PANTHEON™ Help

 Sadržaj
 Glavna strana- Dobrodošli u PANTHEON uputstva
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]PANTHEON priručnici
  [Collapse]Priručnik za PANTHEON
   [Expand]Pantheon Hosting
   [Expand]Pomoć
   [Expand]Podešavanja
   [Expand]Narudžbine
   [Collapse]Roba
     Integracija PANTHEON sa WebŠopovima
    [Expand]Izdavanje
    [Collapse]Prijem
      Pregled baza podataka u vezi sa prijemom
      Šema toka prijema sa dokumentom
     [Collapse]Dokument prijema
       Konvertor valuta
      [Expand]Red sa alatima prijema
       Zaglavlje dokumenta prijema
      [Expand]Pozicije prijema
      [Collapse]Red sa alatima pozicije
       [Collapse]Dodaj
         Dodavanje narudžbine na narudžbinu dobavljačima
        [Expand]Dodavanje prometa - prijem
        [Expand]Dodavanje narudžbina dobavljača - prijem
         Dodavanje narudžbina kupaca - prijem
         Dodavanje carinskog izdavanja sa serijskiom brojevima - prijem
        Čitač bar koda
        Dodaj
        Skener
       [Expand]Unos serijskih brojeva
        Sastavnica
        Spec (Specifikacija)
        Zaliha
        Traži ident (Ctrl + F)
        Akcije
        Pregled
      [Expand]Rekapitulacija poreza
       Podaci o vrednosti prijema
       Popust
       Autorizacija nad prijemima
       Kontrola čvrstih rezervacija kod prijema i prenosa
       Postupak prijema sa dokumentom
       Kreiranje dokumenta prijema
     [Expand]Interni prijem
     [Expand]Sumarni prijem
     [Expand]Dati avansi
    [Expand]JCI
    [Expand]Prenos
    [Expand]Promena cene
    [Expand]Inventar
    [Expand]Periodično fakturisanje
     Kreiranje komisijske prijave
    [Expand]Priprema cassasconta
    [Expand]Carinska skladišta
    [Expand]Zaliha
    [Expand]Obračun materijalnih prometa
    [Expand]Akcizna skladišta
    [Expand]Poređenje prihoda i troškova
    [Expand]Obračun izdatih računa
    [Expand]Obračun primljenih računa
    [Expand]PDV
    [Expand]Pregled pozicija materijalnih prometa
    [Expand]Preračun prometa
    [Expand]Kontrolni ispisi
    [Expand]Grupno štampanje
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]POS
   [Expand]Servis
   [Expand]Novac
   [Expand]Kadrovi
   [Expand]Radna površina
   [Expand]Analize
   [Expand]Korisničke strane
   [Expand]Poslovni saveti
    Dodatno
   [Expand]Plansko-analitički alat ZEUS
   [Expand]Dodatni programi
   [Expand]Obaveštenja programa
   [Expand]Zvanična mišljenja
   [Expand]Dodatni programi
   [Expand]Sistemska okolina
    Rečnik izraza
   [Expand]Zastareli produkti
  [Expand]Vodič po DataLab PANTHEON™ Farming
  [Expand]Vodič za mobilni POS
  [Expand]Vodič za PANTHEON Vet
 [Collapse]PANTHEON korisnički priručnici
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON
  [Expand]Operativni priručnik za datalab PANTHEON Farming
  [Expand]Korisnički vodič za mobilni POS
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Vet
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Farming
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Priručnici za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light-u
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Terminal-u
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiva starih proizvoda
 [Collapse]Korisnički priručnici za PANTHEON Web
  [Expand]Kako početi? PANTHEON Web
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Light
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Arhiva starih proizvoda
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Priručnik za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i zadaci
  [Expand]Granula Kontrolna tabla
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula B2B naručivanje
  [Expand]Inventar Fiksne Imovine
  [Expand]Granula Inventar skladišta
 [Collapse]Korisnički priručnik za PANTHEON Granule
  [Expand]Kako početi?
  [Expand]PANTHEON Granule i aktivacija
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula B2B Naručivanje
  [Expand]Granula Kontrolna tabla
  [Expand]Granula Dokumenti i Zadaci
  [Expand]Granula Servis na terenu
   PANTHEON Granule - česta pitanja i odgovori
  [Expand]Arhiva
  [Expand]Inventar Fiksne Imovine
  [Expand]Granula Inventar skladišta
   Arhiva

Load Time: 453.1338 ms
"
  635 | 819 | 9666 | Localized
Label

Dodavanje narudžbina dobavljača - prijem

Dodavanje narudžbina dobavljača - prijem

000001.gif Svrha ovakvog dodavanja je vođenje realizacije narudžbina dobavljačima i kontrola nabavke i nabavnih uslova gledajući na podatke u narudžbinama. Time omogućavamo i vezu između narudžbina i prijema (panel Prijemi u narudžbinama dobavljaču) i kontrolu nabavke gledajući na narudžbine.
000001.gif Najznačajnije pri ovakvom dodavanju je da se takvo dodavanje ubraja u realizaciju narudžbina dobavljačima (pogledajte Realizacija narudžbina dobavljačima)!
000001.gif Pri dodavanju narudžbina dobavljačima na prijem ili narudžbina kupaca na prijem automatski se ponovo potraže poreske tarife gledajući na izabrani način nabavke za prenos u nov dokument.

Funkciju pozovemo klikom na taster   u redu sa alatima pozicije. Za detaljan opis funkcije dodavanja pogledajte poglavlje Dodaj.

 

Funkcija omogućava jednostavan način prenosa postojeće narudžbenice dobavljaču na primljenu fakturu. Sa time iz narudžbenice dobavljaču prenesemo sve podatke: o dobavljaču, naručenim količinama itd. Sa time omogućimo i vezu između narudžbine i izdavanja (taster Prijem u narudžbina dobavljaču) i tako kontrolu nabavke u odnosu na narudžbinu.

Narudžbine za dodavanje možemo izabrati na dva načina (pogledajte Izbor narudžbine):

  • za dodavanje pojedine narudžbine: izaberemo samo jednu narudžbinu tako, da neposredno unesemo broj narudžbine. Time se i svi ostali potrebni podaci popune automatski. Sve pozicije narudžbine se automatski označe za prenos (predstavljeno je u panelu Pozicije za prenos). 
  • za dodavanje poznate grupe narudžbina (dokument od - do): radi se na isti način dela kao u prethodnom primeru, samo što dodajemo na jednu fakturu pozicije iz više narudžbina. Time se i svi ostali potrebni podaci popune automatski. Sve pozicije narudžbine se automatski označe za prenos (predstavljeno je u panelu Pozicije za prenos). Sve izabrane narudžbine moraju biti za istog dobavljača, jer se dodaju na isti dokument, i u suprotnom dodavanje ne bi uspelo i program bi javio grešku (pogledajte Narudžbine mogu biti samo od jednog dobavljača!).  
  • za dodavanje u slučaju, kada ceo broj dokumenta nemamo na izbor: izaberemo 
    • dobavljača i/ili primaoca i tip dokumenta "Narudž. dob.", ili
    • dobavljača i/ili primaoca i šifru vrste dokumenta za narudžbine dobavljačima. Tip dokumenta se pri tome popuni automatski.

    Zatim u panelu za izbor dokumenata kliknemo taster Izaberi. U tom slučaju nije nijedan od dokumenata, koji odgovara unešenim kriterijumima (tip, dobavljač, primalac) označen za prenos. Postupak nastavimo tako, da u panelu zadokumenata izaberemo dokumente ili pozicije dokumenata. Pozicije dokumenata ili ceo dokumenta ručno pr izbor enesemo u panel Pozicije za prenos. Od polja za potvrdu Kreiranje pojedinih računa zavisi, da li će sve pozicije biti dodate na istu fakturu ili će biti urađeno onoliko faktura, koliko dokumenata dodajemo.  

Kada izaberemo odgovarajuće ograničavajuće kriterijume, dodavanje pokrenemo sa klikom na taster  iz panela za biranje narudžbenice ili iz panela sa listom pozicija narudžbina.

Nakon uspešno završenog dodavanja podataka iz narudžbina pojavi se i obaveštenje: Dodavanje zaključeno. Prenešeno.

Na jedan dokument možemo dodati više narudžbina, uslov je samo, da je dobavljač isti. U slučaju, da dobavljač nije isti, program nam javi grešku: Narudžbine mogu biti samo od jednog naručioca/dobavljača.

000001.gif Ako želimo na račun preneti pozicije s drugog dokumenta iz modula Roba, upotrebimo funkciju Dodavanje prometa.
000001.gif Ako želimo narudžbinu izdati u delimičnim količinama, jednostavno obrišemo automatski dodate pozicije ili im promenimo količinu!
 


 

Oceni ovu temu
Da li je ova tema korisna?
Komentari
Komentari će biti vidljivi i na forumu!