PANTHEON™ Help

 Категории
 PANTHEON Help - Welcome
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]PANTHEON упатства
  [Expand]Guide for PANTHEON
  [Expand]Ръководство за PANTHEON Търговия
  [Expand]Ръководство за PANTHEON Vet
  [Expand]Ръководство за PANTHEON Фермерство
 [Collapse]PANTHEON потребителски ръководства
  [Collapse]Ръководство за потребителя за PANTHEON
   [Expand]Започване
   [Expand]Ръководство за потребителя за електронен бизнес
   [Expand]Настройки
   [Expand]Поръчки
   [Expand]Стоки
   [Expand]Производство
   [Expand]Услуга
   [Expand]Помощ
   [Expand]Персонал
   [Collapse]Финансови
    [Collapse]Публикуване
     [Expand]Ръчно публикуване и повторно публикуване
     [Expand]Публикуване на издадени фактури
      Кеш
     [Expand]Публикуване на парични транзакции
     [Expand]Съгласуване на банкови сметки
     [Expand]Получаване на фактури
     [Expand]Разлики в обменния курс
      Публикуване на пътувания
      Публикуване на заплати
      Публикуване на ДДС
     [Expand]Публикуване на потребление на материали
      Митници
      Показвай само активи, чийто тип е определен от типа на документа
      По шаблон
     [Collapse]Завършване на класове (разходи и приходи)
       Подготовка за затваряне на разходите и приходите
       Затворете разходите и приходите по отдели
       Затваряне на разходите и приходите по отдели и центрове за разходи
      Създаване или добавяне на записи в дневника
     [Expand]Автоматично публикуване на фактури от ПОС
      Фактури в счетоводни фирми
    [Expand]Счетоводен табло
    [Expand]Натрупвания и Отлагания
    [Expand]Кредити и наеми
    [Expand]Транзакции за плащане
    [Expand]Субектни сметки
    [Expand]Финанси
    [Expand]Дълготрайни активи
    [Expand]Фискална година
    [Expand]Компенсация
   [Expand]Анализи
  [Expand]Ръководство за потребителя за PANTHEON Retail
  [Expand]Ръководство за потребителя за PANTHEON Vet
  [Expand]Ръководство за потребителя за PANTHEON Farming
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]PANTHEON Web Guides
  [Expand]Ръководство за PANTHEON Web Light
  [Expand]Ръководство за PANTHEON Уеб Терминал
  [Expand]Ръководство за PANTHEON Web Legal
  [Expand]Архив на стари продукти
 [Collapse]PANTHEON Web User Manuals
  [Expand]Започване на PANTHEON Web
  [Expand]User Manual for PANTHEON Web Light
   Ръководство за потребителя за PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Ръководство за потребителя за PANTHEON Web Legal
  [Expand]Архив на стари продукти
[Collapse]PANTHEON Гранула
 [Collapse]Ръководство за PANTHEON Гранули
  [Expand]Гранула за служители
  [Expand]Пътни заповеди Гранула
  [Expand]Гранула за документи и задачи
  [Expand]Гранула Табло
  [Expand]Гранула за B2B поръчки
  [Expand]Гранула за обслужване на клиент
  [Expand]Инвентаризация на дълготрайни активи
  [Expand]Гранула за складови наличности
 [Collapse]PANTHEON Granules
   Започване
   Using PANTHEON Granules at Tecta, a fictional company
  [Expand]PANTHEON Granules and activation
  [Expand]PANTHEON Granule Work records
  [Expand]PANTHEON Granule Travel orders
  [Expand]PANTHEON Granule Documents and Tasks
  [Expand]PANTHEON Granule B2B orders
  [Expand]PANTHEON Granule Dashboard
  [Expand]Полеви сервизен гранул
   PANTHEON Granules - FAQ
  [Expand]Инвентаризация на дълготрайни активи
  [Expand]Инвентаризация на склада Гранула
   Архив
[Expand]Потребителски сайт

Load Time: 390,628 ms
"
  1405 | 1802 | 443735 | AI translated
Label

Подготовка за затваряне на класове 4 и 7

Подгответе се за затваряне на разходи и приходи

010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

 

За да създадете годишен баланс в края на финансовата година, затворете разходи и приходи които трябва да бъдат балансирани. Тоест, техният баланс трябва да бъде 0.

С тази цел можете да намерите предварително зададен лесен за използване шаблон за запис с който можете да затворите сметките на клас 4 (сметки за разходи) без да прехвърляте записи към разходите. Освен това, разходите и приходите не се прехвърлят към сметките за печалба и загуба.

 

000001.gif За да сравните и представите как да продължите при затваряне на разходи и приходи вижте Затваряне на класове 4 и по отдели!

36075.gif

 

Забележка за индивидуалните етапи при създаването на отчета:

Ред Забележка
  1.  
Проверете процедурите (очакван резултат = 0)
= Сумирайте кредитните транзакции към сметките на клас 4. Всеки такъв запис възниква в резултат на грешка, тоест, на неправилен запис и така линията се нарича процедура за проверка. Само сметка 4900 - Прехвърляне на разходи към запаси е включена в кредитния баланс на производствената организация в междинните записи за годината.
  1.  
Затворете клас 4
= Сумирайте дебитните транзакции към сметките на клас 4. (Общата сума на дебитните транзакции на разходите от счетоводния период ще бъде прехвърлена като разход към сметките за печалба и загуба - тук тези стъпки не са зададени.)
  1.  
Затворете приходите
= Сумирайте кредитните транзакции към сметките на клас 7. Това означава затваряне на всички сметки за приходи. (Стъпките за прехвърляне към сметката за печалба и загуба не са зададени тук.)
  1.  
Затворете приходите
= Сумирайте кредитните транзакции към сметките на клас 7. Това означава затваряне на всички сметки за приходи. (Стъпките за прехвърляне към сметките за печалба и загуба не са зададени тук.)

Други записи се извършват ръчно, използвайки този шаблон за установяване на оперативни резултати.

Всеки път, когато кликнете върху Изчисление в плочката на шаблона за запис, се отваря прозорец за въвеждане на критерии за отчет и запис.

 

000001.gif За обща информация относно отчетите и записите вижте Отчети и Записи .
 
000001.gif Тъй като шаблонът в въпрос е от тип Края на Годината, критерии за дата за периода на запис на счетоводния запис се предлагат по подразбиране. Те трябва да бъдат включени в отчета и записа, в съответствие с датата на откриване в главната книга!

37413.gif

Период Дата Начало дата на периода от заглавието на счетоводния запис, която да се използва в отчета. Обикновено, това е първият ден на затворената финансова година (напр. 1 януари 2000 г.). По подразбиране, първият ден на годината, който е в параметрите на програмата, е обозначен като дата на откриване на главната книга се предлага.
Дата на Запис Край дата на периода от заглавието на счетоводния запис, която да се използва в отчета. Обикновено, това е първият ден на затворената финансова година (напр. 31 декември 2000 г.). По подразбиране, последният ден на годината, който е в параметрите на програмата, е обозначен като дата на затваряне на главната книга се предлага.

ДРУГИ КРИТЕРИИ НЕ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ВЪВЕДЕНИ!!

 

Тип Запис Въведете редовни параметри на счетоводния запис:
  • тип документ - ID на тип документ използван при създаването на счетоводния запис. Въведете стойност по подразбиране в шаблона за запис.
  • дата на периода на счетоводния запис - По подразбиране, това е последната дата на годината, зададена в отчета и е равна на тази в полето Дата на Запис.
  • Служител - Лицето, отговорно, което ще подпише счетоводния запис.
  • дата на запис - Дата на запис на счетоводния запис.
020545.jpg Кликването върху иконата на отчета или двойното кликване върху името на всеки отчет генерира данни и показва генерираните затварящи суми.
Кликването върху Записва записва в съответствие с критериите, зададени в шаблона и данните, въведени в формуляра за счетоводен запис.

 

По-долу можете да видите Изчисление по редове - Подробно::

 

37414.gif

 

 

 

 



 

Оценете темата
Темата беше ли ви полезна?
Коментар
Вашият коментар ще бъде видим и във форума!