dokumentacijo, pregledujemo podatke dokumenta in povezane podatke ter spremljamo morebitne napake pri izpisu.
O. (označeno)
|
Če je izbirno polje označeno, bo dokument izvožen na način določen s polji v razdelku Osnovni podatki (shranjeno na lokalni disk ali poslano v dokumentacijo in poslano po e-pošti). Kreirane bodo izbrane datoteke (XML, PDF, ovojnica).
 |
Namig
Privzeto so označene za izvoz vse postavke, ki še niso bile izvožene. (Če je postavka že bila izvožena, sta izpolnjeni zadnji dve koloni - datum kreiranja XML datoteke in referent).
|
|
Dokument
|
V polju je vpisan ključ dokumenta, ki ga izvažamo.
|
Dat.računa (Datum računa)
|
V polje se z dokumenta prepiše datum računa, ki ga izvažamo.
|
Kupec
|
V polje se z dokumenta prepiše podatek o kupcu računa, ki ga izvažamo.
|
Prejemnik
|
V polje se z dokumenta prepiše podatek o prejemniku računa, ki ga izvažamo.
|
Vrednost
|
V polje se z dokumenta prepiše vrednost računa, ki ga izvažamo.
|
Valuta
|
V polju je zapisna valuta vrednosti računa, ki ga izvažamo.
|
Vrsta
|
V polju izberemo vrsto dokumenta, katerih šifriranje vrste dokumenta predpisuje eSLOG.
 |
Namig
Pri izvozu izdane fakture se privzeto polni vrsta 380 - Račun, izvažamo pa jih s pomočjo čarovnika iz izdanih računov (glej Uvoz in izvoz podatkov - izdaja). Po potrebi lahko vrsto spremenimo tudi na 381, 383 ali 386.
Za izvoz predračuna kupcu se privzeto polni vrsta 325 - Predračun, izvažamo pa jih s pomočjo čarovnika iz naročil kupcev (glej Uvoz in izvoz podatkov - naročilo kupca).
|
|
Napaka
|
Če je pri izvozu dokumenta prišlo do napak, izvoz ne bo izveden. Prikaže se napaka Dokumenta ne moreš označiti za izvoz, ker vsebuje napake!
 |
Namig
Napake pri izvozu v datoteko so lahko:
V primeru, če želimo kreirati eSLOG za dokument, za katerega je bil že kreiran, program javi sporočilo: "Dokument eSLOGa je bil že kreiran, (ni pa še bil prenešen v dokumentacijo)". Kljub temu tak dokument lahko označimo in ponovno izvozimo v eSLOG.
|
|
Elektronski naslov
|
V polju je zapisan elektronski naslov za pošiljanje izvožene datoteke, če je označeno izbirno polje Pošlji dokument po E-pošti.
|
Ime in priimek
|
V polju so zapisani podatki kontaktne osebe vneseni na povezanem dokumentu, ki ga izvažamo.
|
Datum
|
V polju je zapisan datum kreiranja XML datoteke, če je ta že bila kreirana.
|
Dat. dobavnice
|
V polju je zapisan podatek o datumu dobavnice povezane z računom, ki ga izvažamo.
|
Dat. DDV
|
V polju je zapisan podatke o datumu DDV z računa, ki ga izvažamo.
|
Referent
|
V polju je zapisan podatek o ID uporabnika, ki je kreiral XML datoteko, če je ta že bila kreirana.
|
Privzeti izpis
|
V polju je zapisan podatek o privzetem izpisu dokumenta.
Polje se polni glede na nastavitve po hierarhiji:
- Izpis nastavljen v Šifrantu subjektov | Kupec v razdelku Izpis dokumentov
- Izpis nastavljen na vrsti dokumenta
- Zadnji uporabljen izpis na formo iz katere se dokument izvaža
Privzeti izpis lahko z izbiro s seznama določite sami.
|
Račun (kupca)
|
V polju je zapisan podatek o transakcijskem računu, ki je v šifrantu subjektov nastavljen kot privzeti. Poljubno lahko izberemo katerikoli račun, ki je vnesen na subjektu.
|
Referenčna VD
|
V polju Referenčna vrsta dokumenta določimo iz katerega povezanega dokumenta se podatki napolni v izvožen e-račun. Npr. če je z dokumentom izdaje povezano naročilo, se v tem polju zapiše možnost Naročilo. Na voljo so:
- Naročilo
- Dobavnica – se izpiše, če je z dokumentom povezana dobavnica.
- Pogodba – se izpiše, če je z dokumentom povezana pogodba.
- Račun – se izpiše, če je z dokumentom povezan račun.
- Dobavnica + naročilo – se izpiše, če sta z dokumentom povezana dobavnica in naročilo.
|
Polje veznega dokumenta
|
V polju določimo vezni dokument za katerega želimo, da se zapiše v izvožen e-račun.
- Dokument 1 – v XML datoteko se zapišeta podatka iz Veznega dokumenta 1 in Veznega dokumenta 2 iz glave dokumenta. Podatki se zapišejo na nivo glave dokumenta.
- Ključ veznega dokumenta – v XML se zapiše številka povezanega dokumenta (dobavnice, naročila), če ta obstaja. Podatki se zapišejo na nivo glave dokumenta in na pozicije.
- Vezni dokument 1 – v XML datoteko se zapišeta podatka iz Veznega dokumenta 1 in Veznega dokumenta 2 iz glave dokumenta. Podatki se zapišejo na nivo glave dokumenta in na pozicije.
- Vezni dokument 2 - v XML se zapiše samo podatke iz veznega dokumenta 2 iz glave računa. Podatki se zapišejo na nivo glave dokumenta.
- Ključ + dokument 1 – v XML se zapiše podatek o dobavnici, če je zbirni dokument kreiran iz dobavnice. Podatki se zapišejo na nivo glave dokumenta.
|
Naziv 2 prejemnika
|
V polje vpišemo daljši naziv prejemnika. Polni se iz polja Naziv 2 v Šifrantu subjektov.
|
Naziv 2 osebe 3
|
V polje vpišemo daljši naziv tretje osebe. Polni se iz polja Naziv 2 v Šifrantu subjektov.
|
Razdelek Nastavitve za pošiljanje po e-pošti se na obrazcu prikaže v primeru, če imamo v razdelku Osnovni podatki označeno izbirno polje Pošlji dokument po E-pošti. V razdelku določamo spremni tekst, določamo elektronski poštni naslov in ostale nastavitve.

Spremni tekst
|
V polje vnesemo poljubno spremno besedilo, ki bo poslano z elektronskim sporočilom.
|
Elektronski poštni naslovi
|
Z označitvijo izbirnih polj določimo, kateri tip elektronskega poštnega naslova se izpolni v polju Elektronski naslov poziciji dokumenta. Podatek se izpolni iz Šifranta subjektov.
|
Prejemnik kopije
|
V polje vpišemo elektronski naslov prejemnika kopije elektronskega sporočila.
|
Prejemnik skrite kopije
|
V polje vpišemo elektronski naslov prejemnika skrite kopije elektronskega sporočila.
|
Prilogam dodaj datoteke za plačilo
|
Z oznako izbirnega polja e-pošti priložimo tudi datoteko s plačilnim nalogom.
|
 | Loading… |
 | Loading… |
|
|
|