PANTHEON™ Help

 Toc
 Ndihma PANTHEON - Mirë se vini
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
  [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
   [Collapse]Rregullimet
    [Expand]Subjektet
    [Expand]Artikuj
    [Expand]POS
    [Expand]Prodhimi
    [Expand]Stafi
     Kalendar
    [Expand]Financat
    [Expand]Dogana
    [Collapse]Programi
     [Collapse]Llojet e Dokumenteve
       Kreu
       Shënime
      [Expand]Lejet
       Firmëtarët
      [Expand]Shiriti i detyrave
      [Expand]Porositë
      [Expand]Urdhërat e Punës
      [Expand]Plan
      [Collapse]Mallrat
        Postimi në Llojin e Dokumentit të Paracaktuar
        Oznaka e njësisë së biznesit
        Kreiranje okrepitve/oslabitve zalog
        Kopjo Llogaritë
       [Expand]Pranimi
       [Collapse]Transfer
         Transfero
         Statusi
         Parametrat e Llogarisë
         Llogaritë për TVSH
        [Expand]Tipet e Dokumenteve të Transferimit të Paracaktuar
       [Expand]Çështja
       [Expand]POSX
        Porosi Shërbimi
        Ndryshimi i Çmimit
        Numri i Inventarit
        Faturimi i përsëritur
       [Expand]TRISHTIM
        Intrastat
        Rivlerësimi i Inventarit
      [Expand]Dogana
      [Expand]Taksa e akcizës
      [Expand]Financat
      [Expand]Urdhërat e Pagesës
      [Expand]Interes
      [Expand]Udhëtime
      [Expand]Paga
       Planifikimi
       Ndryshimi i kodit të llojeve të dokumenteve
       Autorizimet për Grupet e Llojeve të Dokumenteve
       Arkiv
       Trajtimi
     [Expand]Raportet në PANTHEON
      Tekstet e Dokumenteve
      Metodat e Dërgesës
     [Expand]Kartat e Besnikërisë
     [Expand]Paneli i Administratës
     [Expand]Elementët e tab.kontrolluese
      Raportet e Panelit
      Analizë ad-hoc
     [Expand]ARES
      SQL urejevalnik
    [Expand]Dokumentacioni
    [Expand]Ndrysho Përdoruesin
   [Expand]Porositë
   [Expand]Mallrat
   [Expand]Prodhimi
   [Expand]POS
   [Expand]Shërbim
   [Expand]Financat
   [Expand]Stafi
   [Expand]Analitika
   [Expand]Desktop
   [Expand]Ndihmë
   [Expand]Mesazhe dhe Paralajmërime
   [Expand]Programet shtesë
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Retail
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Vet
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Bujqësi
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Retail
  [Expand]Manuali i përdoruesit për PANTHEON Vet
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për Bujqësinë PANTHEON
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON Web
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Light
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Ligjor
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për PANTHEON Web
  [Expand]Fillimi PANTHEON Web
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Light
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për Terminalin Web PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granulat
 [Collapse]Udhëzues për Granulat PANTHEON
  [Expand]Granula e Personelit
  [Expand]Granula e Urdhrave të Udhëtimit
  [Expand]Granula Dokumenti
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Granul i Shërbimit në Terren
  [Expand]Granula Inventura e Aseteve Fikse
  [Expand]Granula Inventari i Depove
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për Granulat PANTHEON
  [Expand]Fillimi
  [Expand]Granula e Personelit
  [Expand]Urdhërat e Udhëtimit Granule
  [Expand]Granula Dokumente dhe Detyra
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Granul i Shërbimit në Terren
  [Expand]Inventari i Aseteve të Paluajtshme
  [Expand]Inventari i Magazinës Granul
[Expand]Faqja e Përdoruesit

Load Time: 2296.909 ms
"
  366 | 476 | 464974 | AI translated
Label

Transfero

Transfero

Transfero

063625.gif063626.gif063627.gif063628.gif

 

000001.gif 010379.gif dhe 010380.gif edicionet lejojnë ndryshimin e cilësimeve të llojit të dokumentit, por nuk mund të krijohen lloje të reja dokumentesh.

 

Llojet e dokumenteve të transferimit ndër-depo kanë cilësimet e mëposhtme.

 

ID ID-ja me 3 karaktere e llojit të dokumentit.
Emri i shkurt Emri i shkurt opsional i llojit të dokumentit (përdoret në përmbledhje).
Emri Emri i llojit të dokumentit siç shfaqet në menu.
Vetë regjistrimi

Nëse është i zgjedhur, lloji i dokumentit do të jetë i dukshëm në menu dhe do të mund të krijoni dokumente të reja në këtë lloj dokumenti, por nuk do të jetë i disponueshëm për kontabilizim automatik, nuk do të përfshihet në kartelën e depos dhe disa raporte.
Nëse dokumente për këtë lloj ekzistojnë tashmë dhe duam të zgjedhim këtë opsion, shfaqet një gabim:

Ndrysho operatorin (shfaqet vetëm nëse Ndrysho operatorin në dokumente është vendosur në Vendos te lloji i dokumentit në Panelin e Administrimit | Cilësimet | Parametrat e Programit | Kompania | Përgjithshme)
Nëse është i zgjedhur, operatori mund të ndryshohet në dokumentet e këtij lloji dokumenti.
Shënim Shënimi për këtë lloj dokumenti, për shembull një përshkrim i përdorimit të tij të synuar.
Shënim i paracaktuar Shënimi që duhet të shfaqet në të gjitha dokumentet e reja të krijuara të këtij lloji dokumenti.
Lëshuesi Lëshuesi i paracaktuar (lëshimi depo) për këtë lloj dokumenti.
(Etiketa e lëshuesit) Etiketa e personalizuar e lëshuesit që shfaqet në skedën Linjat e dokumenteve të këtij lloji dokumenti.
Marrësi Marrësi i paracaktuar (pranimi në depo) për këtë lloj dokumenti.
(Etiketa e marrësit) Etiketa e personalizuar e marrësit që shfaqet në krye të dokumenteve të këtij lloji dokumenti.
Departamenti Departamenti i paracaktuar departament për këtë lloj dokumenti.
Dokumenti 1 Etiketa e dokumentit të lidhur 1 që shfaqet në krye të dokumenteve të këtij lloji dokumenti. Nëse lihet bosh, fusha përkatëse nuk është e dukshme në dokumente.
Dokumenti 2 Etiketa e dokumentit të lidhur 2 që shfaqet në krye të dokumenteve të këtij lloji dokumenti. Nëse lihet bosh, fusha përkatëse nuk është e dukshme në dokumente.
(Kutizat pranë fushave të mësipërme) Nëse kutia pranë njërës prej fushave është e zgjedhur, kjo do të thotë se futja e këtij informacioni në dokument është e detyrueshme. Nëse ky informacion nuk jepet, shfaqet një paralajmërim.
Dy shembuj:
Departamenti duhet të specifikohet
Dokumenti i lidhur duhet të specifikohet
Lejo Sasi = 0, Vlera <> 0 Nëse është i zgjedhur, vetëm vlera e artikujve mund të transferohet midis depove pa ndryshuar sasinë. Një transferim i tillë ul vlerën e stokut në depo lëshuese dhe e rrit atë në depo pranues.
Kontrollo stokun minimal Nëse është i zgjedhur, një mesazh do të paralajmërojë përdoruesin kur stoku në depo lëshuese bie nën minimumin e stokut (shih Stoku ka rënë nën minimumin). Stoku minimal për artikujt specifikohet në Stoku paneli i regjistrit të artikujve.
Vetëm artikujt aktivë mund të zgjidhen Nëse është i zgjedhur, vetëm artikujt që janë të vendosur si Aktiv në krye të artikullit do të jenë të disponueshëm për përzgjedhje në dokumente.
Ruaj çmimin e shitjes së artikullit në regjistër Nëse është i zgjedhur, çmimi i shitjes (në skedën e çmimeve ) i një artikulli ruhet në Regjistrin e artikujve.

Për pranime në depo që vlerësojnë stokun me çmime me pakicë dhe ku çmimet ndryshohen përmes dokumenteve të ndryshimit të çmimit, ky opsion nuk duhet të aktivizohet.
Cakto automatikisht nr. serial Nëse është i zgjedhur, numrat serial do të caktohen automatikisht artikujve.
Mirato dokumentin në raport Nëse është i zgjedhur, dokumentet e këtij lloji do të miratohen sapo të gjenerohet ndonjë raport për to (faturë, fletëpaketim, etj.). Në këtë mënyrë, mund të parandaloni redaktimin e mëvonshëm të dokumenteve që janë printuar tashmë (në kombinim me autorizimetpërkatëse).
Futja e detyrueshme e qendrës së kostos Nëse është i zgjedhur, qendra e kostos në dokumentet e këtij lloji duhet të specifikohet. Nëse nuk specifikohet qendra e kostos, do të shfaqet një paralajmërim (shih Qendra e kostos duhet të specifikohet).
Lejo ndryshimin e përshkrimit të artikullit Nëse është i zgjedhur, përshkrimi i artikujve mund të ndryshohet lirshëm në linjat e dokumentit.
Aktivizo kutitë Departamenti lëshues dhe Qendra e kostos lëshuese Nëse është i zgjedhur, shfaqen dy fusha shtesë në krye të dokumenteve të transferimit:
Departamenti lëshues dhe Qendra e kostos lëshuese.

Kur kontabilizohet një dokument transferimi që ka të dyja të specifikuara: ana lëshuese përdor departamentin dhe qendrën e kostos nga kryet, ndërsa ana pranues përdor departamentin dhe qendrën e kostos nga linjat e dokumentit
063632.gif Nëse ky opsion është i zgjedhur, fusha Departamenti lëshues bëhet e disponueshme.
Kontabilizo me çmimin e shitjes (i disponueshëm vetëm nëse Aktivizo kutitë Departamenti lëshues dhe Qendra e kostos lëshuese është aktivizuar)
Nëse është i zgjedhur, të ardhurat/shpenzimet kontabilizohen bashkë me konsumimin e materialit me formulën: çmimi_shitjes - çmimi_vlerësimit_nga_linja_e_dokumentit_të_transferimit.
Llogaritë duhet të jenë të konfiguruara siç duhet që kjo të funksionojë (shih Kontabilizimi me çmimin e shitjes).
Kontrollo çmimin dhe sasinë në linjë Nëse është i zgjedhur, një mesazh do të paralajmërojë përdoruesin nëse një linjë e re dokumenti nuk ka të specifikuar çmimin dhe/ose sasinë.
Puna mund të vazhdojë normalisht pavarësisht paralajmërimit.
Çaktivizo ndryshimin e depos lëshuese Nëse është i zgjedhur, depoja lëshuese në dokumentet e këtij lloji do të jetë e bllokuar në depo lëshuese të paracaktuar të vendosur për këtë lloj dokumenti.
Çaktivizo ndryshimin e depos pranues Nëse është i zgjedhur, depoja pranues në dokumentet e këtij lloji do të jetë e bllokuar në depo pranues të paracaktuar të vendosur për këtë lloj dokumenti.
Kontrollo për lidhje të dyfishta Nëse është i zgjedhur, programi do të kontrollojë nëse lidhja e përdorur për dokumentin 1 ose dokumentin 2 ekziston tashmë në një dokument tjetër transferimi

Nënshkruesit

Në skedën Nënshkruesit është e mundur të redaktohen etiketat e emrave të nënshkruesve. Shih si këtu

Shih gjithashtu:


 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!