PANTHEON™ navodila

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON
  [Expand]Vodič po PANTHEON-u
  [Expand]Vodič po PANTHEON Farming
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON
  [Collapse]Uporabniški priročnik za PANTHEON
   [Expand]Kako začeti?
   [Expand]Pogosta vprašanja o PANTHEON-u (F.A.Q.)
   [Expand]Uporabniški priročnik za ePoslovanje
   [Expand]Nastavitve
   [Expand]Naročila
   [Expand]Blago
   [Expand]Servis
   [Expand]Proizvodnja
   [Collapse]Denar
    [Expand]Računovodska konzola
    [Collapse]Knjiženje
     [Expand]Ročno knjiženje in preknjižbe
     [Expand]Knjiženje izdanih računov
      Blagajna
     [Expand]Knjiženje blagajne
     [Expand]Knjiženje izpiskov
     [Expand]Knjiženje prejetih računov
     [Expand]Knjiženje tečajnih razlik
      Knjiženje potnih nalogov
      Knjiženje plač
      Knjiženje DDV
     [Expand]Knjiženje porabe materiala
      Carine
      Prikaži samo materialna sredstva, ki imajo vrsto določeno pri vrsti dokumenta
      Avtomatsko knjiženje po predlogi
     [Collapse]Saldiranje razredov (4 in 7)
       Priprava za zapiranje razredov 4 in 7
       Zapiranje razredov 4 in 7 po oddelkih
       Zapiranje razredov 4 in 7 po oddelkih in stroškovnih nosilcih
      Kreiranje temeljnice oz. priključevanje k temeljnici
     [Expand]Avtomatsko knjženje POS računov
      Računovodski vnos računov
    [Expand]Kompenzacije
    [Expand]Plačilni promet
    [Expand]Saldakonti
    [Expand]Finance
    [Expand]Osnovna sredstva
    [Expand]Časovne razmejitve
    [Expand]Poslovno leto
    [Expand]Krediti in leasingi
   [Expand]Plansko-analitska orodja ZEUS
   [Expand]Kadri
   [Expand]Pomoč
   [Expand]Osebje
   [Expand]Arhiv uporabniških strani
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Retail
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Vet
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako začeti
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Light
   Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in Opravila
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula B2B Naročanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar fiksnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Granule
   Začetek
   Primer uporabe PANTHEON Granul v namišljenem podjetju
  [Expand]PANTHEON Granule in aktivacija
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in opravila
  [Expand]Granula B2B naročanje
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
   PANTHEON Granule - pogosta vprašanja in odgovori
   Arhiv
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 843,7647 ms
"
  1405 | 1802 | 20014 | Review
Label

Priprava za zapiranje razredov 4 in 7

Priprava za zapiranje razredov 4 in 7

010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

 

Za izdelavo letne bilance ob zaključku poslovnega leta zapremo konte razredov 4 in 7, ki morajo ob zaključku poslovnega leta imeti saldo 0.

V ta namen je prednastavljena poenostavljena predloga knjiženja, ki le zapre konte razreda 4 in jih ne prenaša v odhodke, odhodkov in prihodkov pa ne preknjižuje na konte poslovnega izida.

 

000001.gif Za primerjavo in za predstavitev nadaljnjih možnih korakov pri zapiranju razredov 4 in 7 glej tudi Zapiranje razredov 4 in 7 po oddelkih !

 

20542.jpg

Komentar k posameznim korakom izdelave obračuna:

Poz. Komentar
  1.  
Kontrolni postopek (pričakovani rezultat = 0)
= seštejemo (sumiramo) kreditni promet kontov razreda 4. Vsaka taka knjižba je seveda rezultat napake, torej nepravilnega knjiženja, zato smo to pozicijo poimenovali "Kontrolni postopek". Kreditni saldo sme v proizvodnih organizacijah imeti le konto 4900 - Prenos stroškov v zaloge, ki ga uporabljamo za medletna knjiženja.
  1.  
Zapiranje razreda 4
= seštejemo (sumiramo) debetni promet kontov razreda 4. (Seštevek debetnega prometa stroškov iz obračunskega obdobja bomo nato preko odhodkov prenesli na konte poslovnega izida - v tem postopku ti koraki niso nastavljeni.)
  1.  
Zapiranje prihodkov
= seštejemo (sumiramo) kreditni promet kontov razreda 7. To bo torej zapiranje vseh kontov prihodkov. (Koraki za prenos na konte poslovnega izida tu niso nastavljeni.)
  1.  
Zapiranje odhodkov
= seštejemo (sumiramo) debetni promet kontov razreda 7. To bo torej zapiranje vseh kontov odhodkov. (Koraki za prenos na konte poslovnega izida tu niso nastavljeni.)

Ostale knjižbe do ugotovitve poslovnega izida pri tej predlogi opravimo ročno.

Ko iz opravilne vrstice predloge knjiženja kliknemo gumb 20543.jpg , se odpre okno s kriteriji za obračun in knjiženje.

 

000001.gif Za splošne podatke o izpisih in knjiženju glej poglavje Izpis in knjiženje .
 
000001.gif Ker gre za predlogo tipa Z - Zaključek leta, program privzeto ponudi datumske kriterije za obdobje knjiženja temeljnic, ki naj se vključijo v obračun in knjiženje, glede na datum otvoritve glavne knjige !

24551.jpg

Datum knjiženja (od) začetni datum obdobja iz glave temeljnice, ki naj se upošteva pri obračunu. To je običajno prvi dan zaključenega poslovnega leta (npr. 1.1.2000). Program privzeto ponudi prvi dan leta, ki je v parametrih programa označeno kot datum otvoritve glavne knjige .
Datum knjiženja (do) končni datum obdobja iz glave temeljnice, ki naj se upošteva pri obračunu. To je običajno zadnji dan zaključenega poslovnega leta (npr. 31.12.2000). Program privzeto ponudi zadnji dan leta, ki je v parametrih programa označeno kot datum otvoritve glavne knjige .
OSTALIH DATUMSKIH KRITERIJEV NE IZPOLNJUJEMO!!
Kreiranje temeljnice vnesemo običajne parametre za kreiranje temeljnice za knjiženje:
  • vrsta dokumenta - številka vrste dokumenta , kjer naj se temeljnica kreira. Privzeto vrednost vnesemo v predlogi knjiženja
  • datum obdobja za temeljnico - privzeto je to zadnji dan leta, za katerega izdelujemo obračun in je enak podatku "Datum knjiženja do".
  • referent - referent, ki bo podpisan na temeljnici
  • datum knjiženja - datum knjiženja temeljnice
20545.jpg s klikom na iokono za izpisovanje ali dvojnim klikom na izbrano vrsto izpisa se izvede izračun in izpis podatkov o obračunanih zneskih zapiranja. Podatki bodo izpisani v trenutno izbrani vrsti izpisa.
20546.jpg s klikom na ta gumb se izvede knjiženje glede na nastavitve iz predloge knjiženja in glede na vnešene podatke za kreiranje temeljnice

Primer izpisa Obračuna po pozicijah - detajlno:

20558.jpg

 

 



 

Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.