PANTHEON™ Help

 Kategori
 PANTHEON Ndihmë - Mirësevini
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Retail
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Vet
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Bujqësi
 [Collapse]Manualet e Përdoruesve për PANTHEON
  [Collapse]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON
   [Expand]Fillimi
   [Expand]Manuali i Përdoruesit për eBusiness
   [Expand]Vendosjet
   [Expand]Porositë
   [Collapse]Mallrat
    [Expand]Çështja
    [Expand]Pranimi
    [Expand]SAD/Intrastat
    [Expand]Transferi ndërmagazina
    [Expand]Ndryshimi i Çmimit
    [Expand]Inventari
     Faturimi i përsëritur
    [Collapse]Ngarkesë
      Shpërndarja e Mallrave të Dërgesës
     [Expand]Mallra të Dërguara - Lloji K
    [Expand]Tatimi mbi Vlerën e Shtuar
    [Expand]Magazinat e Doganave
    [Expand]Shkëllimi i Faturave të Përdoruesve
    [Expand]Vlerësimi i Aseteve
    [Expand]Monitorimi i Kursit të Këmbimit
    [Expand]Shembuj të Llojeve të Artikujve
    [Expand]Mallrat në Gjykim
    [Expand]Shkarkimi i dokumenteve duke përdorur EM2
    [Expand]Çmimi i Shitjes së Veçantë sipas Depo
    [Expand]eSlog
   [Expand]Prodhimi
   [Expand]Shërbimi
   [Expand]Ndihmë
   [Expand]Stafi
   [Expand]Financat
   [Expand]Analitika
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Retail
  [Expand]Manuali i përdoruesit për PANTHEON Vet
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Bujqësi
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON Web
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Light
  [Expand]Udhëzues për Terminalin Web PANTHEON
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arkiva e produkteve të vjetra
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për PANTHEON Web
  [Expand]Fillimi PANTHEON Web
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Light
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për Terminalin Web PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arkiva e produkteve të vjetra
[Collapse]PANTHEON Granulat
 [Collapse]Udhëzues për Granulat PANTHEON
  [Expand]Granul Personeli
  [Expand]Urdhërat e Udhëtimit Granule
  [Expand]Dokumentet dhe Granula e Detyrave
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Shërbimi në Terren Granul
  [Expand]Inventari i Aseteve të Paluajtshme
  [Expand]Inventari i Magazinës Granule
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për Granulat PANTHEON
  [Expand]Fillimi
  [Expand]Granula e Personelit
  [Expand]Urdhërat e Udhëtimit Granule
  [Expand]Dokumentet dhe Detyrat Granule
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Shërbimi në Terren Granul
  [Expand]Inventari i Aseteve të Paluajtshme
  [Expand]Inventari i Magazinës Granule
  [Expand]Arkiv
[Expand]Faqja e Përdoruesit

Load Time: 875,0086 ms
"
  714 | 922 | 419696 | AI translated
Label

Mallrat në Komision - Lloji K

Mallrat në Komision - Lloji K

010379.gif010380.gif010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

 

Është tipike për mallrat e llojit K - Mallrat në Komision që furnizuesi mban pronësinë (mbetet mbajtës i titullit) deri sa mallrat të shiten. Kjo është arsyeja pse regjistrat e tillë të mallrave nuk mbahen në llogaritë e regjistrit të stokut, por ju mund të shihni dhe monitoroni bilancin e mallrave të pranuara dhe të shitura të mallrave në komision në llogaritë jashtë bilancit. Sepse mallrat e pranuara në komision shiten së bashku me stokun e rregullt, ato pranohen në magazinën e kompanisë ku mund të krijohen karta magazinimi dhe raporte të stokut aktual të artikujve.

Detyrimi ndaj furnizuesit të komisionit regjistrohet kur mallrat shiten.

1. Pranimi në Komision

Përdorni një lloj dokumenti të brendshëm për shembull një lloj dokumenti të paracaktuar 170 për mallrat e pranuara në komision.

Pastaj krijoni ID të reja për artikujt. Në një rast të tillë kërkohet që të zgjidhni artikullin e llojit të komisionit - K (p.sh. lloji i paracaktuar 100).

Për shkak se dokumenti në fjalë është i llojit të brendshëm, ai nuk shfaqet në regjistrat tatimorë. Përdoret që të mund të regjistroni në mënyrë adekuate pranimin, dhe jo detyrimet.

Përdorni postimin automatik të konsumit të materialeve për të postuar në llogaritë jashtë bilancit.

2. Shitjet në Komision

Mallrat në komision zakonisht shiten së bashku me mallrat për rishitje, etj. Kjo është arsyeja pse ju mund të monitoroni lëshimin duke përdorur të njëjtin lloj dokumenti si për lëshimin e mallrave për qëllimin e rishitjes. Përdorni një lloj dokumenti të paracaktuar 300.

Ju gjithashtu mund të përdorni postimin automatik të konsumit të materialeve për të postuar fitimin nga shitjet e mallrave në komision. Fitimi përfaqësohet vetëm nga shuma e marzhit bruto. Vlera e blerjes së mallrave të pranuara në komision përfaqëson detyrimin ndaj komisionarit.

Llogaritë jashtë bilancit lehtësohen duke përdorur postimin automatik të konsumit të materialeve.

3. Raporti i Komisionit

Periudhë pas periudhe, ju duhet të njoftoni komisionarin për mallrat në komision që janë shitur (p.sh. në një bazë javore, mujore, për dekada).

Përdorni Funksionin Krijo Raportin e Komisionit për të mbledhur lëshimet sipas datës dhe ID-ve të llojeve të dokumenteve.

Një faturë kolektive krijohet duke përdorur llojin e dokumentit të zgjedhur. Ka një lloj dokumenti të paracaktuar KO0 - Lëshimi kolektiv për arkivim i cili është shënuar si regjistër vetëm. Ai nuk mund të përdoret në postimin automatik dhe nuk shfaqet në regjistrat tatimorë. Përdoreni vetëm për të shkruar jashtë komisionin dhe për të njoftuar komisionarin për sasinë dhe vlerën aktuale të mallrave të shitura.

4. Fatura e Furnizuesit

Bazuar në njoftimet e shitjeve (raporti i komisionit), ju faturoni nga komisionari. Ju mund të hyni në një faturë kolektive e cila nga ana e saj nuk ndikon në stok por rrit detyrimet ndaj komisionarit. Për të krijuar një faturë kolektive, përdorni një lloj dokumenti të paracaktuar 151. Thjesht klikoni butonin Shto për të krijuar faturën nga faturat kolektive të krijuara automatikisht - për më shumë informacion shihni pranimin kolektiv.

Tani postoni detyrimin për TVSH-në e ngarkuar nga fatura e komisionarit në llogarinë e përdorur tashmë në shitje (në mënyrë default: 2420) sepse ju tashmë keni postuar vlerën e blerjes së komisionit në postimin automatik të faturave të lëshuara. Postoni tërë shumën e faturës duke përfshirë TVSH-në në detyrimet ndaj furnizuesit (në mënyrë default: 242). Të dyja realizohen duke përdorur postimin automatik të faturave të pranuara.

Dokumenti shfaqet në regjistrat tatimorë. Nga ai mund të krijoni një faturë për detyrimet ndaj komisionarit. Përdoret në përmbledhjen e artikujve të papaguara si dhe në dokumentin për postimin e detyrimeve të furnizuesit.

5. Stoku i Disponueshëm i Mallrave në Komision

Për ta parë, gjeneroni një raport të kartës së magazinës ose stokun aktual të disponueshëm.

010413.gifPër të marrë një analizë më të detajuar të lëvizjeve të stokut në një periudhë specifike kontabël, përdorni raportin e lëvizjeve të materialeve. Ky i fundit tregon statusin fillestar të stokut të mallrave në komision, pranimin dhe lëshimin dhe inventarin në mbyllje të periudhës, të vlerësuar sipas procesit të vlerësimit.

Është e detyrueshme të specifikoni datën e furnizimit dhe jo datën e faturës!

Për të monitoruar lëvizjet e mallrave në komision, ju duhet të kontrolloni llojet e dokumenteve të pranimit dhe faturimit të brendshëm. Pastaj zgjidhni llojin e artikullit K - 100 dhe llojin e raportit përkatës. Zgjidhni llojin e dokumentit të pranimit të brendshëm për komisionarin dhe llojin e dokumentit të lëshimit. Përdorni një model raporti të paracaktuar "Shitjet në Komision".

6. Analiza e Marzhit Bruto

Përdorni analizën e marzhit bruto për të monitoruar suksesin e komisionit për  llojin e artikullit K - Komisioni në llojet e dokumenteve të shitjes të zgjedhura.

 

Për një përshkrim të përgjithshëm të funksioneve shihni:

Temat e lidhura:



 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!